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老師,我們是小規(guī)模納稅人。之前開具發(fā)票計提的應(yīng)交增值稅,在季報時因不超30萬,免交增值稅。我該將之前計提的應(yīng)交增值稅怎么辦?
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2020-07-16
步驟1 無形資產(chǎn) 為什么是賬面價值500 而不是公允價值600 非同一控制下的不是按照公允價值嗎? 為什么存貨是按照100公允價入賬的
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2016-12-21
企業(yè)增值稅某月進項很少,增項多,增值稅申報后的后續(xù)月份進項進來很多但銷項又沒多少,這時累計來看多繳納的增值稅會返還嗎?
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2023-02-09
不是公司的車,辦理加油卡,可以對公轉(zhuǎn)帳,讓對方開具增值稅專用發(fā)票? 那開具增值稅專用發(fā)票,增值稅普通發(fā)票,有哪些具體的區(qū)別?
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2021-07-28
第三條,收入按產(chǎn)品的公允價值確定。假如我打包賣,其中一個產(chǎn)品售價比公允價值小,可在收入做賬的時候,我還要按公允價值做賬?
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2020-07-20
老師這個問題,當(dāng)月向主管稅務(wù)機關(guān)繳納的增值稅,怎么是3+4+5的增值稅?不是小規(guī)模納稅人月銷售額不足10萬元,不繳納增值稅嗎?
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2020-07-16
單位是屬于混合銷售的。銷售設(shè)備和安裝設(shè)備,以前是一起交增值稅,現(xiàn)在2017是不是可以分開來開啊?開設(shè)備增值稅和安裝增值稅的?。?/span>
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2017-07-05
對月銷售額10萬元以下(含本數(shù))的增值稅小規(guī)模納稅人,免征增值稅,印花稅免嗎?如果是代開專票,增值稅部分是不免的,印花稅免嗎?
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2020-04-11
就是上個季度填錯表格誤交了增值稅,應(yīng)該是免稅的,這季度增值稅已經(jīng)扣款了,抵減了上個季度多繳納的增值稅,會計分錄如何做?
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2017-07-13
某公司發(fā)行的債券面值為1000元,市值為970元,票面利率為10%,期限為10年,發(fā)行成本為債券市值的5%,公司稅率為33%。計算該單項資本成本。
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2023-06-30
答案說的無形資產(chǎn)攤余成本與減值無關(guān)。減值以后,會計上以后計算攤銷不是以(原價-以前攤銷-減值)為基礎(chǔ)了嗎。怎么理解它說的無關(guān)
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2021-08-13
小規(guī)模納稅人,買賣股票有盈利,要交的增值稅,應(yīng)交稅費—轉(zhuǎn)讓金融商品應(yīng)交增值稅,這個在增值稅申報表填在哪個表的哪一欄哪一列?
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2022-01-09
為什么交易性金融資產(chǎn)、投資性房地產(chǎn)的公允價值變動計入“公允價值變動損益”,其他債券投資的公允價值變動計入“其他綜合收益”
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2024-06-20
老師好,我們4月份繳了一個20000的增值稅,這個增值稅是去年10月已經(jīng)認(rèn)證的進項稅額,這個是稅局要求轉(zhuǎn)出交稅的,請問對應(yīng)的銀行繳納增值稅附加稅的科目怎么寫?
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2020-06-13
老師,總固定資產(chǎn)原值是10萬,以前賬上轉(zhuǎn)讓固定資產(chǎn)原值是1萬的分錄是時 借:應(yīng)收賬款8000,貸:固定資產(chǎn)8000,導(dǎo)致現(xiàn)在賬面上的固定資產(chǎn)原值92000,但是自制的表格上的原值是10萬,這個賬面與表格賬面去一直呢?
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2019-01-10
新接手的一家食品行業(yè)。由于年初增值稅少交了2塊多錢。從7月我接手把國稅和用友的增值稅保持一致。但現(xiàn)在問題出來了。由于以前沒有把少交的增值稅沒有加到國稅網(wǎng)站至?xí)r,交的增值稅與賬套不平。
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2017-09-01
老師,摘要是 結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅,科目是應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅金-銷項稅是什么意思 ?為什么放在銷項稅的科目里,不應(yīng)該放在未交增值稅的科目嗎?我是在應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅金的科目里看到這筆的
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2021-01-12
我結(jié)轉(zhuǎn)增值稅時因為也沒進項稅轉(zhuǎn)出,我就直接做的借 應(yīng)交稅費---增值稅---銷項 貸應(yīng)交稅費----增值稅---進項 貸應(yīng)交稅費----未交增值稅。我直接這樣做,沒通過轉(zhuǎn)出未交增值稅科目可以不
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2017-11-29
某企業(yè)年初購入一設(shè)備,價值 50000元,壽命5年,直線折舊,無殘值,建設(shè)期一年,投產(chǎn)后每年可獲得利潤 5000 元,資金成本率為 10%。試計算該項目的凈現(xiàn)值、凈現(xiàn)值率、現(xiàn)值指數(shù)和內(nèi)含報酬率
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2021-12-24
請問老師 收到23年退還的增值稅及附件怎么做賬呢?一般納稅人 一般納稅人月末需要交增值稅時,這樣處理對嗎?借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費—未交增值稅
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2024-08-06