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本來4月支付當(dāng)月社保是, 借:管理費(fèi)用(單位)96.21 其他應(yīng)收 320.30(個人) 貸:銀行存款46.51 但是4月社保延遲到6月扣款了,請問4月社保怎么處理?
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2020-07-08
繳納實(shí)收資本的印花稅直接就做到管理費(fèi)用-印花稅貸銀行存款就可以咯,為什么看到這個實(shí)操這么做的
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2017-09-15
一個游戲周期不確定 所以當(dāng)月的開發(fā)人員工資只能計(jì)入管理費(fèi)用還是說怎么計(jì)算 到時候確認(rèn)收入的時候結(jié)轉(zhuǎn)成本?
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2017-06-29
老師,可以幫我看看下面寫給審計(jì)部門關(guān)于財(cái)政補(bǔ)貼沒有設(shè)專賬的情況說明,是否可以,還有哪些地方需要補(bǔ)充的嗎?“根據(jù)《合作協(xié)議》中有關(guān)”財(cái)政補(bǔ)貼主要開支事項(xiàng)”列明,該筆財(cái)政補(bǔ)貼主要是用于我公司的日常運(yùn)營和相關(guān)費(fèi)用開支,考慮到我公司成立初期并沒實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入,日常的運(yùn)營開支基本均來源于上述財(cái)政專項(xiàng)資金補(bǔ)助,因而我公司在2017年12月成立開始一直使用管理費(fèi)用的二級科目進(jìn)行對財(cái)政資金使用的歸集,并沒有在管理費(fèi)用再另設(shè)立財(cái)政資金的專項(xiàng)項(xiàng)目科目進(jìn)行核算。但考慮到日后發(fā)展的需求和財(cái)政資金使用的??顚S玫膰?yán)格要求,我公司在2020年初制定了公司的相關(guān)財(cái)政專項(xiàng)資金管理辦法(詳見附件1),且從2020年1月起對現(xiàn)有的會計(jì)核算辦法進(jìn)行整改并調(diào)整,并嚴(yán)格按照有關(guān)規(guī)定對財(cái)政資金進(jìn)行專賬管理?!?/span>
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2020-03-31
購買金稅盤抵減時,貸方計(jì)入“管理費(fèi)用”還是“營業(yè)外收入”?
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2018-04-11
疫情期間社保降費(fèi)的分錄我按降費(fèi)后的金額入的賬,之前2月份有退費(fèi),我沖減了管理費(fèi)用社保費(fèi),記入了營業(yè)外收入,這樣處理可以嗎
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2020-04-07
公司4月開業(yè) 5月份還未有收入 請問記5月份的賬時 所有的費(fèi)用入“管理費(fèi)用” 還是“長期待攤費(fèi)用“?”
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2018-06-30
公司辦公地點(diǎn)掛在別人公司,給別人錢,對方開給我發(fā)票品名是管理費(fèi)用,稅收分類編碼是企業(yè)管理,對方企業(yè)可以這樣開票嗎?
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2019-09-04
你好老師,我繳納了實(shí)收資本印花稅,記賬系統(tǒng)里沒有管理費(fèi)用-印花稅,有應(yīng)交稅費(fèi)-印花稅,那怎么做呢?不用計(jì)提把? 是直接交還是通過應(yīng)交稅費(fèi)印花稅計(jì)提一下?請老師給列一些分錄謝謝
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2019-07-06
為什么貸:營業(yè)外收入 ,我買金稅盤的時,計(jì)入管理費(fèi)用 了,現(xiàn)在貸管理費(fèi)用不可以嘛
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2017-10-09
抵扣稅控盤280 200的時候貸方到底是營業(yè)外收入 還是管理費(fèi)用負(fù)數(shù)更為合適?
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2019-12-17
實(shí)收資本的印花稅需要計(jì)提么?上個月忘了計(jì)提呢,已上傳財(cái)務(wù)報(bào)表。今個月做賬上支付時是否能直接做入管理費(fèi)用,不補(bǔ)計(jì)提了
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2018-11-06
做內(nèi)帳,新公司成立,是先要將投資額做實(shí)收資本,將購買的設(shè)備進(jìn)固定資產(chǎn),發(fā)生的費(fèi)用進(jìn)管理費(fèi)用一開辦費(fèi),就立好帳了嗎?
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2017-09-01
為什么購買稅控盤實(shí)操上抵扣稅的時候 貸方是營業(yè)外收入而不是管理費(fèi)用
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2017-07-17
餐飲費(fèi)是做管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)活動費(fèi)么,請問有限額么,是銷售收入的%幾?謝謝
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2016-10-29
我的金稅盤的維護(hù)費(fèi)憑證是這樣可以嗎 借:管理費(fèi)用420 代:銀行 420 借:其它應(yīng)收款/暫估銷項(xiàng)稅額/銷售/簡易計(jì)稅420 貸:管理費(fèi)用 420
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2018-06-05
銷售費(fèi)用和管理費(fèi)用占營業(yè)收入多少比例合適
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2019-12-12
公司的應(yīng)收款500元,對方墊付了維修費(fèi)200元,打過來款項(xiàng)300元,現(xiàn)在有維修發(fā)票可以用管理費(fèi)用沖銷應(yīng)收款嗎?
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2015-12-16
清理往來款剩下的尾數(shù)應(yīng)記入哪個科目?管理費(fèi)用還是營業(yè)外收入和支出 ?如記管理費(fèi)用下設(shè)什么明細(xì)科目 ?有已開票未回款和已回款未開票。
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2019-01-11
員工墊付的費(fèi)用,報(bào)銷時沒有對公轉(zhuǎn)賬,目前沒有從基本戶取現(xiàn),公戶里沒有錢,走現(xiàn)金付款,是不是需要加一筆業(yè)務(wù),借:庫存現(xiàn)金,貸:實(shí)收資本 借:管理費(fèi)用貸:庫存現(xiàn)金 這樣走合理嗎?
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2022-01-13