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營(yíng)改增以后公司收到的銀行利息是不得交稅呢?還有賬戶(hù)管理費(fèi)是不是得增值稅發(fā)票才能入賬呢?回單可以嗎?
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2017-06-08
招待考察人員游玩的費(fèi)用開(kāi)出來(lái)的專(zhuān)用發(fā)票能抵扣嗎,是計(jì)入銷(xiāo)售費(fèi)用還是管理費(fèi)用?匯算清繳會(huì)調(diào)整嗎
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2017-07-14
老師,請(qǐng)問(wèn),在5.6.7.8.9月份已經(jīng)計(jì)提了水電費(fèi)。借:管理費(fèi)用 5000 制造費(fèi)用 6000 貸:應(yīng)付賬款-A工業(yè)園 但是,10月份才開(kāi)了進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,應(yīng)該怎么做呀?
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2019-11-28
11月27號(hào)買(mǎi)的空調(diào),我這月做賬,是不是這月就要計(jì)提折舊,發(fā)票時(shí)間是11月27號(hào),分錄是不是借固定資產(chǎn)貸現(xiàn)金借管理費(fèi)用折舊貸累計(jì)折舊
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2016-12-14
我們公司是制造業(yè),以前稅局說(shuō)只要是跟生產(chǎn)產(chǎn)品有關(guān)的專(zhuān)用發(fā)票才可以抵扣,現(xiàn)在政策改了,以前電費(fèi)說(shuō)是用于生產(chǎn)的可以抵,用于辦公宿舍這些都要轉(zhuǎn)出,現(xiàn)在又說(shuō)都可以抵扣了,那請(qǐng)問(wèn)老師,現(xiàn)在那些歸于銷(xiāo)售費(fèi)用,管理費(fèi)用(例如保險(xiǎn)費(fèi),展會(huì)費(fèi)用,業(yè)務(wù)會(huì)議費(fèi)用,辦公用品之類(lèi)的)如果對(duì)方開(kāi)來(lái)專(zhuān)用發(fā)票可以抵扣嗎,還是要轉(zhuǎn)出?
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2019-11-20
老師你好,老板家買(mǎi)的電視,電視柜和吸油煙機(jī)拿回來(lái)專(zhuān)票,在增值稅發(fā)票綜合服務(wù)平臺(tái)先選不抵扣勾選項(xiàng),然后在發(fā)票抵扣勾選那里把稅額金額變?yōu)?即可是嗎?分錄:借:管理費(fèi)用—福利費(fèi) 貸:銀行存款
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2022-09-17
物業(yè)公司中,2月份開(kāi)發(fā)票包括1、2月份合計(jì)物業(yè)管理費(fèi),這收入一次性計(jì)入2月份中,還是分別列入1、2月份 收入,1月份未確認(rèn)收入
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2020-07-18
請(qǐng)問(wèn)下公司是制造企業(yè),合同租賃使用私人車(chē)輛,現(xiàn)在替私人車(chē)輛繳納車(chē)船稅,應(yīng)該計(jì)入管理費(fèi)用車(chē)船稅嗎,需要吧繳納商業(yè)保險(xiǎn)的保單打出來(lái)做憑證,或者去稅務(wù)機(jī)關(guān)開(kāi)具發(fā)票做憑證嗎,還是直接做到公司的小車(chē)其他費(fèi)用里面呢
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2019-10-09
老師,印花稅需要計(jì)提嗎?計(jì)提的話(huà)是通過(guò)借:管理費(fèi)用還是借:稅金及附加?印花稅票是向稅務(wù)局買(mǎi)來(lái)直接貼在合同上蓋戳證明完稅嗎?
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2020-05-16
老師你好,我司之前有個(gè)停車(chē)服務(wù)費(fèi)2400元已開(kāi)專(zhuān)票且已認(rèn)證,現(xiàn)因各種原因退租,供應(yīng)商將之前的發(fā)票紅沖且重新開(kāi)了一張發(fā)票,金額為1867元,退現(xiàn)金533元。我紅沖之前的憑證:借:管理費(fèi)用,應(yīng)交稅費(fèi)-增(進(jìn))貸:銀行存款;重記發(fā)票:借:管理費(fèi)用,應(yīng)交稅費(fèi)-增(進(jìn))貸:銀行存款,這分錄對(duì)嗎?
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2019-09-17
1申報(bào)企業(yè)所得稅時(shí),已繳的所得稅填在哪里 2收取的物業(yè)管理費(fèi)要不要開(kāi)發(fā)票
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2021-07-13
金稅盤(pán)次月抵扣時(shí)要什么憑證?因?yàn)槎惐P(pán)增值稅發(fā)票已在上月做借管理費(fèi)用貸銀行存款后附著了
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2019-09-09
老師您好,房租入長(zhǎng)期待攤費(fèi)用,每月攤銷(xiāo)時(shí)候借管理費(fèi)用 貸長(zhǎng)期待攤,客戶(hù)給我們開(kāi)房租發(fā)票 我們收到發(fā)票時(shí)候怎么處理了啊
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2021-05-07
老師,公司有張發(fā)票開(kāi)的是印刷品-車(chē)貼 照片 銅版紙 展板 ,像這種發(fā)票入賬應(yīng)入管理費(fèi)用辦公費(fèi)呢還是去廣告宣傳費(fèi)呢
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2021-01-14
打算下周做匯算清繳,21年的暫估 借:管理費(fèi)用-暫估10萬(wàn),貸:應(yīng)付 ,只是把后面拿到的7萬(wàn)發(fā)票都放到了這個(gè)憑證下面,沒(méi)有做任何賬務(wù)處理。今天拿到一張2月的服務(wù)發(fā)票,流水也有體現(xiàn),流水做賬:借:應(yīng)付賬款-XX公司1萬(wàn),貸銀存。那我把發(fā)票放在21年暫估憑證后不用做賬務(wù)處理嗎,那不是少了借:管理費(fèi)用-服務(wù)費(fèi) 貸:應(yīng)付-XX嗎,怎么收尾做賬啊,老師可以詳細(xì)嗎,之前問(wèn)了好幾個(gè)老師越問(wèn)越混了
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2022-03-09
公司買(mǎi)了一臺(tái)打印機(jī)1300,筆記本電腦3300,一臺(tái)針式打印機(jī)980,還有3瓶墨盒一共價(jià)稅合計(jì)6850,對(duì)方開(kāi)了一張專(zhuān)票。這個(gè)怎么入賬呢? 如果計(jì)入固定資產(chǎn),按3年攤銷(xiāo)每個(gè)月也只有幾十塊。如果計(jì)入管理費(fèi)用,那進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是否還能抵扣?
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2019-12-31
跨年發(fā)票,我之前做的錯(cuò)誤的是:借管理費(fèi)用10萬(wàn)元,貸銀行存款10萬(wàn)元。其實(shí)應(yīng)該是借預(yù)付賬款10萬(wàn)元。現(xiàn)在我收到發(fā)票,發(fā)票稅費(fèi)是2912.62,怎么做賬
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2022-02-15
老師你好,19年一季度的時(shí)候我們這邊暫估了房租, 分錄為:借:管理費(fèi)用(房租) 貸:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 打算收到發(fā)票的時(shí)候再做一筆:借:長(zhǎng)期帶攤費(fèi)用貸:銀行存款 的分錄,但是由于后面一直沒(méi)有收到發(fā)票,現(xiàn)在長(zhǎng)期待攤費(fèi)用余額還掛在賬上,我這邊想吧他沖掉,請(qǐng)問(wèn)下應(yīng)該怎么處理,具體分錄應(yīng)該怎么寫(xiě)
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2020-04-09
去年我們購(gòu)的進(jìn)銷(xiāo)軟件金額是10680,不含稅費(fèi),對(duì)方說(shuō)開(kāi)發(fā)票額外支付427元,但發(fā)票只開(kāi)了10680,總公司墊付的當(dāng)時(shí)做的分錄是借:管理費(fèi)用 10680 貸:其他應(yīng)付款-總公司10680, 那427我現(xiàn)在銀行支付的該怎么做?她不給開(kāi)發(fā)票了
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2018-03-20
我們公司一輛車(chē)子賣(mài)掉了,車(chē)子的保險(xiǎn)費(fèi)當(dāng)時(shí)出掉了,但是現(xiàn)在因?yàn)檐?chē)子賣(mài)了,保險(xiǎn)公司有一部分錢(qián)退給我們,買(mǎi)保險(xiǎn)的時(shí)候,我們是做借管理費(fèi)用 借應(yīng)交稅費(fèi) 貸銀行存款的。那現(xiàn)在這筆退回的錢(qián)我怎么做分錄?除了交強(qiáng)險(xiǎn),其他的保險(xiǎn)金額全退了。保險(xiǎn)公司開(kāi)了張負(fù)數(shù)發(fā)票過(guò)來(lái)。
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2017-12-04