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甲企業(yè)為增值稅一般納稅人適用的增值稅率為13%,2019年9月1日,企業(yè)自行建造一條生產(chǎn)線,購入生產(chǎn)線準(zhǔn)備的各種物資400萬元增值稅專用發(fā)票上注明的稅額為52萬元,全部用于生產(chǎn)線建設(shè),領(lǐng)用原材料一批為100萬元,該批原材料對應(yīng)的增值稅為13萬元,發(fā)生工程人員工資70萬元,支付安裝費用五萬元,并取得增值稅專用發(fā)票稅率為9%,款項已通過銀行支付,2019年9月30日,該生產(chǎn)線達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài),采用年數(shù)總和法計提折舊,預(yù)計使用年限為五年,預(yù)計凈殘值為五萬元,編制相關(guān)業(yè)務(wù)的會計分錄,并計算2020年的年折舊額
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2020-06-29
甲企業(yè)為增值稅一般納稅人適用的增值稅率為13%,2019年9月1日,企業(yè)自行建造一條生產(chǎn)線,購入生產(chǎn)線準(zhǔn)備的各種物資400萬元增值稅專用發(fā)票上注明的稅額為52萬元,全部用于生產(chǎn)線建設(shè),領(lǐng)用原材料一批為100萬元,該批原材料對應(yīng)的增值稅為13萬元,發(fā)生工程人員工資70萬元,支付安裝費用五萬元,并取得增值稅專用發(fā)票稅率為9%,款項已通過銀行支付,2019年9月30日,該生產(chǎn)線達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài),采用年數(shù)總和法計提折舊,預(yù)計使用年限為五年,預(yù)計凈殘值為五萬元,編制相關(guān)業(yè)務(wù)的會計分錄,并計算2020年的年折舊額
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2020-06-29
我們是生產(chǎn)企業(yè),那生產(chǎn)的庫存產(chǎn)品盤虧了,不轉(zhuǎn)出需要材料和輔料的進(jìn)項么,全額轉(zhuǎn)到營業(yè)外么,如果可以全轉(zhuǎn)到營業(yè)外?稅務(wù)局認(rèn)么?所得稅會不會納稅調(diào)增?增值稅會不會視同銷售?
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2021-08-11
老師,我們是中型企業(yè),但是享受了小型企業(yè)的附加稅減半增收的政策,現(xiàn)在稅局讓寫說明,補(bǔ)交稅款,我怎么寫呢,有模板嗎
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2022-06-21
老師,我們是中型企業(yè),但是享受了小型企業(yè)的附加稅減半增收的政策,現(xiàn)在稅局讓寫說明,補(bǔ)交稅款,我怎么寫呢,有模板嗎
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2022-06-21
科技型中小型企業(yè)必須是高新企業(yè)嗎?科技型中小型企業(yè)都必須符合哪些規(guī)定呀
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2018-03-08
這個季度發(fā)生了10萬銷售額,填增值稅申報表時填寫的無票收入,下個季度又給開了發(fā)票,增值稅有對比系統(tǒng),這個季度又算了一遍開票的!那增值稅是不是都報了10萬!這種怎么處理
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2021-01-01
建筑行業(yè),我想問下我銷項9個點,進(jìn)項13個點,項目所在地預(yù)繳按2個點預(yù)繳了增值稅和附加稅。后來銷項減進(jìn)項產(chǎn)生的增值稅正好與預(yù)繳增值稅抵扣為零,我附加稅還要交嗎?
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2021-02-05
借應(yīng)收賬款75000貸主營業(yè)務(wù)收入72815.5應(yīng)交稅費增值稅2184.5繳納增值稅借應(yīng)交稅費增值稅2184.5貸銀行存款想問的是小規(guī)模產(chǎn)生稅費會計分錄對嗎在現(xiàn)金流量表里這個稅費填寫那一欄
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2018-04-27
黃河公司為增值稅一般納稅人,材料和產(chǎn)品適用的增值稅稅率為13%,轉(zhuǎn)讓無形資產(chǎn)使用權(quán)適用的增值稅稅率為6%。其20XX年度12月發(fā)生的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)及月初有關(guān)賬戶的余額如下
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2021-11-28
老師我想問下:關(guān)于增值稅,是不是每個月月底就提,到下個月15號申報完以后,繳費后沖減應(yīng)交稅費-未交增值稅;本月發(fā)生的增值稅又同時在本月底計提呢?具體的分錄要怎么做?。?/span>
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2019-06-05
甲公司為增值稅一般納稅人2020年十二月份發(fā)生以下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)12月2日,銷售一批商品開具的增值稅專用發(fā)票上注明的售價為¥800,000增值稅稅額為¥104,000商品已發(fā)出貨款尚未收到
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2024-01-15
一家生產(chǎn)、銷售汽車工具的個體工商戶,每個月的開票金額不超3萬元,他可以開普通發(fā)票,也可開增值稅專用發(fā)票(稅率3%),他開的增值稅專用發(fā)票在未達(dá)起征點時用不用交增值稅
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2018-11-09
某企業(yè)為增值稅一般納稅人 本月發(fā)生進(jìn)項稅額2000萬元 銷項稅額6000萬元 進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出100萬元 同時月末以銀行存款繳納增值稅1500萬元 該企業(yè)月末尚未繳納的增值稅為多少萬元
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2021-01-23
老師,8月份采購發(fā)票對方開錯了型號,但是8月份我是按照正確的型號入庫的,9月份他們開紅字發(fā)票,跟正確的藍(lán)字發(fā)票,我可不可以把它放到8月份憑證里面去嗎?因為采購發(fā)票是根據(jù)采購訂單、采購入庫生成,那時候我就直接按正確型號生成采購發(fā)票,如果紅沖我根本沒有這個型號紅沖呢,我需要怎么做呢?
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2019-09-24
金立汽車綜合制造廠為增值稅一般納稅人,2019年6月,該廠發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù): (1)購進(jìn)原材料一批,取得增值稅專用發(fā)票,發(fā)票上注明材料價款500萬元,增值稅65萬元,支付運輸公司開具的增值稅專用發(fā)票上注明的運輸費用36 000元,增值稅3 240元。(2)本月購入一臺生產(chǎn)用機(jī)械設(shè)備,取得增值稅專用發(fā)票,發(fā)票上注明價款1 200萬元,增值稅156萬元,支付運費6500元,增值稅585元,取得運輸公司開具的增值稅專用發(fā)票上述款項均已支付。(3)銷售自產(chǎn)小汽車120輛,每輛不含增值稅價格15萬元, 已開具增值稅專用發(fā)票。另外向購買方收取的價外費用33.9萬元。 (4)銷售自產(chǎn)汽車輪胎一批,取得含增值稅銷售額79.1萬 元,已開具增值稅專用發(fā)票。 6月初,該廠增值稅進(jìn)項稅余額為8萬元;小汽車適用的消費稅稅率為5%;銷售小汽車、輪胎適用13%的增值稅稅率。 計算該廠6月份應(yīng)繳納的增值稅稅額和消費稅稅額。
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2022-04-15
請對長江公司2019年12月發(fā)生的銷售業(yè)務(wù)編制會計分錄: 長江公司為增值稅一般納稅人,2019年12月發(fā)生如下業(yè)務(wù): 1、8日,按合同向順發(fā)公司發(fā)出A產(chǎn)品1000件,單價300元,貨款300 000元,增值稅稅率13%,增值稅額39 000元,價稅合計339 000元,開出增值稅專用發(fā)票,收到順發(fā)公司開來的轉(zhuǎn)賬支票送存銀行。 12月發(fā)生的銷售業(yè)務(wù)編制會計分錄: 長江公司為增值稅一般納稅人,2019年12月發(fā)生如下業(yè)務(wù): 1、8日,按合同向順發(fā)公司發(fā)出A產(chǎn)品1000件,單價300元,貨款300 000元,增值稅稅率13%,增值稅額39 000元,價稅合計339 000元,開出增值稅專用發(fā)票,收到順發(fā)公司開來的轉(zhuǎn)賬支票送存銀行。 2、10日,按合同向開源公司發(fā)出B產(chǎn)品2000件,單價120元,增值稅率13%,貨款240 000元,增值稅額31200元,價稅合計271200元。開出增值稅專用發(fā)票,產(chǎn)品已托運,江淮公司向銀行辦妥托收手續(xù)。 3、15日,根據(jù)銷貨合同預(yù)收元通公司購貨款300 000元。貨款已存入銀行.
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2021-12-23
登記賬簿的時候應(yīng)交稅費有三個明細(xì)科目,其中一個是應(yīng)交稅費——未交增值稅,還有三個預(yù)留賬戶,那登記應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅發(fā)生額時應(yīng)登記在預(yù)留賬戶還是未交增值稅那里?
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2019-04-04
老師好,一小規(guī)模企業(yè),農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn),免交增值稅,未開票,因9月份無收入,但有退貨,導(dǎo)致主營業(yè)務(wù)收入是負(fù)數(shù),請問增值稅申報時,主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)在增值稅申報表的主表哪一列填?
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2020-10-17
小規(guī)模季報需要申報稅種有哪些?是增值稅,企業(yè)所得稅,個稅,附加稅種(計稅依據(jù)是增值稅?那沒有增值稅產(chǎn)生就沒得附加稅嗎?()哪些稅款繳納時間可以推遲,具體推遲到什么時候呢?
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2022-04-11
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