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營改增建筑業(yè)中范例中的工程施工,工程結(jié)算最后如何結(jié)轉(zhuǎn),工程施工不就是主營業(yè)務(wù)成本嗎
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2016-12-15
營改增一般納稅人轉(zhuǎn)登記日前連續(xù)12個(gè)月(以1個(gè)月為1個(gè)納稅期)或者連續(xù)4個(gè)季度(以1個(gè)季度為1個(gè)納稅期)累計(jì)銷售額未超過500萬元的,在2019年12月31日前,是否可選擇轉(zhuǎn)登記為小規(guī)模納稅人?
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2019-03-11
請問老師,我們是建筑施工企業(yè),營改增之前提前開了營業(yè)稅的發(fā)票,但工程還沒有做,當(dāng)時(shí)因?yàn)殚_了票就做了收入,暫估了材料成本和人工費(fèi)。后面每次收到款時(shí),付材料款的時(shí)候都先紅沖暫估的材料,再做筆實(shí)際的材料,那人工費(fèi)這塊是不是也每個(gè)月都要先紅沖,再計(jì)提當(dāng)月的人工費(fèi)?求老師解答。謝謝!
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2016-08-15
房地產(chǎn)企業(yè)為一般納稅人,銷售營改增前自建的商品房取得預(yù)收款5450元,按一般計(jì)稅方法計(jì)稅,會(huì)計(jì)分錄怎么寫?
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2020-08-04
我們單位部分員工是委托人力資源公司代發(fā)工資的,他們開過來的發(fā)票分為(代發(fā)工資,代交社保,收取的服務(wù)費(fèi)),舉個(gè)例子,一共加起來假如是一萬元,其中服務(wù)費(fèi)200元,原來他們是繳納營業(yè)稅的,只對他們的200元服務(wù)費(fèi)交稅,所以稅額很少,現(xiàn)在營改增了,他們開過來的一萬元是不含稅金額,他們要另外收10000*6%=600元的稅額,這樣合理嗎?這個(gè)本來就是我們打過去讓他們代發(fā)給我們員工和代交給社保的錢,也要交稅嗎?
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2016-05-04
江西省上饒 向個(gè)體工商戶買了一批鋼材,對方手工寫了國家稅務(wù)局通用手工發(fā)票,是今年領(lǐng)的。 不是說營改增以后就沒有手工發(fā)票了嗎? 這個(gè)發(fā)票還能用嗎?
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2017-03-19
【51】 微信或支付寶等第三方的支付賬單或截圖都不可以作為憑證。( ) 錯(cuò)誤 正確 【52】 企業(yè)將非流動(dòng)資產(chǎn)或處置組首次劃分為持有待售類別前,應(yīng)當(dāng)按照相關(guān)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則規(guī)定計(jì)量非流動(dòng)資產(chǎn)或處置組中各項(xiàng)資產(chǎn)和負(fù)債的賬面價(jià)值。( ) 正確 錯(cuò)誤 【53】 營改增后,餐飲行業(yè)可以向國稅部門申請領(lǐng)取農(nóng)副產(chǎn)品收購發(fā)票,在收購農(nóng)副產(chǎn)品時(shí)由餐飲企業(yè)自行開具。( ) 正確 錯(cuò)誤 【54】 企業(yè)G與企業(yè)H簽訂了辦公大樓轉(zhuǎn)讓合同,附帶的約定條款為企業(yè)G會(huì)在正常且符合交易慣例的時(shí)間內(nèi)交付大樓,則此時(shí)滿足在當(dāng)前狀況下即可立即出售的條件。( ) 錯(cuò)誤 正確 【55】 扣繳義務(wù)人應(yīng)扣未扣、應(yīng)收而不收稅款的,由
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2021-11-23
建筑行業(yè)在營改增之前、省外開外經(jīng)證需要收費(fèi)嗎?國家稅務(wù)總局有出具相關(guān)的文件嗎?
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2020-01-03
學(xué)員賬號能改不?咋改
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2016-05-17
待抵扣的增值稅有沒有時(shí)間限制5月份稅率改了以前17%的待抵扣的增值稅有沒有要求這個(gè)月認(rèn)證完
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2018-05-24
公司是一般納稅人我今天更改了11月份的增值稅申報(bào)表并不繳了增值稅,地稅的附加稅需要補(bǔ)繳嗎?
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2019-01-14
新的稅法中還有非增值稅應(yīng)稅項(xiàng)目嗎?具體包括哪些?無形資產(chǎn)和不動(dòng)產(chǎn)不是都改為征收增值稅了嗎?
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2019-04-09
增值稅開票系統(tǒng)中,選擇增值稅特殊管理為免稅,后面的是否選擇優(yōu)惠改為否,稅率寫13%,這樣操作行嗎?
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2019-09-17
老師,我不小心增加了一個(gè)二級科目,之前做過的賬都自動(dòng)更改了,現(xiàn)在要?jiǎng)h除這個(gè)新增的科目該怎么辦?
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2023-05-13
財(cái)務(wù)咨詢公司可以追加保險(xiǎn)咨詢業(yè)務(wù)嗎?
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2019-01-27
咨詢關(guān)于增值稅加計(jì)遞減10%的問題,如果公司實(shí)際進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),不用繳納增值稅,如何做加計(jì)遞減的會(huì)計(jì)分錄。
1/1001
2019-05-07
甲公司為增值稅一般納稅人,本年7月,接受某境外公司為其提供的咨詢服務(wù),甲公司支付境外公司咨詢服務(wù)費(fèi)折合人民100萬元,境外公司在境內(nèi)未設(shè)有經(jīng)營機(jī)構(gòu),甲公司代扣代微境外公司咨詢服務(wù)費(fèi)收入的增值稅額,并取得解繳稅款的完稅憑證。 計(jì)算甲公司本年7月支付境外公司咨詢服務(wù)費(fèi)可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額。 這道題的進(jìn)項(xiàng)稅額怎么求?
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2020-03-25
"甲公司為增值稅一般納稅人,本年7月,接受某境外公司為其提供的咨詢服務(wù),甲公司支付境外公司咨詢服務(wù)費(fèi)折合人民幣100萬元。境外公司在境內(nèi)未設(shè)有經(jīng)營機(jī)構(gòu)。甲公司代扣代繳境外公司咨詢服務(wù)費(fèi)收入的增值稅額,并取得解繳稅款的完稅憑證。 【任務(wù)要求】計(jì)算甲公司本年7月支付境外公司咨詢服務(wù)費(fèi)可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額。"
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2023-03-20
甲公司為增值稅一般納稅人,本年7月,接受某境外公司為其提供的咨詢服務(wù),甲公司支付境外公司咨詢服務(wù)費(fèi)折合人民幣100萬元。境外公司在境內(nèi)未設(shè)有經(jīng)營機(jī)構(gòu)。甲公司代扣代繳境外公司咨詢服務(wù)費(fèi)收入的增值稅額,并取得解繳稅款的完稅憑證。 【任務(wù)要求】計(jì)算甲公司本年7月支付境外公司咨詢服務(wù)費(fèi)可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額。
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2022-04-01
我公司是房地產(chǎn)業(yè),剛營改增后,收到廣告制作費(fèi)17%的增值稅專用發(fā)票,本月要去認(rèn)證,可抵扣17%全額嗎?
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2016-05-27
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