
我們單位部分員工是委托人力資源公司代發(fā)工資的,他們開過來的發(fā)票分為(代發(fā)工資,代交社保,收取的服務(wù)費),舉個例子,一共加起來假如是一萬元,其中服務(wù)費200元,原來他們是繳納營業(yè)稅的,只對他們的200元服務(wù)費交稅,所以稅額很少,現(xiàn)在營改增了,他們開過來的一萬元是不含稅金額,他們要另外收10000*6%=600元的稅額,這樣合理嗎?這個本來就是我們打過去讓他們代發(fā)給我們員工和代交給社保的錢,也要交稅嗎?
答: 他們是人力資源公司開票給你就是他們的收入,是要交稅的
營改增以前的合同,給別人繳納管理費是按含稅金額還是不含稅金額
答: 你好,你們合同約定管理費是按什么計算的
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
物業(yè)服務(wù)業(yè)公司,是一般納稅人,下公司需要做預(yù)算,營改增后這個預(yù)算的收入與費用支出是不含稅金額還是含稅金額呢?
答: 你好,都是按不含稅收入做預(yù)算的


田老師 解答
2016-05-04 09:55
田老師 解答
2016-05-04 10:12