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我上月申報(bào)的增值稅主表和附表都沒(méi)寫(xiě)留底稅金我這個(gè)月要用怎么辦
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2020-12-09
所以這種情況下 財(cái)報(bào)上要怎么體現(xiàn)?會(huì)計(jì)能扣 稅上不能抵扣的
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2022-01-17
發(fā)票交了增值稅.季度未超過(guò)30萬(wàn),可以免交3個(gè)附加稅,申報(bào)的時(shí)候申報(bào)不呢?
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2017-07-03
前兼職會(huì)計(jì)在今年3月份繳金稅盤(pán)維護(hù)費(fèi)時(shí)做賬分錄:借:應(yīng)交稅費(fèi)-減免稅款 280 貸:現(xiàn)金 280,我去查詢(xún)之前的增值稅申報(bào)表里沒(méi)有抵減此費(fèi)用,請(qǐng)問(wèn)下老師是在12月申報(bào)表中去申請(qǐng)抵減280元嗎?該如何做分錄呢?
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2018-12-19
請(qǐng)問(wèn)老師,我在填小規(guī)模公司增值稅申報(bào)表,不含稅收入是25萬(wàn)多,填了小微企業(yè)免稅銷(xiāo)售額25萬(wàn)多,但提交后顯示超過(guò)起征點(diǎn),不應(yīng)填免稅銷(xiāo)售額,這該怎么填?
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2019-10-23
老師你好!財(cái)政撥款屬不征稅收入,我想問(wèn)下,這需在一般納稅人增值稅申報(bào)表中顯示嗎?需填在免稅收入那欄嗎?
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2016-08-05
一般納稅人本月沒(méi)有收入,但有初次購(gòu)買(mǎi)稅控設(shè)備可以抵扣,請(qǐng)問(wèn)填寫(xiě)納稅申報(bào)表時(shí),是不是只用填寫(xiě)主表和稅額抵減情況表、增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表。主表都為0,剩余兩表在本期發(fā)生額處填寫(xiě)抵扣金額,在本期實(shí)際抵扣金額處填0. 請(qǐng)問(wèn)老師,我這樣寫(xiě)對(duì)嗎?
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2018-06-06
老師: 1、小規(guī)模納稅人商貿(mào)企業(yè)(電商)銷(xiāo)售的肉蛋是不是免征增值稅? 2、免征部分分錄是這樣嗎 銷(xiāo)售時(shí): 借:銀行存款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 月末: 借: 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸: 營(yíng)業(yè)外收入 3、以上情況是否開(kāi)增值稅普通發(fā)票,增值稅納稅申報(bào)表填在哪一欄?(開(kāi)票系統(tǒng)有開(kāi)票信息)
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2020-03-01
農(nóng)民專(zhuān)業(yè)合作社,有免增值稅的收入和不免增值稅的收入,當(dāng)年合計(jì)收入200萬(wàn),免增值稅的收入160萬(wàn),剩下的40萬(wàn)要交增值稅么?
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2019-12-03
取暖費(fèi)減免增值稅是減免5000嗎?減免的這5000是今年的第四季度還是次年的第一季度用?我今年第一季度用過(guò)了,第四單元季度供暖還能用嗎?
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2019-12-04
老師好,郵政部門(mén)發(fā)行報(bào)刊免征增值稅是看做增值稅免稅項(xiàng)目中的古舊圖書(shū)嗎
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2022-03-24
金稅的專(zhuān)用設(shè)備抵減稅款是,如果當(dāng)年無(wú)銷(xiāo)項(xiàng)稅不能抵減,是不是增值稅納稅申報(bào)表中不用填例減免稅?如果跨年抵扣,抵扣前是否需要報(bào)備,還是直接填表就可以了?
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2016-05-25
增值稅納稅申報(bào)表第36一38的關(guān)系,今年怎么調(diào)
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2017-02-09
小規(guī)模。一季度沒(méi)超9萬(wàn)。增值稅納稅申報(bào)表都需要填那幾行
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2017-04-13
老師,有營(yíng)改增的那個(gè)增值稅納稅申報(bào)表電子表嗎?要小規(guī)模的,謝謝
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2016-08-05
這張是4月份增值稅納稅申報(bào)表,期末有多少進(jìn)項(xiàng)留抵在下期的時(shí)候可以抵扣呢
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2018-05-24
老師我問(wèn)問(wèn)一下,我們公司七月份來(lái)了一張18萬(wàn)的發(fā)票,我進(jìn)網(wǎng)站報(bào)稅時(shí)系統(tǒng)直接把增值稅納稅申報(bào)表填好了,我直接就這樣報(bào)可以嗎?
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2016-08-09
廣告業(yè)小規(guī)模寫(xiě)增值稅納稅申報(bào)表時(shí)期初余額,本期發(fā)生額,本期扣除額要怎么寫(xiě)?2017年第一季度的
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2017-05-04
老師,我們是營(yíng)利性民辦學(xué)校,屬于教育服務(wù),這個(gè)增值稅納稅申報(bào)表填的對(duì)不對(duì)?還有就是附列資料表不能保存,這個(gè)是什么情況啊
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2020-04-24
老師 針對(duì)這第十筆業(yè)務(wù),在填寫(xiě)增值稅納稅申報(bào)表的時(shí)候 這樣填寫(xiě)對(duì)嗎
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2020-06-16