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公司給員工購買用餐餐券,做分錄直接寫成 借:管理費(fèi)用—員工福利費(fèi) 貸:銀行存款 可以嗎?
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2021-08-02
某高校在開展教學(xué)活動(dòng)中發(fā)生應(yīng)當(dāng)計(jì)入當(dāng)期業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)用的辦公費(fèi)7000元,應(yīng)當(dāng)計(jì)入當(dāng)期單位管理費(fèi)用的辦公費(fèi)3000元,款項(xiàng)已通過銀行存款賬戶支付。
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2021-06-06
老師咨詢下,如付的訴訟費(fèi)就是銀行單據(jù)做賬,還不知輸贏,借方還是管理費(fèi)用訴訟費(fèi)嗎?可以先下其它應(yīng)付款嗎?
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2019-11-05
為什么將補(bǔ)助資金發(fā)放高管時(shí)不是兩個(gè)分錄呢?借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款 借:遞延收益 貸:管理費(fèi)用?
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2019-06-29
請(qǐng)問老師,職工的旅游費(fèi),做賬:借:管理費(fèi)用-福利費(fèi) 貸:銀行存款 可以這樣做賬嗎?
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2018-12-18
發(fā)工資可以不通過應(yīng)付職工薪酬嗎直接記到管理費(fèi)用貸銀行存款
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2021-03-26
老師,請(qǐng)問我以前的報(bào)銷憑證是這樣寫的分錄,借管理費(fèi)用 貸庫存現(xiàn)金,這個(gè)是錯(cuò)了的,因?yàn)槭倾y行支付的,寫成了現(xiàn)金支付的,我調(diào)整分錄,可以直接寫借庫存現(xiàn)金 貸銀行存款嗎?
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2020-05-13
工會(huì)經(jīng)費(fèi)需要計(jì)提嗎?以前會(huì)計(jì)都是借管理費(fèi)用工會(huì)經(jīng)費(fèi),貸銀行存款
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2017-04-08
去年的差旅費(fèi)飛機(jī)票我們把機(jī)票里的民航發(fā)展基金也加進(jìn)去算進(jìn)項(xiàng)稅了,現(xiàn)在進(jìn)項(xiàng)稅要轉(zhuǎn)出該如何做賬 當(dāng)時(shí)做賬分路是 借管理費(fèi)用差旅費(fèi) 借進(jìn)項(xiàng)稅 貸銀行存款
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2021-08-17
老師,我想請(qǐng)問一下就是如果我付出一筆地址使用費(fèi),時(shí)間是1年:我可以選擇使用: 借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款 攤銷時(shí):借:管理費(fèi)用--地址使用費(fèi) 貸:預(yù)付賬款; 也可以使用分錄直接寫: 借:待攤費(fèi)用 貸:銀行存款; 攤銷時(shí): 借:管理費(fèi)用--地址服務(wù)費(fèi) 貸:待攤費(fèi)用 對(duì)吧?
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2023-02-07
小于5000的固定資產(chǎn)可以一次計(jì)入費(fèi)用?,F(xiàn)在我又個(gè)疑問,是累計(jì)折舊依舊一次計(jì)入費(fèi)用,還是先做固定資產(chǎn)賬。借:固定資產(chǎn) 貸:銀行存款 借:管理費(fèi)用 貸:累計(jì)折舊(一次折舊)
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2017-09-13
如果我現(xiàn)在付款的公司電話費(fèi)是3年的費(fèi)用,如何做賬,借:應(yīng)付賬款 貸:銀行存款 借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付賬款嘛,攤銷在每個(gè)月嘛,還是怎么著呢
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2022-08-29
老師,不同類型的報(bào)銷單,報(bào)銷人是同一個(gè)人,出納一筆轉(zhuǎn)賬的,怎么做賬呢,借:管理費(fèi)用-辦公費(fèi) 管理費(fèi)用-差旅費(fèi) 貸:銀行存款,這樣寫一筆可以嗎
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2022-10-09
購買無形資產(chǎn)時(shí)借:無形資產(chǎn) 貸:銀行存款 攤銷時(shí) 借:管理費(fèi)用 貸:無形資產(chǎn) 對(duì)不對(duì)
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2019-07-05
借:固定資產(chǎn), 貸:銀行存款,借:管理費(fèi)用——折舊,貸:累計(jì)折舊,是這樣處理嗎?還是直接就如管理費(fèi)用,借:管理費(fèi)用——折舊,貸:銀行存款,這樣處理?
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2017-07-26
老師,請(qǐng)問一下,每次投標(biāo)的時(shí)候有個(gè)幾百塊錢的投標(biāo)文件費(fèi)用,項(xiàng)目部會(huì)給我一張對(duì)方的收據(jù),這種費(fèi)用我做到管理費(fèi)用里面行嗎? 2. 我們是建筑行業(yè),每年建造師的掛靠費(fèi)用好幾十萬,這種費(fèi)用也是做管理費(fèi)用嗎?
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2015-10-12
老師好!請(qǐng)問去年9月收到社保局穩(wěn)崗補(bǔ)貼時(shí)做分錄借銀行存款貸管理費(fèi)用負(fù)數(shù),對(duì)嗎?如果錯(cuò)了,怎么改?謝謝!
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2021-10-23
老師,我想問下按月攤銷的第二個(gè)月的分錄怎么做。例如,單位訂閱報(bào)刊,費(fèi)用1440.第一個(gè)月的分錄是:借 預(yù)付賬款 132 0 管理費(fèi)用120 貸 銀行存款1440 第二個(gè)月怎么做呢?謝謝
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2016-10-22
您好!老師 2021年3月份查賬發(fā)現(xiàn) 2020年7月份的賬上有一筆錯(cuò)誤的分錄如下 借,管理費(fèi)用——社保(個(gè)人和單位) 貸,銀行存款 匯算清繳還沒申報(bào),是否來得及更正?如何更正呢?
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2021-03-29
公司用銀行存款付了物業(yè)管理費(fèi) ,還沒收到發(fā)票,應(yīng)該怎么做分錄,收到發(fā)票后應(yīng)該怎么做分錄?
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2019-09-05