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第一張是法人程剛現(xiàn)金支付購買支付密碼器 第二張是法人程剛公戶存款1000元 這兩張記賬憑證有問題嗎
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2018-01-14
2月份已收到保育費50萬做了借銀行存款、貸預收賬款,未開發(fā)票。3月份再收到50萬保育費。發(fā)票在3月分開出金額共100萬。
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2021-04-10
我公司是建筑勞務分包公司 主要是清包工。今天收到甲方90萬 我計入借 預收賬款90 貸銀行存款90可以嗎,當月又開發(fā)票的時候如果開了二百萬 那我怎么做賬呢
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2020-05-13
去年的一筆收入,我司未開發(fā)票,當時未記賬。今年現(xiàn)在想把票補開出來。該怎么做賬?去年應該做筆借:銀行存款 貸:預收賬款 可是也沒做
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2017-04-11
項目支出用了經(jīng)營收入購買的庫存材料,如何將項目資金轉(zhuǎn)入經(jīng)營資金
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2020-07-13
庫存現(xiàn)金可以再貸方嗎?公司剛新成立沒有收入,只有支出費用
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2017-02-15
收入=支出+庫存現(xiàn)金,這個現(xiàn)金是負的就是本月賠的錢?正的就是賺的錢?
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2017-03-11
老師,公司的現(xiàn)金是用老板的私卡存放,作為現(xiàn)金賬戶,一些小額的零星支出,外帳中的私卡用的是庫存現(xiàn)金這個科目,有問題嗎
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2020-07-22
老師,公司以前的會計堆了好多個月以前的憑未做?,F(xiàn)在我剛?cè)牍驹谧?月份的憑證,但做著做著庫存現(xiàn)金就不夠了,現(xiàn)在手上七月份的現(xiàn)金支出還有很多未做,我該怎么操作?再繼續(xù)做現(xiàn)在將出現(xiàn)負數(shù)
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2016-09-19
某單位2020年庫存累計支出1000萬元,工資津貼400萬元,2021年預計日常支出增加5%。該單位離銀行很近,交通便利。求2021年庫存現(xiàn)金限額(求區(qū)間)
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2021-11-02
那過期的食品就不能從成本中走,只能是借:支出,貸,庫存商品一自制,前面會計說過期的己算入成本中了,不用再做這筆分錄,我沒明白
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2017-12-04
視同銷售的分錄怎么做?庫存商品捐贈支出分錄?還有投資支出情況下
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2019-09-27
用支票付工程隊勞務款,對方給不了發(fā)票,支票的用途怎么寫,賬務處理怎么做
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2018-05-14
老師司機違章罰款,我們80臺車每月都有3000咋列支,不列罰牧支出行嗎?
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2016-06-28
2017年1月1日,甲公司的董事會批準研發(fā)某項新型技術(shù),一旦研發(fā)成功將用于企業(yè)管理,提高公司效益。2017年度發(fā)生材料費用90萬,人工費用50萬元,計提專用設(shè)備折舊7萬,以銀行存款支付其他費用5萬元,其中符合資本化條件的支出為70萬元,2017年年末,該項技術(shù)尚未達到預定可使用狀態(tài)。 2018年1月該項技術(shù)在申請專利過程中發(fā)生注冊費7萬元、聘請律師費1萬元,并于2018年2月達到預定可使用狀態(tài),該項專利技術(shù)預計可以使用5年,沒有殘值,采用平均年限法計提攤銷。 2019年3月,甲企業(yè)將該項專利技術(shù)出售,出售時增值稅專用發(fā)票注明價款為50萬元,增值稅稅率為6%,款項已收到并存入銀行 請根據(jù)上述資料,完成以下要求,金額單位為萬元 (1)編制2017年研發(fā)支出發(fā)生時的分錄
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2020-06-30
這個月支付一筆物業(yè)費5000元,在沒收到票的情況下會計記賬這么做 計提借管理費用5000 貸應付賬款5000 支付借應付賬款5000 貸銀行存款5000 等到后來收到專票了他在沖一筆前面的管理費,做成借管理費用 應交稅費進項 貸應付賬款 他做的賬都類似于這樣的,我不理解,付出去錢的時候不就做借應付賬款貸銀行存款,等到有票了再把應付充掉嗎?他說他的是權(quán)責發(fā)生制,我的這種做法不是!他的做法對嗎
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2018-10-17
資料1:清華園食品有限公司為增值稅一般納稅人。2021年3月2日,公司購入一臺不需安裝即可投入使用的打印機,取得的增值稅專用發(fā)票注明的設(shè)備價款為30000元,增值稅稅額為3900元,另支付運雜費327元(其中增值稅稅額27元),包裝費400元,款項以銀行存款支付。2021年3月5日,公司購入一臺需要安裝的攪拌機,取得增值稅專用發(fā)票上注明的價款為200000元,增值稅26000元,以銀行存款支付。2021年3月9日,公司進行安裝攪拌機,支付安裝費并取得增值稅專用發(fā)票,注明安裝費40000元,稅率9%,增值稅
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2023-03-22
老師,上年的賬已經(jīng)結(jié)了,但發(fā)現(xiàn)6月的時候有一筆支出當時記得是“借:其他應收-員工名稱500/貸:銀行存款500”,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)了想調(diào)賬,可以直接“借:其他應收-員工名稱-500/貸:銀行存款-500”然后“借:應付賬款500/貸:銀行存款500”嗎?
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2024-01-15
老師您好:現(xiàn)有小規(guī)模納稅人,去年度資產(chǎn)負債表上的銀行存款與實際銀行存款余額不符,許多支出把銀行存款記成了其他應付款。那么我在本年度如何調(diào)整?用什么科目?對本期的報表和稅務有哪些影響?
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2022-03-22
銀行承兌匯票,背書支付,從應收轉(zhuǎn)款轉(zhuǎn)入應收票據(jù),支付時從應収票據(jù)轉(zhuǎn)到應付帳款,現(xiàn)金流量表該筆款項就沒有反映出來,對嗎
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2020-04-09