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送心意

方老師

職稱(chēng)中級(jí)會(huì)計(jì)師、注冊(cè)稅務(wù)師

2017-04-12 06:33

那個(gè)公司掛靠我司的,過(guò)了幾天又轉(zhuǎn)出去了相同的金額。

琉璃月 追問(wèn)

2017-04-12 06:35

收沒(méi)有記賬,轉(zhuǎn)出去也沒(méi)有記賬,所有對(duì)的上

琉璃月 追問(wèn)

2017-04-12 08:33

那這一筆可以不開(kāi)票嗎?一進(jìn)一出只是過(guò)了下賬,我們登銀行存款日記賬的時(shí)候不登這兩筆就可以了吧

方老師 解答

2017-04-11 22:33

那你銀行存款賬戶(hù)余額能對(duì)上嗎?

方老師 解答

2017-04-12 07:12

現(xiàn)在開(kāi)發(fā)票的話(huà),建議做當(dāng)期收入,按收現(xiàn)金處理。

方老師 解答

2017-04-12 08:46

可以,建議以后按規(guī)定開(kāi)票。

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你好,暫估收入的時(shí)候做無(wú)票收入,借預(yù)收賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)做這個(gè),然后開(kāi)了發(fā)票,借預(yù)收賬款負(fù)數(shù)貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù),應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù),然后借預(yù)收賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)。 收到了錢(qián),借銀行存款貸預(yù)收賬款。
2021-07-22 10:03:35
你好,需要轉(zhuǎn)為無(wú)票收入核算 借;預(yù)收賬款,貸;主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 , 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅
2020-07-14 15:08:43
你好,比如收款1000,但是消費(fèi)可能是100 200或者其他,消費(fèi)多少,就確認(rèn)多少收入,怎么會(huì)就沖平了呢 如果預(yù)存的消費(fèi)完,預(yù)收也就沖平了
2016-09-12 16:07:26
寫(xiě)銷(xiāo)售某某!??!
2018-10-18 18:21:34
你好? 你是要做分錄還是干嘛 ?
2021-04-10 15:55:23
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