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公司用的財(cái)務(wù)軟件報(bào)表出來格式與稅務(wù)申報(bào)表的格式不一樣 比如管理費(fèi)用沒有明細(xì) 稅務(wù)申報(bào)表上卻有 其中開辦費(fèi) 業(yè)務(wù)招待費(fèi)費(fèi)這些明細(xì)一定要填寫嗎?直接填寫管理費(fèi)用的總額可以嗎?
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2019-10-15
公司買了一張5000元的購物卡,入業(yè)務(wù)招待費(fèi)的話,會(huì)不會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)?是不是還需要交個(gè)人所得稅?
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2017-12-23
老板給的報(bào)銷發(fā)票中、其中門票應(yīng)歸入哪個(gè)會(huì)計(jì)科目呢? 老板送禮和請(qǐng)股東吃飯的發(fā)票應(yīng)歸入銷售費(fèi)用的業(yè)務(wù)招待費(fèi)還是管理費(fèi)用的業(yè)務(wù)招待費(fèi),這2者有什么區(qū)別?
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2016-03-01
老師,請(qǐng)問 就是我們車床 買了2臺(tái)沖床,請(qǐng)外來的師傅幫忙改機(jī)請(qǐng)吃飯的餐費(fèi)記入哪個(gè)明細(xì)科目啊 只是請(qǐng)改機(jī)后的餐費(fèi)記入哪個(gè)二級(jí)科目啊 可計(jì)業(yè)務(wù)招待費(fèi)嗎 我們不用寫什么制造費(fèi)用啊生產(chǎn)成本 只要寫出二級(jí)明細(xì)就可以了 不知入哪個(gè)好
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2019-08-13
2021年業(yè)務(wù)招待費(fèi)95000元,限額內(nèi)可以扣除8650元,余86350元所得稅匯算清繳時(shí)要調(diào)增,我們是小微企業(yè),86350*0.025=2158.75元(補(bǔ)交所得稅),但之前年度有虧損(2021年盈利),業(yè)務(wù)招待費(fèi)調(diào)增的部分所得稅匯清繳時(shí)可以補(bǔ)虧嗎? 我2022年還要不要補(bǔ)交所得稅呢
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2021-12-22
企業(yè)所得稅中的用來計(jì)算業(yè)務(wù)招待費(fèi)的銷售收入包含轉(zhuǎn)讓收入和股息收入嗎?
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2023-06-30
以前年度庫存商品錯(cuò)誤記入業(yè)務(wù)招待費(fèi)了,怎么調(diào)賬和匯算清繳,會(huì)計(jì)分錄怎么做?
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2023-05-22
業(yè)務(wù)招待費(fèi)的扣除比例是按照發(fā)生額的60%扣除,但最高不得超過當(dāng)年銷售(營(yíng)業(yè))收入的5‰意思平時(shí)做賬報(bào)稅都是按照 發(fā)生額的60%去扣,然后到了匯算清繳如果超過年度營(yíng)業(yè)收入千分之5了,然后在調(diào)增是嗎
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2018-10-09
老師,匯算清繳的時(shí)候,比如說全年銷售收入是500萬,全年發(fā)生業(yè)務(wù)招待費(fèi)3萬,準(zhǔn)予扣除的金額是18000,請(qǐng)問超出部分在賬上需要做納稅調(diào)增的會(huì)計(jì)分錄嗎?還是在匯算清繳申報(bào)表上直接調(diào)整所得稅納稅金額?
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2020-03-14
某企業(yè)為居民企業(yè),2018年發(fā)生經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)如下:取得產(chǎn)品營(yíng)業(yè)收入4000萬元;發(fā)生產(chǎn)品銷售成本2600萬元;發(fā)生管理費(fèi)用480萬元(其中業(yè)務(wù)招待費(fèi)花費(fèi)25萬元)。請(qǐng)做出納稅調(diào)整。
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2022-03-06
老師,我公司自建廠房,在建工程科目二級(jí)科目設(shè)建筑工程和待攤支出,待攤支出下設(shè)差旅費(fèi)、設(shè)計(jì)費(fèi)、業(yè)務(wù)招待費(fèi)、零星用品、其他等,廠房驗(yàn)收轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)時(shí),待攤支出中哪些不能轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)?謝謝老師
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2019-09-26
像小規(guī)模納稅人,餐費(fèi)每月,業(yè)務(wù)招待費(fèi)一般不能超過多少
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2017-02-10
老師,我公司2018年所得稅年報(bào)有調(diào)增,業(yè)務(wù)招待費(fèi)調(diào)增了2300元。需要做賬務(wù)處理嗎?2018 年公司盈利了1.4萬。調(diào)增的這2300元如何做賬務(wù)處理哪?謝謝老師!
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2019-05-29
企業(yè)發(fā)生的業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出在企業(yè)所得稅稅前扣除的標(biāo)準(zhǔn)是什么?
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2015-11-26
請(qǐng)問匯算清繳時(shí) ,管理費(fèi)用和銷售費(fèi)用,制造費(fèi)用里面的業(yè)務(wù)招待費(fèi)都要算進(jìn)去嗎
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2020-05-15
1,下列哪些是服裝生產(chǎn)企業(yè)的日常費(fèi)用? (A)電話費(fèi) (B)車間主任的工資 (C)業(yè)務(wù)招待費(fèi) (D)差旅費(fèi) 2.下列哪些屬于管理費(fèi)用? (A)展位費(fèi) (B)財(cái)務(wù)經(jīng)理的工資 (C)辦公室網(wǎng)絡(luò)寬帶費(fèi)用 (D)廣告費(fèi)用 3.下列哪些屬于企業(yè)的產(chǎn)品費(fèi)用? (A) 廣告費(fèi) (B)商超進(jìn)場(chǎng)費(fèi) (C)車間發(fā)生的水電費(fèi) (D)車間工人的工資
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2022-05-26
我們老板拿對(duì)公賬戶直接支付業(yè)務(wù)招待費(fèi)了啊200元,請(qǐng)問怎么處理呢啊 可以直接;借;管理費(fèi)用 200.貸:銀行存款200
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2017-10-20
老師,這道題怎么解,成化公司在當(dāng)年的5月底業(yè)務(wù)招待費(fèi)實(shí)際支出額已達(dá)(10(萬元。為了達(dá)到少交稅的目的,將招待費(fèi)壓縮到12萬元以內(nèi),經(jīng)理和會(huì)計(jì)人員商定,以報(bào)銷勞保用品為名套取現(xiàn)金,用于業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出。會(huì)計(jì)人員隨即從某勞保用品商店搞到幾張空白發(fā)票,自行編造填列有關(guān)數(shù)據(jù),共計(jì)(18(萬元。會(huì)計(jì)人員依據(jù)這些偽造的發(fā)票,借記“制造費(fèi)用”科目,貸記“銀行存款”科目,套取現(xiàn)金(18(萬元,全部以個(gè)人名義存儲(chǔ),專門用于壓縮業(yè)務(wù)招待費(fèi)的超支。 請(qǐng)問清查人員對(duì)上述違法行為應(yīng)怎樣進(jìn)行查處?
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2019-06-06
老師好,請(qǐng)問 公司日常的員工工作餐費(fèi)發(fā)票, 會(huì)計(jì)計(jì)入了管理費(fèi)用——餐費(fèi)。大額的餐費(fèi)發(fā)票計(jì)入了管理費(fèi)用——業(yè)務(wù)招待費(fèi)。 這兩個(gè)費(fèi)用 ,在匯算清繳時(shí),可以一起按照 “業(yè)務(wù)招待費(fèi)”的扣除方法, 按照發(fā)生額的60%扣除,最高不超過當(dāng)年銷售收入的5‰ 可以這樣嗎? 老師我是新手,請(qǐng)您講解。謝謝您
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2018-12-24
會(huì)計(jì)基礎(chǔ):假設(shè)A公司只生產(chǎn)一種產(chǎn)品:A產(chǎn)品2022年1月份,A公司發(fā)生經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如下: (1)1月1日,該銀行通知,B公司前欠貨款2000000元已經(jīng)到賬。 (2)1月3日,銷售給B公司A產(chǎn)品3000件,單位售價(jià)280元,貨款840000元已收到并收入銀行(假定不考慮增值稅因素)。 (3)1月5日,開出金額為100000元轉(zhuǎn)賬支票一張,支付電視臺(tái)廣告費(fèi)。 (4)1月6日,開出金額為200000元的轉(zhuǎn)賬支票一張,支付前欠E公司貨款。 (5)1月7日,生產(chǎn)車間生產(chǎn)A產(chǎn)品領(lǐng)用甲材料1000千克,計(jì)20000元;領(lǐng)用乙材料500千克,計(jì)5000元。 (6)1月10日,購入乙材料10000千克,單價(jià)10元,貨款100000元以銀行存款支付,材料已驗(yàn)收入庫(假定不考慮增值稅因素)。 (7)1月15日,用現(xiàn)金支付行政管理部門業(yè)務(wù)招待費(fèi)500元。 (8)1月19日,收到環(huán)保部門罰單,開出轉(zhuǎn)賬支票支付罰款40000元。 (9)1月21日,用現(xiàn)金支付銷售產(chǎn)品運(yùn)輸費(fèi)用680元。(不考慮稅金抵扣問題)
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2022-12-13