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4.某公司現(xiàn)有A、B兩個項目可以做投資,預(yù)計A投資項目在 第一年年末獲得凈收益200000元,第二年年末將會獲得250000元,第三年年末將會獲得400 000元;預(yù)計B項目于第二年年末開始每年會有450 000元的收益,共計2年。假設(shè)投資者要求的回報 率為8%。 要求:使用終值判斷該如何做投資決策。
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2023-10-15
2014年匯算清繳,補(bǔ)扣的所得稅,做到2015年5月份的賬目中, 借:所得稅費用300貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅300, 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅300 貸:銀行存款300 已結(jié)界轉(zhuǎn)到本年利潤中,是用借:本年利潤300,貸:所得稅費用300, 請問2016年只改這兩步分錄 借;以前年度損益調(diào)整300 貸;所得稅費用 300 借;利潤分配-未分配利潤300 貸以前年度損益調(diào)整300
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2016-03-19
關(guān)于企業(yè)所得稅的問題 前年的收入和費用基本持平 所以去年繳的企業(yè)所得稅很少。去年有幾個項目是年底一次性付款給我們 而費用產(chǎn)生在今年 這樣就導(dǎo)致去年的收入遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于費用 會產(chǎn)生很多的企業(yè)所得稅 老板覺得繳這么多所得稅很冤 因為收入的錢其實今年都要花出去的 有沒有辦法可以調(diào)整賬務(wù)讓少交所得稅?
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2017-05-18
小規(guī)模納稅人,季度填寫所得稅預(yù)繳申報表A類時候,因為每個季度有盈利或虧損,所得稅預(yù)繳全部寫0,等年度所得稅匯算的時候再進(jìn)行匯算年度所得,年度盈利再補(bǔ)繳所得稅可以嗎?這樣可以避免退稅問題
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2017-03-25
去年繳納企業(yè)所得稅時,借方把應(yīng)交稅費寫成了所得稅費用了,今年怎么調(diào)賬
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2023-03-09
上半年預(yù)交了企業(yè)所得稅,結(jié)果下半年虧損了很多,預(yù)交的企業(yè)所得稅怎么辦?
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2018-11-03
員工從A公司調(diào)去B公司出工資,個稅要怎樣計?能把累計應(yīng)繳預(yù)繳所得額放到B公司計嗎?AB公司都是我內(nèi)部的公司。
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2019-05-11
A公司為總機(jī)構(gòu),B,C為分支機(jī)構(gòu),季度預(yù)繳時,總機(jī)構(gòu)利潤50,B利潤20,C利潤10,那匯總分配時,A納稅所得是50還是80
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2020-04-22
以前年度損益調(diào)整,調(diào)整得所得稅在所得稅匯算申報表里,填寫到哪里?
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2021-04-15
老師,星美電器的實操第61題中,12月31日所得稅費用結(jié)轉(zhuǎn)的分錄:借 本年利潤,貸所得稅費用。我覺得應(yīng)該是:借利潤分配——未分配利潤,貸所得稅費用。 “本年利潤”科目最后形成利潤總額,是計算所得稅的依據(jù)。所以,所得稅費用不應(yīng)該用”本年利潤”來處理?
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2022-04-07
老師。我們19年報18年所得稅匯算時候,利潤是負(fù)的。但是,2020年第一季度報所得稅。需要繳稅,以前年度彌補(bǔ)虧損為啥帶不出來任何東西?我們19年也是全年虧損
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2020-04-07
#提問#老師這道題的應(yīng)納稅所得額為什么是當(dāng)年利潤總額+計提壞賬準(zhǔn)備? 20X1年12月31日,可抵扣暫時性差異40000元,遞延所得稅資產(chǎn)40000*25%=10000元,應(yīng)納稅所得額=800000+40000=840000元,當(dāng)期所得稅費用=840000*25%=210000元。 分錄: 借:遞延所得稅資產(chǎn) 10000 所得稅費用-當(dāng)期所得稅費用 210000元 貸:應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅 210000 所得稅費用-遞延所得稅 10000
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2018-12-23
老師,我們五月申報的個稅有好幾個五千的,真實的,現(xiàn)在稅所讓我們寫說明,這個該怎么寫,咱們學(xué)堂有模板嗎?
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2020-07-10
申報企業(yè)所得稅年度納稅申報基礎(chǔ)信息表,新開業(yè)公司。去年沒有資產(chǎn)。但是填寫時一定要資產(chǎn)總額大于零這個怎么填寫?
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2019-03-05
上年度企業(yè)所得稅年度納稅申報查詢打印
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2019-10-24
申報年報的時候 企業(yè)所得稅年度納稅申報基礎(chǔ)信息表,里面的資產(chǎn)總額,怎么填寫,如何算
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2020-05-22
你好,老師,請問一下企業(yè)所得稅年度納稅申報信息基礎(chǔ)表怎么填寫,我的必填項都填好了,還是保存不了?
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2020-03-25
老師,企業(yè)所得稅年度納稅申報基礎(chǔ)信息表,怎么填,我打開直接顯示是自動生成的,
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2020-05-12
1.彌補(bǔ)以前年度虧損分錄怎么做?如盈利3000彌補(bǔ)2000 借:本年利潤2000 貸:利潤分配-未分配利潤2000 2.彌補(bǔ)后所得稅怎么計提呢? 借:所得稅1000*25% 貸:應(yīng)交稅費_應(yīng)交所得稅1000*25% 3.如果以上是對的那我在計提所得稅時系統(tǒng)都是按利潤3000的基數(shù)計提的呢? 4.像這種系統(tǒng)自己生成 借:所得稅3000*25% 貸:應(yīng)交稅費_應(yīng)交所得3000*25% 多出的企業(yè)所得稅,我應(yīng)該怎么處理呢? 5.現(xiàn)在計提所得稅是不是都按利潤總額的百分之五計提了呢?
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2020-04-18
17年匯算清繳后是虧損比如 虧損200萬 2018年第一季度虧損110W,第二季度盈利130W ,這次申報所得稅時,自動生成了彌補(bǔ)以前年度虧損,應(yīng)交所得稅為0 那財務(wù)報表上是否還需要計提所得稅呢?那報送的財務(wù)報表 所得稅這行 不需要填了是嗎 也不需要做什么賬務(wù)處理嗎
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2018-07-14
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