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我公司是二網(wǎng),向經(jīng)銷商提車的車款應(yīng)該算成本還是往來,經(jīng)銷商會直接開發(fā)票給客戶的,不開給我司
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2017-10-26
老師,我們公司正處于籌備階段,登日記賬時,給乙方預(yù)付的工程款項(xiàng)目是關(guān)聯(lián)往來-支出,還是其他費(fèi)用呢
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2018-12-03
對方公司通過銀行轉(zhuǎn)賬打款到公司。會計(jì)沒有把這筆走應(yīng)收、預(yù)收往來,直接做銀行賬里了。是什么意思?
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2020-03-27
老師你好 就是我們這個工程用的人家的資質(zhì),現(xiàn)在工程往下批款,這個稅費(fèi)和其他的在合同里則么寫?
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2019-08-26
整理往來的時候,發(fā)現(xiàn)有個2014年的費(fèi)用明明有發(fā)票,可是給記成了預(yù)付款. 請問老師現(xiàn)在應(yīng)該如何調(diào)整呢
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2018-12-05
38.工商銀行出納持現(xiàn)金支票去人民銀行發(fā)行庫支取現(xiàn)金300萬元,請作出工商銀行和人民銀行的會計(jì)分錄。 工商銀行會計(jì)分錄: 借:現(xiàn)金 300萬元 貸:存放中央銀行款項(xiàng)300 萬元 人民銀行會計(jì)分錄: 借:工商銀行準(zhǔn)備金存款300 萬元 貸:發(fā)行基金往來300 萬元 付出:發(fā)行基金往來 300 萬元 我不懂什么是存放中央銀行款項(xiàng)、工商銀行準(zhǔn)備金存款、發(fā)行基金往來這三個名詞的意思,以及他們的科目是資產(chǎn)還是負(fù)債,希望通俗易懂的給我解釋一下
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2023-12-26
老師有個網(wǎng)來的賬我有點(diǎn)弄糊涂了,麻煩幫我解答下:珍饈和亦順軒二家公司是內(nèi)部往來掛鉤,在亦順軒借給員工A一筆500塊,結(jié)果報(bào)賬報(bào)在了珍饈公司,現(xiàn)在需要把亦順軒的500調(diào)到珍饈,然后員工的賬科目用的是其他應(yīng)收款—B員工,相對珍饈我的會計(jì)分錄做成:借:內(nèi)部往來(亦順軒)500 貸:其他應(yīng)收款(B員工)-500 相對亦順軒我的會計(jì)分錄做成:借:其他應(yīng)收款(B員工)500 貸:內(nèi)部往來(珍饈)-500 這樣對嗎?
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2020-02-28
老師稅局返還個稅手續(xù)費(fèi)的會計(jì)分錄我們公司的是借:銀行存款,貸:其他應(yīng)付款~其他,問題是那就一直掛著往來,想問下老師正確做法
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2016-05-25
有幾筆款打給上家是往對公賬戶打在私人賬上了,但是發(fā)票一起開過來了,這個做賬沒有影響嘛寫個代付款證明,沖賬吧,怎么操作啊
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2017-09-18
往來賬款比對方多怎樣調(diào)賬呢,我們預(yù)存的油卡余額比對方多240 不知道什么原因 是不是借營業(yè)外支出 貸應(yīng)付賬款 摘要怎么寫呢
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2022-11-16
同一個人名下往來賬,既有其他應(yīng)付款又有其他應(yīng)收款,都在貸方,啥意思,那到底是公司欠他錢還是他欠公司錢,如何合并到一個下面。
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2019-09-23
老師好,問下,之前在預(yù)付賬款里設(shè)置了往來A公司,現(xiàn)在又付了A公司一筆保證金,再掛同一個科目還是再設(shè)置一個其他應(yīng)收款科目?
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2021-12-03
老師個體工商戶有對公賬戶業(yè)務(wù)往來款不是也可以轉(zhuǎn)對公賬戶嗎?對方公司已經(jīng)給我們開發(fā)票了,但是款項(xiàng)轉(zhuǎn)到個人賬戶可以嗎
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2020-07-31
公司有一筆外出培訓(xùn)的培訓(xùn)費(fèi)是先打款后才開的發(fā)票(9月13打款,9月21日對方才開的發(fā)要),這個要怎么作會計(jì)分錄,要先搭往來嗎?
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2018-09-29
老師,工程款被商品房抵給法人了簽了三方協(xié)議,做了往來。現(xiàn)在又抵給供應(yīng)商了,實(shí)務(wù)抵減了應(yīng)付賬款,但沒有資金流,憑證怎樣才合規(guī)
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2020-04-07
老師采購款因?yàn)閷Ψ劫~戶問題被退回 之前做的借庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng) 銀行存款 退回了那現(xiàn)在該怎么做 不在往這個賬戶上打了
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2017-04-25
注冊資本是100w,實(shí)際得投資200w,是100w的部分走實(shí)收資本,剩下的100w是走借款還是資本公積。 往公戶轉(zhuǎn)賬 就是不知道走投資還是走借款
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2022-03-07
老師好,找民間承兌,貼現(xiàn)部分對方?jīng)]有票,做財(cái)務(wù)費(fèi)用科目,稅前不能抵扣,如賬上有向法人借款,貼現(xiàn)差額可以做沖減往來借款嗎?謝謝!
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2019-06-04
費(fèi)用報(bào)銷可以用現(xiàn)金付款,金額也不大吧?==========因?yàn)槭请娰M(fèi),以前是有一個專門的賬戶,我們往里存錢,做預(yù)付,然后拿到專票來沖賬的,現(xiàn)在沒有往里面存錢了,之前會計(jì)就掛的應(yīng)付賬款了,那我現(xiàn)在想直接把這個問題解決了,是不是可以通過 借:利潤分配 貸:應(yīng)付賬款 金額一起四五千
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2022-03-10
老師,2個股東2年往賬戶打100萬,一直記得是其他應(yīng)付款,這樣對嗎?什么情況下記入實(shí)收資本啊,謝謝
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2021-03-11