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甲公司是房地產(chǎn)企業(yè),甲公司已建成商品房換乙公司的一塊土地,屬于非貨幣性交換嗎?
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2019-07-22
3月份做了無開票收入,已經(jīng)交過稅,等4月份開票,增值稅可以沖了,那附加稅也能沖嗎?
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2019-04-09
老師您好!處理公司資產(chǎn),收益一萬多,轉(zhuǎn)出收益時用資產(chǎn)處置損益還是營業(yè)外收λ?增值稅按處置價計(jì)提嗎,它是18年5月前所購資產(chǎn),進(jìn)項(xiàng)稅己入賬,在待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅科目中未抵扣,應(yīng)如何算稅
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2019-04-13
老師 我們公司辦公室是租的 而且木有發(fā)票 也就是說公賬木有做 因?yàn)槿〉檬鞘論?jù) 不是發(fā)票的 那報印花稅 那個財(cái)產(chǎn)租賃合同怎么報? 然后資金沒到位 那個資金賬簿的稅是不是不用報???
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2018-01-04
老師,我們有個掛靠的項(xiàng)目。理論上收取92的成本票,材料和人工的比例分別是62%和30%。我有個問題就是,如果我讓工人自己去稅所代開發(fā)票(搬運(yùn)費(fèi),打雜費(fèi)之類),會影響我材料和人工的比例嘛?
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2020-03-21
你好,我想咨詢下比如我們一個月的開票額度是6萬,現(xiàn)在加上作廢的頁面上面顯示稅總計(jì)是7萬多,但是作廢的金額加在一起是2萬多,我想知道這是算超了那個6萬的開票額度了嗎
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2024-05-24
我們單位有張失控發(fā)票,2018.1月已經(jīng)認(rèn)證了,2.28去做的進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,這樣的話3月份就得交稅,但是專管員說正常,這個稅可以在4月份再交,這樣3月份就不用交稅了,該怎么做
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2018-03-13
當(dāng)企業(yè)存貨發(fā)生非常損失時,其已抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額要沖回,相應(yīng)的要補(bǔ)繳增值稅,所以“進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出”應(yīng)記入應(yīng)交增值稅的貸方。即:貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)
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2017-04-28
稅款已經(jīng)扣但是收回執(zhí)的時候發(fā)現(xiàn)附加稅沒有跳出來,去稅務(wù)所更正申報是只要補(bǔ)交附加稅的款還是增值稅又要再交一遍,之前交的去退稅,還是稅務(wù)局會多退少補(bǔ)啊
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2019-01-26
老師請問一下,公司交社保開始,就沒有把社保做到賬里面,交社保已經(jīng)有兩年了,報個稅也沒有扣除社保,對方公司今天才把社保賬號跟密碼交給我, 現(xiàn)在我要怎么處理呢?
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2019-03-12
請問老師,發(fā)放工資時把員工個稅(就一個月工資),申報時距離就職時間已過幾月,所以系統(tǒng)顯示不需要交個稅,賬上留著應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交個人所得稅,這筆業(yè)務(wù)如何處理?
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2021-05-17
老師,我們公司去年多交了企業(yè)所得稅已經(jīng)給稅務(wù)機(jī)關(guān)反映了讓我們先掛帳上以后交同種稅種給予抵扣現(xiàn)在要報年報了,這部分多交的企業(yè)所得稅要不要填納稅調(diào)整表
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2020-05-14
所得稅稅負(fù)率,是季度的所得稅稅額/不含稅收入? 那第三季度應(yīng)交的所得稅=用稅負(fù)0.99%/700萬=7萬多 實(shí)際要交的=7萬多-實(shí)際上季度已交所得稅額4萬=3萬多? 這樣子算對嗎
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2019-10-14
小規(guī)模納稅人如果有代開專用發(fā)票5萬,已經(jīng)交了代開發(fā)票的稅款,如果自開的普通發(fā)票合計(jì)不超過25萬還需要交增值稅嗎?還是普通發(fā)票開具超過30萬再交增值稅?
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2019-07-06
填利潤表的稅金及附加時,是根據(jù)計(jì)算出來的收入填稅金及附加,還是根據(jù)已經(jīng)交了的稅金及附加填,就是我們收入是200萬,但是稅金及附加只交了150萬,剩下的還沒交
1/1676
2017-12-07
增值稅申報表非正常損失多填了,已經(jīng)交款,怎么辦? 因?yàn)橛辛舻?,只交了簡易征收的那部分稅,所以這個不影響交的稅,只影響期末留抵,所以想可不可以下個月做負(fù)數(shù)沖掉
1/952
2018-09-10
本公司自有房屋,按從價計(jì)征已交納房產(chǎn)稅,但部分廠房出租,租金交納了增值稅,想咨詢:公司可要按從租計(jì)算交房產(chǎn)稅了,如果需要的話,是不是在從價計(jì)征里面扣除
1/3217
2019-12-22
您好,我公司于第二年度交納增值稅稅控系統(tǒng)技術(shù)維護(hù)費(fèi)280元,在當(dāng)月已做借:管理費(fèi)用貸:銀行存款,請教一下什么時候可以轉(zhuǎn)做借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅 貸:管理費(fèi)用
1/891
2019-10-16
上個月已經(jīng)結(jié)賬,發(fā)現(xiàn)土地增值稅直接用的借:稅金及附加,貸:銀行存款。沒有體現(xiàn)應(yīng)交稅費(fèi)科目,請問這個月怎么做賬?做借:應(yīng)交稅費(fèi)-土地增值稅,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-土地增值稅嗎?
3/1078
2019-11-20
一個是,第四季度盈利6000元,第三季度虧5000,那第四季度交所得稅嗎? 第二個是,國稅代開的增值票當(dāng)時已經(jīng)交稅,那做賬時要交附加稅嗎老師,你能把整個答案給我說一下嗎?
1/803
2017-01-14