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送心意

陳詩晗老師

職稱注冊會計師,高級會計師

2019-11-20 00:52

你好,同學。
你的分錄不太符合規(guī)定,需要通過應交稅費核算處理的
你是把之前分錄沖紅,然后再做正確分錄

only 追問

2019-11-20 00:54

直接沖紅?不可以用借:應交稅費-應交土地增值稅,貸:本年利潤嗎?

陳詩晗老師 解答

2019-11-20 01:07

錯誤分錄調(diào)整不是你這樣處理
是沖紅,再做正確的

only 追問

2019-11-20 07:58

謝謝

陳詩晗老師 解答

2019-11-20 08:40

不客氣,祝你工作愉快

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相關問題討論
你好,預交的土地增值稅時: 借:應交稅金--土地增值稅 貸:銀行存款 清算時, 借:稅金及附加 貸:應交稅費—應交土地增值稅 借:應交稅費—應交土地增值稅 貸:銀行存款
2021-12-28 17:50:07
會計科目已經(jīng)更改為“稅金及附加”??梢赃@樣做。
2017-07-03 13:31:08
您好,對的,這個是沒錯的,是這樣做的
2024-08-02 10:31:11
你好,可以計提入稅基及附加里面的
2021-10-20 15:47:33
您好, 如房地產(chǎn)預交土地增值稅20萬元,則會計處理如下: 借:應交稅費-應交土地增值稅20 貸:銀行存款20 待開發(fā)項目達到完工條件,相應的收入及成本結轉(zhuǎn)損益時,將土地增值稅轉(zhuǎn)入稅金及附加科目: 借:稅金及附加20 貸:應交稅費-應交土地增值稅20 為您提供解答,如滿意,請五星好評哦
2019-03-03 11:43:50
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