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老師好,辦公服務(wù)可以歸類到現(xiàn)代服務(wù),在開增值稅發(fā)票時候開成:現(xiàn)代服務(wù)*辦公服務(wù)費 但嚴格按照賦碼走,其實辦公服務(wù)屬于其他企業(yè)管理服務(wù)這個收稅分類里,開出來就變成:企業(yè)管理服務(wù)*辦公服務(wù) 請問著兩種是否都可作為開具內(nèi)容,哪一個更佳?
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2020-09-23
在無錫弘智商貿(mào)有限公司有實操里的營業(yè)期業(yè)務(wù)30計提增值稅,答案是不是不誤?老師這個分錄不是應(yīng)該先把進項和銷項轉(zhuǎn)入到轉(zhuǎn)出未交增值稅嗎?還有上個月的進項稅額不是在月末就應(yīng)該結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——未交增值稅里了嗎?怎么把上月的進項到這個月來結(jié)轉(zhuǎn)? 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——銷項稅額109872.7 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——進項稅額104342.23 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅5530.47 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅5530.47 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——
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2017-01-14
一般納稅人 本月銷項稅額20000 進項稅額 10000 加計抵減 1000 本月底 我的賬務(wù)處理如下:。 結(jié)轉(zhuǎn)進項稅額:借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額20000 結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額:貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額10000 結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅:貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅10000 結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅10000 結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅:應(yīng)交稅費-未交增值稅 10000 次月繳納稅款的時候 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 10000 貸:銀行存款9000 貸:營業(yè)外收入-加計抵減 1000 請老師檢查一下,我的會計分錄是否有誤
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2021-02-20
服務(wù)業(yè)不交增值稅,還需要每個月的增值稅零申報嗎
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2015-10-27
普通發(fā)票、增值稅普通發(fā)票、增值稅專用發(fā)票什么區(qū)別
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2015-01-18
老師,請問差額征收1萬的增值稅大概交多少增值稅
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2018-10-23
增值稅進項留抵稅額抵減增值稅和滯納金賬務(wù)處理?
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2022-01-21
應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—未交增值稅在貸方是什么意思?
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2020-06-16
增值稅電子專用發(fā)票可以轉(zhuǎn)紙質(zhì)增值稅專用發(fā)票嗎
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2022-01-16
稅種認定里增值稅怎么是兩個呀?那增值稅該咋報呢
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2019-03-07
增值稅的新增價值是什么創(chuàng)造的?包括哪些組成部分
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2022-03-19
賣一種材料貨款為3500增值稅率為17%怎么算增值稅的
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2015-11-07
用預繳增值稅抵扣實交的增值稅怎么做會計分錄?????
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2019-03-13
老師,應(yīng)繳納增值稅與實際繳納增值稅有什么不同嗎?
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2022-01-05
我公司增值稅是6%,買了車子增值稅可以全部抵扣嗎?
1/1507
2018-05-08
老師,房地產(chǎn)公司預繳增值稅和土地增值稅怎么做賬,
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2020-07-08
小規(guī)模公司,沒有計提增值稅,交增值稅后,怎么做分錄
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2017-01-17
增值稅申報,有期末留抵稅額的,就不用交增值稅了嗎
1/2020
2017-08-15
多交的增值稅不退,抵扣增值稅欠稅,如何做會計分錄
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2018-06-28
當月不需要交增值稅的話,需要做結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄嗎?
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2020-03-19