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增值稅減免稅務(wù)申報(bào)表上月有余額,為什么這月余額不能自動(dòng)帶出來(lái),該怎么辦
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2021-07-08
小規(guī)模企業(yè)增值稅申報(bào)表的稅額和開(kāi)票系統(tǒng)的稅額不一致怎么辦
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2017-07-08
增值稅申報(bào)表的本年累計(jì)數(shù)對(duì)不上匯算清繳的總收入,這個(gè)關(guān)系大嗎?
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2022-03-29
老師,電子稅務(wù)局上的增值稅申報(bào)表的銷項(xiàng)稅額與稅盤導(dǎo)出來(lái)的銷項(xiàng)稅額少了0.03元,我已經(jīng)報(bào)增值稅申報(bào)表上的銷項(xiàng)稅額申報(bào)納稅了,我在賬上該怎么調(diào)整過(guò)來(lái),怎么寫分錄
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2021-09-11
老師我在網(wǎng)上發(fā)票認(rèn)證時(shí),已經(jīng)統(tǒng)計(jì)確認(rèn)了。后來(lái)發(fā)現(xiàn)勾選錯(cuò)誤,就撤銷統(tǒng)計(jì),重新進(jìn)行勾選,再統(tǒng)計(jì)確認(rèn),平臺(tái)顯示確認(rèn)完成。 之后我在電子稅務(wù)局填寫增值稅申報(bào)表時(shí),上面顯示的本期認(rèn)證相符的專票稅額是我第一次認(rèn)證時(shí)勾選確認(rèn)的稅額,我能不能直接在上面修改,填寫正確的進(jìn)賬稅額?
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2020-05-16
請(qǐng)問(wèn)增值稅申報(bào)表上留抵稅額在賬上是在哪個(gè)科目
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2021-01-14
增值稅申報(bào)表主表第30欄本期繳納上期應(yīng)納稅額是填上期沒(méi)交的增值稅嗎?單位上月的增值稅當(dāng)期就已經(jīng)交了,系統(tǒng)升級(jí)后,主表自動(dòng)生成,出現(xiàn)第30欄的值是我上月交的稅款,是不是要找稅務(wù)局改一下?還是怎么辦?30欄一直沒(méi)填
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2017-09-04
我公司是一般納稅人,本月采購(gòu)并出口了一批(裝飾用)鮮花。購(gòu)進(jìn)時(shí)收到普通發(fā)票,出口報(bào)關(guān)單上征免一欄中是照章征稅(1)。這項(xiàng)業(yè)務(wù)屬于出口免稅業(yè)務(wù)嗎?收到普通發(fā)票不能退稅吧?增值稅申報(bào)表如何填列?
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2023-03-01
老師,新版電子稅務(wù)系統(tǒng),增值稅申報(bào)表客運(yùn)服務(wù)費(fèi)與稅控盤的稅額填在哪呢?
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2023-09-11
老師,問(wèn)一下第一次申報(bào)出口退稅的時(shí)候,增值稅申報(bào)表里的主表里免抵退應(yīng)退稅額那里要先填好在去出口退稅申報(bào)嗎
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2024-12-12
為什么有些老師給出的解答是不含稅金額*9%?得出來(lái)的金額填在增值稅申報(bào)表進(jìn)項(xiàng)稅額的哪一行?
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2021-01-18
評(píng)價(jià)年度內(nèi)無(wú)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)收入的個(gè)體小診所,現(xiàn)在稅務(wù)稽查,要求補(bǔ)申報(bào)增值稅和企業(yè)所得稅,我一個(gè)月收入1萬(wàn)多,成本60%,這種增值稅申報(bào)表怎么填列呢,現(xiàn)在有優(yōu)惠一個(gè)月10萬(wàn)以內(nèi)免稅。
11/20
2024-11-20
請(qǐng)問(wèn)老師如果公司賣二手車,沒(méi)開(kāi)票,是否在增值稅申報(bào)表13%稅率的服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn),的未開(kāi)票收入填。還有應(yīng)該把收到的款算含稅價(jià)還是不含稅價(jià)呢?
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2025-03-12
請(qǐng)問(wèn)老師,我們金稅盤上報(bào)匯總了之后,進(jìn)入電子稅務(wù)局報(bào)稅,打開(kāi)增值稅申報(bào)表之后這些數(shù)字直接就自動(dòng)出現(xiàn)了,是不是直接保存提交申報(bào)就行了?我們是查賬征收?qǐng)D二這個(gè)表是不是不用填寫?
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2019-07-02
營(yíng)改增后房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)土地增值稅如何清算和申報(bào)表怎樣填寫?
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2016-07-30
房地產(chǎn)企業(yè)增值稅申報(bào)表上的年終銷售額與所得稅申報(bào)表上的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入是否相等
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2021-08-22
這個(gè)免抵退稅額是申報(bào)的出口退稅系統(tǒng)里匯總表錄入里數(shù)值的截圖,這是增值稅申報(bào)表截圖 這個(gè)增值稅這邊免抵退稅額是不是應(yīng)該填寫上前面截圖里那個(gè)數(shù)值1658.39,對(duì)嗎?
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2017-07-07
老師我們是一般納稅人,本月進(jìn)項(xiàng)稅多所以有留底。我在報(bào)國(guó)稅的增值稅申報(bào)表時(shí)要注意什么?除了增值稅申報(bào)表的留底稅額中有留底數(shù),還有那個(gè)表需要填
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2016-06-12
公司賣固定資產(chǎn)且不開(kāi)發(fā)票,對(duì)應(yīng)的增值稅申報(bào)在金稅三期填哪個(gè)表格里?是未開(kāi)票收入嗎?如果填那里,增值稅申報(bào)表中的銷售額就和利潤(rùn)表的營(yíng)業(yè)收入對(duì)不上。
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2020-10-13
建筑業(yè):有簡(jiǎn)易計(jì)稅項(xiàng)目,有一般計(jì)稅項(xiàng)目,2月份就開(kāi)了簡(jiǎn)易計(jì)稅項(xiàng)目的增值稅普通發(fā)票,銷售額2933023.5,稅額87990.7,稅額87990.7在項(xiàng)目所在地已預(yù)繳掉,增值稅納稅申報(bào)表附列資料四的稅額抵減情況表中本期發(fā)生額如何填,本期實(shí)際抵減稅額如何填
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2019-03-14