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個(gè)體戶申報(bào)的是定期定額,還是增值稅小規(guī)模申報(bào)表。
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2019-10-28
銷售預(yù)付卡,在增值稅申報(bào)的時(shí)候需要填寫申報(bào)表嗎?
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2017-12-08
一般的企業(yè)申報(bào)增值稅的話,申報(bào)哪幾張表就好了呀。
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2019-01-17
附加稅申報(bào)表,免抵稅額指什么
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2020-01-08
老師好,我在填增值稅申報(bào)表時(shí)遇到問題請(qǐng)教一下老師 1、報(bào)表全部填完顯示“錯(cuò)誤:增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表本期 實(shí)際抵減稅額應(yīng)等于主表第23行“應(yīng)納稅額減征額”第1列與第3列之和!” 2、我檢查了一下,主表第23行“應(yīng)納增值稅減征額”填列“稅控設(shè)備820元”+“出售報(bào)廢車輛減半征收增值稅538.46 元”共計(jì)1358.46元。 3、請(qǐng)老師指
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2016-06-15
有一筆增值稅專用發(fā)票的銷項(xiàng)負(fù)數(shù),填增值稅申報(bào)表時(shí),應(yīng)該怎樣填寫
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2017-11-01
老師早上好,小規(guī)模納稅人享受免增值稅優(yōu)惠政策,本季度開票收入8000元,未開票收入56000元,請(qǐng)問填增值稅申報(bào)表時(shí)開票收入這部分填在哪行?
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2019-11-27
老師,在填增值稅申報(bào)時(shí),本月沒有銷項(xiàng),首次購買的稅盤費(fèi)用可以不做處理,等到下個(gè)月有銷項(xiàng)再填入申報(bào)表中呢?
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2016-06-30
老師,您好,請(qǐng)問增值稅申報(bào)提示系統(tǒng)檢測(cè)到您未獲取申報(bào)表期初數(shù)據(jù),是怎么回事?更新了也還是不行
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2020-07-01
公司購買了保本型的理財(cái)產(chǎn)品,獲得了收益,申報(bào)增值稅時(shí),怎么填申報(bào)表?
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2018-09-05
老師,你好。我18年的一筆銷售忘記退稅了。2019年要轉(zhuǎn)成內(nèi)銷。現(xiàn)在要增值稅申報(bào)。不懂得申報(bào)。要怎么填寫。很急。因?yàn)槭撬鶎倨?月份就要申報(bào)?,F(xiàn)在要改七月份的申報(bào)表。忘老師給予急回復(fù)。謝謝
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2020-01-11
老師,上個(gè)月認(rèn)證了,但是申報(bào)增值稅沒提數(shù),我下個(gè)月可以在申報(bào)表上期已認(rèn)證本期抵扣欄把上月未抵扣的數(shù)補(bǔ)上嗎
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2021-06-02
請(qǐng)問上月我申報(bào)納稅增值稅還有留抵,增值稅附加稅零申報(bào)為啥稅務(wù)打電話要交增值稅附加?上月有銷項(xiàng)?
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2019-10-29
物流業(yè)的過路費(fèi)可以抵扣3%,是直接抵扣嗎?因?yàn)闆]有專用發(fā)票啊,是直接拿過路費(fèi)的機(jī)打發(fā)票直接做3%的進(jìn)項(xiàng)抵扣嗎?填增值稅申報(bào)表時(shí)這個(gè)進(jìn)項(xiàng)抵扣的金額在哪塊填啊
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2017-06-05
老師 視同銷售 借:銷售費(fèi)用 貸:庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項(xiàng)稅 在當(dāng)月填增值稅申報(bào)表時(shí),這部分的增值稅怎么填
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2020-03-31
增值稅納稅申報(bào)表二是手動(dòng)填列還是認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)票后自動(dòng)帶出?
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2021-01-11
老師好!上個(gè)月開了收購發(fā)票和一張未抵扣的專用發(fā)票,如何填增值稅申報(bào)表,麻煩指導(dǎo)
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2019-10-08
免稅收入,在增值稅申報(bào)的時(shí)候,延遲一個(gè)月確認(rèn)收入,比如,8月底出口,10月初填增值稅申報(bào)表才填進(jìn)去,可否?~~金額不大,五萬美金以下
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2018-08-20
建筑公司,收入在填增值稅申報(bào)表時(shí),是屬于貨物及勞務(wù),還是服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無形資產(chǎn)
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2022-03-28
老師,2022年12月份增值稅納稅申報(bào)表填寫了未開票銷售及銷項(xiàng)稅(當(dāng)時(shí)客戶沒要求開票,申報(bào)了收入),2023年1月份客戶要求開票了,增值稅納稅申報(bào)表要把未開票銷售沖回,這有問題嗎?申報(bào)時(shí)候有風(fēng)險(xiǎn)提示,請(qǐng)看圖片
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2023-02-09