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老師好!上個(gè)月開了收購發(fā)票和一張未抵扣的專用發(fā)票,如何填增值稅申報(bào)表,麻煩指導(dǎo)
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2019-10-08
建筑公司,收入在填增值稅申報(bào)表時(shí),是屬于貨物及勞務(wù),還是服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無形資產(chǎn)
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2022-03-28
老師,2022年12月份增值稅納稅申報(bào)表填寫了未開票銷售及銷項(xiàng)稅(當(dāng)時(shí)客戶沒要求開票,申報(bào)了收入),2023年1月份客戶要求開票了,增值稅納稅申報(bào)表要把未開票銷售沖回,這有問題嗎?申報(bào)時(shí)候有風(fēng)險(xiǎn)提示,請(qǐng)看圖片
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2023-02-09
免稅收入,在增值稅申報(bào)的時(shí)候,延遲一個(gè)月確認(rèn)收入,比如,8月底出口,10月初填增值稅申報(bào)表才填進(jìn)去,可否?~~金額不大,五萬美金以下
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2018-08-20
應(yīng)交稅費(fèi)—待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額,在填增值稅申報(bào)表的時(shí)候,是填在哪個(gè)位置呢
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2020-01-10
小規(guī)模納稅人減按1%申報(bào)繳納增值稅后,附加稅按照減征后的1%增值稅額申報(bào),還是按照3%征收率的增值稅額申報(bào)附加稅?
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2021-07-05
老師,請(qǐng)問,稅控盤維護(hù)費(fèi),本月發(fā)生繳費(fèi)了,不打算抵扣,在增值稅申報(bào)時(shí),填寫表四的本期發(fā)生額嗎?填了表四還需要填寫增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表嗎?
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2022-06-09
老師,這樣我根據(jù)未結(jié)轉(zhuǎn)下月增值稅計(jì)提通用稅的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表季報(bào),會(huì)影響我再申報(bào)增值稅和城建稅嗎,它們會(huì)不會(huì)有關(guān)聯(lián)啊?
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2019-07-03
增值稅申報(bào)表期末留抵的稅額,與資產(chǎn)負(fù)債表上的應(yīng)交稅費(fèi)對(duì)不上,差了幾分錢,是上個(gè)月的一筆進(jìn)項(xiàng),錄入系統(tǒng),少了八分錢,增值稅申報(bào)表少了,怎么調(diào)整,
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2017-05-09
增值稅預(yù)繳申報(bào)表沒有就不用填是嗎?我是零申報(bào)的
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2018-06-01
季度申報(bào)可以先報(bào)增值稅納稅申報(bào),再報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表嗎
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2021-10-10
請(qǐng)問 7月份認(rèn)證的出口退稅發(fā)票,增值稅申報(bào)表填在哪幾欄?8月正好申報(bào)出口退稅,是否需要一塊填28欄,還是等9月份報(bào)8月份稅 的時(shí)候再填28欄
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2020-08-11
把增值稅附加申報(bào)成營業(yè)稅附加怎么辦?
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2019-10-12
增值稅納稅申報(bào)表(適用增值稅小規(guī)模納稅人)的表,第9欄我是要填含稅銷售額還是不含稅銷售額?
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2018-01-02
如圖,還是納稅申報(bào)表問題,我要填列附表一和附表二,根據(jù)這個(gè)嗎?然后哪兒打印的?問題在圖中顯示
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2014-11-29
全額抵扣防偽稅控開票系統(tǒng)技術(shù)維護(hù)費(fèi)申報(bào)表上怎么填,在哪張附表上填列?是在附表四上填嗎?
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2017-06-06
有一筆增值稅專用發(fā)票的銷項(xiàng)負(fù)數(shù),填增值稅申報(bào)表時(shí),應(yīng)該怎樣填寫
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2017-11-01
老師早上好,小規(guī)模納稅人享受免增值稅優(yōu)惠政策,本季度開票收入8000元,未開票收入56000元,請(qǐng)問填增值稅申報(bào)表時(shí)開票收入這部分填在哪行?
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2019-11-27
老師好,我在填增值稅申報(bào)表時(shí)遇到問題請(qǐng)教一下老師 1、報(bào)表全部填完顯示“錯(cuò)誤:增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表本期 實(shí)際抵減稅額應(yīng)等于主表第23行“應(yīng)納稅額減征額”第1列與第3列之和!” 2、我檢查了一下,主表第23行“應(yīng)納增值稅減征額”填列“稅控設(shè)備820元”+“出售報(bào)廢車輛減半征收增值稅538.46 元”共計(jì)1358.46元。 3、請(qǐng)老師指
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2016-06-15
代開了兩次發(fā)票是分開的,申報(bào)增值稅表預(yù)交稅款 就出現(xiàn)個(gè)取值問題相當(dāng)于我少交了1分錢,按這樣提交后,附加稅就顯示為0.01修改不了,這樣申報(bào)的話附加稅不是錯(cuò)了嗎?
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2021-03-03