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抄報(bào)以后,增值稅附表一6%稅率上面為什么不顯示金額呢,我明明開了2萬噸的專票的
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2019-10-07
老師,用稅負(fù)率計(jì)算應(yīng)交增值稅是用當(dāng)期銷售額乘稅負(fù)率,還是用銷項(xiàng)稅減進(jìn)項(xiàng)后乘稅負(fù)率呢
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2025-07-22
關(guān)于這次稅率降為13點(diǎn),3月底的時(shí)候沒有發(fā)票了,3月增值稅申報(bào)預(yù)申報(bào)了4萬,現(xiàn)已開出,但是客戶又說還有一些合同合計(jì)金額24萬也是屬于16點(diǎn)的 讓更正申報(bào)再給他開16點(diǎn) 如果這樣做會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn)與后果
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2019-04-09
公司現(xiàn)在手上有一塊土地,無法提供購(gòu)入時(shí)的價(jià)格,現(xiàn)在要賣掉,能提供出讓價(jià)格,這個(gè)土地增值稅怎么交,稅率是多少,有沒有相關(guān)的文件證
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2020-03-19
請(qǐng)問我是私家車租憑給公司,9000/月公司需要開具同等增值稅發(fā)票,稅率是多少
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2019-08-02
現(xiàn)金避稅存折用誰(shuí)的名字開比較安全,在金稅三期下可以虛開增值稅發(fā)票不,內(nèi)賬放在哪比較安全,怎樣知道各行業(yè)的稅負(fù)率
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2021-02-22
達(dá)到起征點(diǎn)增值稅征收率是1% ,沒有達(dá)到是免征增值稅,增值稅起征點(diǎn)按次是500元 老師我想問私車公用 麻煩老師了 比如每個(gè)月支付給個(gè)人500租賃費(fèi) 個(gè)人怎么交稅
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2021-08-11
增值稅稅率變了,我們公司有客戶開增值稅發(fā)票 ,例如我們的含稅價(jià)格是2000元,現(xiàn)在客戶要求我們公司給他們開增值稅發(fā)票的時(shí)候用2000/1.17*1.16 這樣計(jì)算,他們這樣的要求是什么意思呢?現(xiàn)在不是全國(guó)都是16%了嗎?感覺他們這樣的要求不合理?
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2018-05-02
老師,增值率的數(shù)字怎么公式一拉是負(fù)數(shù),老分不清.幫我看看數(shù)據(jù)對(duì)不對(duì),尤其是利潤(rùn)增長(zhǎng)率最后個(gè)數(shù)字
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2019-04-26
老師,我想問下對(duì)不對(duì):國(guó)家稅務(wù)總局發(fā)出關(guān)于增值稅稅率改革有關(guān)事項(xiàng)的公告,在稅率變更執(zhí)行日之前發(fā)生增值稅應(yīng)稅銷售行為,在稅率變更執(zhí)行之日后開具發(fā)票的,須按照原適用稅率補(bǔ)開。在稅率變更執(zhí)行日之后提供增值稅應(yīng)稅銷售行為,含稅單價(jià)和金額一律對(duì)應(yīng)調(diào)整為原含稅單價(jià)和金額÷(1+原稅率)*(1+新稅率)
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2019-10-15
乙企業(yè)是一個(gè)銷售設(shè)備的公司,適用的增值稅率13%,適用所得稅率25%,2021年利潤(rùn)總額700萬。2021年發(fā)生如下業(yè)務(wù): (1)企業(yè)銷售設(shè)備,開具增值稅專用發(fā)票,取得不含稅銷售收入3000萬。開具增值稅普通發(fā)票取得不含稅銷售收入2000萬。未開票收入(含稅)2710萬。上述對(duì)應(yīng)成本共計(jì)4600萬。 (2)投資收益貸方220萬,其中權(quán)益法核算投資收益40萬,成本法核算投資收益60萬,均投資于境內(nèi)居民企業(yè),持有時(shí)間滿12個(gè)月;地方政府債券利息50萬;股權(quán)轉(zhuǎn)讓收益70萬,經(jīng)核算,股權(quán)轉(zhuǎn)讓收入600萬,會(huì)計(jì)成本530萬,計(jì)稅成本500萬。 (3)實(shí)際支付工資800萬,其中30萬為返聘工資。 (
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2022-12-24
老師:公司的增值稅稅負(fù)率一直低于3%,目前有項(xiàng)目做了簡(jiǎn)易征收,如果按我們的稅負(fù)率,一旦簡(jiǎn)易征收項(xiàng)目交了增值稅,其他的項(xiàng)目就不需要繳納增值稅,且稅負(fù)率還是會(huì)比平常的要高,一個(gè)項(xiàng)目不交稅,沒有利潤(rùn)也不合理,這個(gè)該怎么辦?
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2020-05-28
A企業(yè)委托B企業(yè)銷售甲商品100件,協(xié)議價(jià)為100元/件,該商品成本60元/件,增值稅率17%.A企業(yè)收到B企業(yè)開來的代銷清單時(shí)開具增值稅發(fā)票,發(fā)票上注明:售價(jià)10000元,增值稅1700元。B企業(yè)實(shí)際銷售時(shí)開具的增值稅發(fā)票上注明:售價(jià)12000元,增值稅為2040元,編制B企業(yè)的會(huì)計(jì)分錄
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2021-05-18
20×9年5月20日,甲公司委托乙公司銷售A商品1500件,乙公司按每件400元的價(jià)格出售給客戶,甲公司按照售價(jià)的10%不含增值稅支付給乙公司手續(xù)費(fèi)(不含增值 稅率為6%)。該商品成本240元/件,增值稅率為13%,乙公司實(shí)際銷售時(shí),向買方開出一張?jiān)鲋刀悓S冒l(fā)票,發(fā)票上注明A商品的售價(jià)600000元,增值稅額78000元209年8月18日,甲公司收到乙公司交來的代銷清單時(shí),向乙公司開具一張相同金額的增值稅發(fā)票 20×9年8月25日,甲公司收到乙公司在扣除手續(xù)費(fèi)后的銷售款項(xiàng),并已將其存入銀行:同時(shí)收到乙公司開具的增值稅專用發(fā)票,手續(xù)費(fèi)60000元,增值稅3600元.
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2021-06-16
增值稅稅率變了,我們公司有客戶開增值稅發(fā)票 ,比如我們的含稅價(jià)格是4000元,現(xiàn)在客戶要求我們公司給他們開增值稅發(fā)票的時(shí)候用4000/1.17*1.16 這樣計(jì)算,他們這樣的要求合理嗎?
1/1111
2018-05-02
1.銷售沒有抵扣的車輛或其他資產(chǎn),舊貨是按3%的征收率減按2%征收增值稅? 2.銷售已經(jīng)抵扣的車輛或者其他資產(chǎn)舊貨按一般稅率計(jì)算的? 3.那自己用過的車輛及資產(chǎn)已經(jīng)抵扣的按16算,未抵扣的是3減2對(duì)么
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2018-12-25
老師問一個(gè)問題:城建稅是用增值稅乘以稅率還是用消費(fèi)稅乘以稅率。謝謝
1/982
2021-03-17
老師你好,剛剛你說按稅負(fù)率計(jì)算不是合規(guī)的,那應(yīng)該怎樣計(jì)算增值稅呢?希望老師大體講一下
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2016-07-26
請(qǐng)問換匯成本低于合理下限3.919怎么寫情況說明,另外我們是外貿(mào)公司,9月份有一單零退稅率的產(chǎn)品,我按出口收入填了增值稅表,到現(xiàn)在該怎么處理?
1/3717
2016-11-01
老師,請(qǐng)問我們?nèi)ツ暝鲋刀惖亩愗?fù)率是 2%,今年去到 5%,這樣正常嗎? 設(shè)備制造
1/1520
2018-10-27