国产98色在线 | 国产,边做饭边被躁bd苍井空图片,99久久99久久精品国产片果冻,www.国产+精品,成人午夜天

1、我們是一般納稅人,申報(bào)時(shí),按月報(bào)的報(bào)表是哪些?按季報(bào)的報(bào)表是哪些?2、增值稅申報(bào)表報(bào)完后,我不知然后是要填哪些附表,就是說,產(chǎn)生哪些 數(shù)據(jù)時(shí)填附表一、附表二.........
2/1775
2016-11-06
3月份增值稅申報(bào)表里采集發(fā)票的時(shí)候填錯(cuò)了一張銷項(xiàng)發(fā)票,導(dǎo)致增值稅銷項(xiàng)稅額多14.82,因?yàn)橛羞M(jìn)項(xiàng)抵扣,當(dāng)月增值稅應(yīng)交金額為0,這個(gè)要怎么處理?不更改申報(bào)表能直接做賬調(diào)增嗎?如果可以,怎么做賬?
1/823
2018-09-05
我們是外貿(mào)企業(yè),所屬期1月份認(rèn)證了退稅進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,現(xiàn)在已經(jīng)稽核了,但是1月份的增值稅申報(bào)附表二上面忘了填待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額了,所屬期2月份申報(bào)的時(shí)候我能再給他填上嗎?怎么填?
3/237
2023-02-27
你好老師,我們?nèi)ツ暧幸粡堜N項(xiàng)發(fā)票作廢了,但是增值稅申報(bào)表的銷售額卻是沒有扣除,請(qǐng)問怎么處理,可以到稅務(wù)局退稅嗎
1/972
2020-04-21
老師,企業(yè)所得稅B類申報(bào)表,收入總額就填寫這個(gè)季度開票總額,就是增值稅申報(bào)表上本年累計(jì)金額是吧
1/842
2020-10-22
老師好,福利費(fèi)發(fā)票的進(jìn)項(xiàng)稅額不能抵扣,我在發(fā)票認(rèn)證平臺(tái)上選擇了不抵扣勾選,那不抵扣勾選的這個(gè)發(fā)票的金額及稅額在增值稅申報(bào)表的哪里顯示?
1/1273
2021-03-04
,謝老師,外貿(mào)出口企業(yè)的進(jìn)貨發(fā)票的進(jìn)項(xiàng)稅額(后續(xù)全額退稅的),增值稅申報(bào)表怎么填寫,要填幾個(gè)表
1/546
2018-12-17
老師請(qǐng)問下我本月已做賬的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,本月不想勾選抵扣,我做在:應(yīng)交稅金_待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,但是科目余額表上,應(yīng)交稅費(fèi)借方包含了,待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額和本月抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額,減銷項(xiàng)稅額,余額跟我增值稅申報(bào)表應(yīng)交稅費(fèi)的余額就對(duì)不上了,我怎么處理呢
1/941
2021-03-01
增值稅申報(bào)表(一)中的未開具發(fā)票的銷售額和銷項(xiàng)稅額怎么填
4/1079
2022-03-12
增值稅申報(bào)表中(一)按適用稅率征稅銷售額是填(不含稅銷售產(chǎn)品的收入)是嗎?其中:應(yīng)稅貨物銷售額也是一樣是嗎?應(yīng)稅勞務(wù)銷售額是指什么?
1/4783
2018-08-18
1月份給客戶開了6萬裝修服務(wù)的發(fā)票,稅率是11%,在填報(bào)增值稅申報(bào)表時(shí),應(yīng)稅貨物銷售額?應(yīng)稅勞務(wù)銷售額?這要如何來填?是否6萬全部進(jìn)應(yīng)稅勞務(wù)來填?
1/863
2018-02-05
發(fā)票,報(bào)增值稅申報(bào)表中出現(xiàn)本期預(yù)繳稅額是不是應(yīng)該繳稅額
1/764
2017-01-11
增值稅申報(bào)表上的金額比發(fā)票上的金額多出了2分錢 ,增值稅上是簡(jiǎn)易征收的稅額 使用稅率征收的稅額,兩者相加的時(shí)候不是保留兩位數(shù)相加而是加完后再保留兩位數(shù),這樣才有2分錢的差異,這種情況是怎么處理?
1/997
2016-11-04
請(qǐng)問上個(gè)月增值稅申報(bào)附表一銷項(xiàng)稅額填錯(cuò)了,還能更改申報(bào)嗎,嘗試了更改,但是校驗(yàn)提示附表三和附表一不一致,但是附表三不能動(dòng),這種情況應(yīng)該怎么辦呢,要去稅務(wù)局更改嗎
1/1501
2021-09-07
老師,我們是一般納稅人,實(shí)行差額征稅,上個(gè)月開了張專票差額開具的,含稅價(jià)是5000元,差額成本是4650,所以發(fā)票稅額欄是19.81元,但在增值稅申報(bào)表表一的時(shí)候,專票那里數(shù)據(jù)自動(dòng)帶過去銷售額是4980.19元,稅額19.81,但按我賬上這筆收入是5000/1.06=4716.98,稅額是283.02。如果直接按申報(bào)表數(shù)據(jù)申報(bào),那申報(bào)表里的銷售額跟我賬上銷售額就不能對(duì)應(yīng)了?應(yīng)該怎么申報(bào)?
4/553
2022-02-09
小規(guī)模公司增值稅申報(bào)表中免稅銷售額是填含稅價(jià)的還是不含稅價(jià)?
2/2287
2021-04-12
老師,房地產(chǎn)一般納稅人,關(guān)于預(yù)交的增值稅款2萬,城建稅及附加1萬,除了在“增值稅預(yù)繳申報(bào)”里面申報(bào)本期發(fā)生額, 是否還需要在增值稅申報(bào)表(四)“銷售不動(dòng)產(chǎn)預(yù)征繳納稅額”輸入本期發(fā)生額呢?(若是要填寫,具體要填多少呢?) 詳情見下圖
1/655
2020-11-10
外貿(mào)企業(yè)出口退稅的數(shù)據(jù)申報(bào)過了,后期還需要再在增值稅申報(bào)表中提現(xiàn)嗎
1/403
2022-02-15
外貿(mào)企業(yè)出口業(yè)務(wù)收到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是13個(gè)點(diǎn)的,擎天軟件里面退稅是9個(gè)點(diǎn)的,這4個(gè)點(diǎn)的差額在增值稅申報(bào)表里面怎么填
3/1358
2019-12-10
老師:請(qǐng)問增值稅報(bào)表中,留抵稅額和減免稅額是分開統(tǒng)計(jì)的嗎?比如2月沒有銷項(xiàng),增值稅申報(bào)表主表中留抵稅額為20000,表四減免稅額280。這個(gè)減免稅額怎么沒有統(tǒng)計(jì)在主表一起呢?還是說我填錯(cuò)了。
1/2137
2020-03-18