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老師您好!我們公司是差額納稅前1、2季度按開出的發(fā)票申報(bào)增值稅沒有添附列表,前面2季度要補(bǔ)起來嗎?
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2018-12-17
老師 增值稅及附加申報(bào)表里的: 服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無形資產(chǎn)扣除項(xiàng)目本期實(shí)際扣除金額,,這怎么算出來填的呢、
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2023-09-14
上月填增值稅申報(bào)的時(shí)候多交稅了,當(dāng)時(shí)也通過稅局改申報(bào)表了,他們說多交的2857.02當(dāng)成我的預(yù)交稅款,幫我看下申報(bào)表的處理對不,怎么這個(gè)月申報(bào)增值稅的時(shí)候,沒把預(yù)交的減去?航天公司的客服說多交的2857.02應(yīng)該填到28欄,下月才可以當(dāng)成預(yù)交稅款抵扣。
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2017-03-07
小規(guī)模增值稅申報(bào)表一個(gè)季度未超9萬應(yīng)該在那幾項(xiàng)填
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2017-07-16
老師你好!比如我公司二月份申報(bào)1月份的增值稅,那么我是1月做賬的時(shí)候計(jì)提增值稅和附加稅的。那么我二月份申報(bào)1月份的出口退稅,在匯總表37欄當(dāng)期免抵稅額出現(xiàn)1000,那么我是什么時(shí)候交這1千的附加稅。問題:是二月份修改增值稅附征還是等三月份再交這1千的附加稅?
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2020-03-11
更正上個(gè)月增值稅報(bào)表,顯示報(bào)表晚于5月3號申報(bào),要去稅局大廳申報(bào),這是怎么回事
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2019-05-04
多申報(bào)了收入,按含稅報(bào)的,現(xiàn)在的情況是增值稅申報(bào)表比利潤表上多了,現(xiàn)在怎樣處理?
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2019-01-05
老師 請問 增值納稅申報(bào)表的15欄是填 免抵退稅申報(bào)匯總表的32欄數(shù)據(jù)?還是36欄數(shù)據(jù)?
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2019-08-05
我要打印去年一年的增值稅納稅申報(bào)表,企業(yè)所得稅申報(bào)表。在電子稅務(wù)局哪里打印吶?
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2020-06-21
比如12月的免抵退申報(bào)表和增值稅納稅申報(bào)表中的免抵退銷售額為什么會(huì)不一至的?
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2019-03-28
資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表和增值稅一樣每月都要申報(bào)么?都是直接導(dǎo)入的。
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2019-03-26
小規(guī)模增值稅,除了第一個(gè)申報(bào)表,還有三張表要填嗎?什么情況下要填?
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2020-04-01
填增值稅申報(bào)表時(shí),填成品油那張表的時(shí)候,潤滑脂屬于哪個(gè)油品型號
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2018-10-15
稅控服務(wù)費(fèi)抵稅是填哪個(gè)表,新版系統(tǒng)沒有《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》
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2019-03-04
老師我有一問題向老師咨詢,就是增值稅申報(bào)表應(yīng)交增值稅和帳面應(yīng)交增值稅出現(xiàn)差異是怎么形成的。謝謝你
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2022-03-25
生產(chǎn)制造型企業(yè),是高企,生產(chǎn)自動(dòng)化設(shè)備的,貨物發(fā)到客戶端提供安裝,也就是陪產(chǎn)支持費(fèi),發(fā)票開具內(nèi)容為現(xiàn)代服務(wù),稅率6%,這個(gè)可以享受免交增值稅么?增值稅申報(bào)表應(yīng)該填列,主表以及副表
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2020-12-09
老師,你好!填增值稅申報(bào)表什么情況下填小微企業(yè)免稅銷售額,什么情況填未達(dá)起征點(diǎn)銷售額?謝謝!
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2020-04-03
外貿(mào)企業(yè)本期進(jìn)項(xiàng)開的16%票,可退稅13%,余下3%做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,請問在填增值稅申報(bào)表時(shí),應(yīng)填到哪個(gè)欄次?還有本月開的加工費(fèi)也不能退稅,這項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出填到哪個(gè)欄次?
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2019-08-09
(1)一般納稅人出租其2016年4月30日前取得的不動(dòng)產(chǎn),可以選擇適用簡易計(jì)稅方法,按照5%的征收率計(jì)算應(yīng)納稅額。 (2)一般納稅人出租其2016年5月1日后取得的不動(dòng)產(chǎn),適用一般計(jì)稅方法計(jì)稅,適用稅率11% 同時(shí)有兩種計(jì)稅方式怎么填增值稅申報(bào)表啊
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2021-08-23
工商年檢里的納稅總額是在增值稅納稅申報(bào)表里看嗎
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2022-04-25