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工程項(xiàng)目,我們分包出去的,我想問(wèn)一下,增值稅申報(bào)的時(shí)侯是差額交稅,我所得稅算收入是不是也應(yīng)把那部分減去,也應(yīng)差額算收入 但是這樣就和增值稅申報(bào)表里的本年收入欄數(shù)據(jù)對(duì)不上 但是如果所得稅里不差額算收入,收入很大,所得稅稅負(fù)就很低了
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2019-05-17
哪位老師幫看看填的對(duì)嗎?報(bào)廢車(chē)有收入,增值稅申報(bào)表一第12欄5列、6列未開(kāi)具發(fā)票金額13000
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2017-12-15
老師,2020年4個(gè)季度的企業(yè)所得稅都報(bào)錯(cuò)了,匯算清繳也報(bào)錯(cuò)了,匯算清繳的收入和增值稅申報(bào)表的數(shù)據(jù)不一樣,我只需要更正年度申報(bào)表嗎?還是說(shuō)是個(gè)季度的都需要更正?
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2023-03-20
廢舊物資開(kāi)發(fā)利用公司填寫(xiě)增值稅申報(bào)表的時(shí)候是填在應(yīng)稅貨物及勞務(wù)還是填在服務(wù)不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)
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2018-07-07
請(qǐng)問(wèn)收到的退稅額增值稅申報(bào)表中沖減了上期留底稅額會(huì)計(jì)分錄怎么做?
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2020-06-05
一般人增值稅申報(bào)表,附表二,其他扣稅憑證下面有一個(gè)代扣代繳稅收憑證,是什么意思?
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2021-04-27
廣碩電子增值稅申報(bào)表填報(bào)時(shí),為什么沒(méi)有體現(xiàn)出口退稅的32500和進(jìn)行稅額轉(zhuǎn)出的10000元,直接用424927.35+5780-411672.88-4250=14784.47填報(bào)的,為什么和老師講的這個(gè)憑證有出入啊,下面在同學(xué)問(wèn)答中老師回復(fù)(會(huì)計(jì)學(xué)堂老師 : 你好,424927.35+32500+15780=473207.35 ,411672.88+4250=415922.88, 473207.35-415922.88=57284.47, 57284.47-45000=12284.47 在加上期初的51000-507500=2500 )
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2018-01-03
老師好,請(qǐng)問(wèn) 1、抵扣聯(lián)發(fā)票做為附件是放在“待認(rèn)證”這張憑證中,還是放在“認(rèn)證”的憑證中? 2、待認(rèn)證發(fā)票在增值稅申報(bào)表(本期進(jìn)項(xiàng)稅額明細(xì))表中,就不用體現(xiàn)待認(rèn)證發(fā)票的金額,對(duì)嗎?
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2021-03-12
你好,老師。這個(gè)增值稅申報(bào)表三有一欄服務(wù),不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)價(jià)稅合計(jì)額好像沒(méi)有在主表我填列呢。
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2021-07-15
老師,增值稅申報(bào)表應(yīng)稅貨物,應(yīng)稅勞務(wù)數(shù)據(jù)根據(jù)什么填寫(xiě)
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2020-02-29
消防工程公司,一般納稅人,主要業(yè)務(wù)有兩大類(lèi),一個(gè)是消防器材的銷(xiāo)售,一個(gè)提供消防工程建筑(這個(gè)還是跨區(qū)域提供服務(wù),有預(yù)繳)。是不是需要分別核算這兩類(lèi)的收入成本?那增值稅申報(bào)表怎么填寫(xiě)?期待老師解答
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2019-11-26
老師,2023年12月和2024年4月分別有張發(fā)票(都是費(fèi)用發(fā)票)的進(jìn)項(xiàng)需要轉(zhuǎn)出的,請(qǐng)問(wèn)是2023年12月到2024年7月都要更正增值稅申報(bào)表嗎?如果要更正后面應(yīng)該怎么處理,做賬要怎么做,匯算清繳需要更正嗎?
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2024-08-29
老師,一般納稅人2020年1月份沒(méi)有開(kāi)過(guò)發(fā)票,也沒(méi)有任何費(fèi)用票據(jù),那增值稅申報(bào)表上全是0嗎?
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2020-04-05
老師我是購(gòu)買(mǎi)方,發(fā)生銷(xiāo)售折讓?zhuān)N(xiāo)售方給我開(kāi)的紅字發(fā)票 如何賬務(wù)處理,增值稅申報(bào)表如何填
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2018-12-31
增值稅申報(bào)表收入與企業(yè)所得稅收入之間有很大差額,從哪些方面找原因呢?
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2020-10-28
2022年小規(guī)模企業(yè),企業(yè)3月收到客戶(hù)2萬(wàn)元銀行存款,但是3月沒(méi)有開(kāi)發(fā)票給客戶(hù)??梢栽?月開(kāi)給客戶(hù)嗎?現(xiàn)在2022年4月1日新稅收政策,開(kāi)票是免稅的普通發(fā)票,還是開(kāi)1%的普通發(fā)票呢 第一季度的電子稅務(wù)局小規(guī)模納稅增值稅申請(qǐng),怎么填寫(xiě)增值稅申報(bào)表
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2022-04-06
老師,您好!我想問(wèn)一下費(fèi)用發(fā)票(普通發(fā)票)需要在增值稅申報(bào)表中提現(xiàn)么?還有一個(gè)購(gòu)買(mǎi)金稅盤(pán)的專(zhuān)票要怎么填寫(xiě)
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2019-08-13
老師我們是小規(guī)模納稅人,本月開(kāi)了建筑服務(wù)*勞務(wù)服務(wù)的專(zhuān)票給客戶(hù),現(xiàn)在我要增值稅申報(bào),在增值稅納稅申報(bào)表里 我的開(kāi)票金額 是填在貨物及勞務(wù)一欄還是填在服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)這一欄呢 ?
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2022-01-10
申報(bào)增值稅的時(shí)候申報(bào)表上的應(yīng)交增值稅和實(shí)際銷(xiāo)項(xiàng)減去進(jìn)項(xiàng)的金額差了一分錢(qián),這種情況應(yīng)該怎么做會(huì)計(jì)分錄
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2023-03-14
老師:我的報(bào)表增值稅留底稅額,與申報(bào)表的留底稅額差0.01分,該如何調(diào)?我的收入與申報(bào)表的金額是一樣的呀?
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2021-07-09