
收到供應商的紅字增值稅專用發(fā)票的賬務處理以及增值稅申報表如何填寫?
答: 您好,收到紅字發(fā)票,借:庫存商品等科目,負數(shù),應交稅費-應交增值稅-進項,負數(shù),貸:應付賬款等科目,負數(shù)。在增值稅申報表中填寫到進項負數(shù)即可。
增值稅紅字發(fā)票開具后,增值稅申報表怎么填?
答: 若當月收入總額為負數(shù),增值稅申報表了收入也填負數(shù)
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
9月分的發(fā)票不能作廢了,現(xiàn)在開紅字發(fā)票 請問9月的賬務處理需要做嗎?分錄怎么寫?增值稅申報表填寫哪一欄呢
答: 你好 9月份需要按正常發(fā)票做銷售分錄 借;應收賬款 ,貸;主營業(yè)務收入 , 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額) 填寫在增值稅申報表的收入欄次


sunny 追問
2018-12-31 15:55
maize老師 解答
2018-12-31 15:55