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增值稅申報(bào)表二進(jìn)項(xiàng)稅稅額和發(fā)票服務(wù)平臺(tái)認(rèn)證的發(fā)票不一致,這是為什么?怎么解決
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2023-12-16
您好,老師,麻煩問下2023年1月份有筆進(jìn)項(xiàng)稅現(xiàn)在轉(zhuǎn)出需要怎么申報(bào)?是更正2023年1月份增值稅申報(bào)表還是在當(dāng)期增值稅申報(bào)時(shí)做轉(zhuǎn)出呢(即2024年12月初申報(bào)11月份增值稅時(shí)做轉(zhuǎn)出)
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2024-11-25
增值稅申報(bào)成功,發(fā)現(xiàn)021表里稅控系統(tǒng)的280數(shù)據(jù)填了,期末余額為0,但是005表里面忘了改了,期末余額還是280,現(xiàn)在怎么辦?,增值稅已經(jīng)申報(bào)成功了,增值稅001表里面顯示有280,已經(jīng)抵扣了
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2022-03-04
老師,您好,我上個(gè)季度由于開票系統(tǒng)的原因,多扣了一筆增值稅和城建稅,現(xiàn)在我要退稅,附加稅申報(bào)表顯示已經(jīng)把多交的城建稅稅款抵扣,但是銀行回單顯示并未進(jìn)行抵扣,這種情況應(yīng)該怎么辦?
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2020-07-06
有個(gè)增值稅申報(bào)的填寫請(qǐng)教一下。附表一后面這個(gè)12列扣除后金額到底應(yīng)該如何填寫,老是報(bào)錯(cuò)說14列應(yīng)該=0,還要和附表三對(duì)應(yīng)。就一個(gè)銷項(xiàng)稅,沒有免稅銷售額,怎么感覺好復(fù)雜
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2023-11-10
匯算清繳的時(shí)候,一般企業(yè)收入明細(xì)表”中的主營(yíng)收入金額是與利潤(rùn)表年報(bào)的主營(yíng)收入一致的,“一般企業(yè)收入明細(xì)表”中的主營(yíng)收入金額是不是應(yīng)該與“增值稅納稅申報(bào)表\"的銷售額的本年累計(jì)金額一致?現(xiàn)在出現(xiàn)增值稅申報(bào)的收入金額比利潤(rùn)表的主營(yíng)收入多,改怎么處理?
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2018-05-21
增值稅納稅申報(bào)表上所屬行業(yè)是其他未列明建筑業(yè),但是我們主要經(jīng)營(yíng)范圍其實(shí)是屬于工業(yè),為什么
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2022-12-30
老師,個(gè)體工商戶這個(gè)季度未開具發(fā)票 ,直接保存增值稅納稅申報(bào)表,增值稅減免稅申報(bào)表直接保存不了,還得選擇減免稅代碼
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2020-07-08
老師我們小規(guī)模公司,報(bào)增值稅申報(bào)表時(shí)本年1到3月沒開票,增值稅申報(bào)表本期數(shù)為0,本年累計(jì)也是0哈,與上年的無(wú)關(guān)哈
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2020-04-14
小規(guī)模納稅人,電商銷售額季度以30萬(wàn)之內(nèi),想問一下增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表需要報(bào)嗎?增值稅申報(bào)表中數(shù)據(jù)為什么對(duì)不上
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2022-04-12
公司賬面增值稅留抵大于稅務(wù)增值稅申請(qǐng)表上的數(shù)據(jù)。請(qǐng)問怎么處理。怎么做平。稅務(wù)申請(qǐng)表上的數(shù)據(jù)應(yīng)該沒有錯(cuò)。會(huì)計(jì)做賬錯(cuò)誤。
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2020-06-16
2019年1月金蝶主營(yíng)業(yè)務(wù)收入與納稅申報(bào)表銷售金額不相等,但是金蝶系統(tǒng)應(yīng)交增值稅和納稅申報(bào)表應(yīng)交增值稅金額卻是一致。
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2019-04-06
本月增值稅申報(bào)時(shí)候表二無(wú)法填寫數(shù)據(jù)鼠標(biāo)點(diǎn)不動(dòng)其他的表都正常
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2019-01-12
老師 你好 廣西電子稅務(wù)局申報(bào)時(shí)候 怎么看不到增值稅表和所得稅表
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2021-04-12
稅控抵減增值稅表四填了,減免申報(bào)也填了,主表23行為啥沒有抵減額
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2022-11-11
個(gè)體戶附加稅已經(jīng)預(yù)繳,那申報(bào)表是零申報(bào)嗎
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2019-07-06
申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表時(shí),稅金及附加為負(fù)的,怎么申報(bào)
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2021-10-19
增值稅申報(bào)表在什么系統(tǒng)申報(bào)?可以在電子稅務(wù)局還是申報(bào)系統(tǒng)?
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2020-08-20
請(qǐng)問老師增值稅表申報(bào)剛過申報(bào)期發(fā)現(xiàn)申報(bào)有錯(cuò)誤還能更改嗎
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2020-07-17
老師你好!比如我公司二月份申報(bào)1月份的增值稅,那么我是1月做賬的時(shí)候計(jì)提增值稅和附加稅的。那么我二月份申報(bào)1月份的出口退稅,在匯總表37欄當(dāng)期免抵稅額出現(xiàn)1000,那么我是什么時(shí)候交這1千的附加稅。問題:是二月份修改增值稅附征還是等三月份再交這1千的附加稅?
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2020-03-11