国产98色在线 | 国产,边做饭边被躁bd苍井空图片,99久久99久久精品国产片果冻,www.国产+精品,成人午夜天

小規(guī)模企業(yè),增值稅季報(bào),開(kāi)的是普票子912.62一個(gè)季度的,未達(dá)起征點(diǎn),我想問(wèn)在增值稅納稅申報(bào)表中怎么填寫(xiě),
1/1059
2018-04-18
申報(bào)年度企業(yè)所得稅申報(bào)表時(shí),免征增值稅應(yīng)填列哪一欄
1/3601
2020-03-21
小規(guī)模納稅人銷售的是免稅產(chǎn)品增值稅申報(bào)表怎么申報(bào)
5/1686
2021-10-21
收到的退附加稅,利潤(rùn)表上當(dāng)期的稅金及附加是度數(shù)了,財(cái)務(wù)報(bào)表申報(bào)不通過(guò),怎么辦
1/78
2023-10-18
一般納稅人零申報(bào)的增值稅 企業(yè)所得稅等申報(bào)表要打印
1/1470
2020-11-06
增值稅更正申報(bào)后,怎么更新后面已經(jīng)申報(bào)過(guò)的報(bào)表數(shù)據(jù)?
3/231
2024-03-12
出口退稅正式申報(bào)完成,是否還能更改增值稅納稅申報(bào)表?
1/5983
2019-11-08
匯算清繳的時(shí)候,一般企業(yè)收入明細(xì)表”中的主營(yíng)收入金額是與利潤(rùn)表年報(bào)的主營(yíng)收入一致的,“一般企業(yè)收入明細(xì)表”中的主營(yíng)收入金額是不是應(yīng)該與“增值稅納稅申報(bào)表\"的銷售額的本年累計(jì)金額一致?現(xiàn)在出現(xiàn)增值稅申報(bào)的收入金額比利潤(rùn)表的主營(yíng)收入多,改怎么處理?
1/1568
2018-05-21
增值稅納稅申報(bào)表上所屬行業(yè)是其他未列明建筑業(yè),但是我們主要經(jīng)營(yíng)范圍其實(shí)是屬于工業(yè),為什么
1/643
2022-12-30
有個(gè)增值稅申報(bào)的填寫(xiě)請(qǐng)教一下。附表一后面這個(gè)12列扣除后金額到底應(yīng)該如何填寫(xiě),老是報(bào)錯(cuò)說(shuō)14列應(yīng)該=0,還要和附表三對(duì)應(yīng)。就一個(gè)銷項(xiàng)稅,沒(méi)有免稅銷售額,怎么感覺(jué)好復(fù)雜
15/425
2023-11-10
生活服務(wù)行業(yè)享受免征增值稅政策填寫(xiě)增值稅申報(bào)表時(shí)都需要在哪些地方填列?
1/521
2021-03-05
老師,您好,我上個(gè)季度由于開(kāi)票系統(tǒng)的原因,多扣了一筆增值稅和城建稅,現(xiàn)在我要退稅,附加稅申報(bào)表顯示已經(jīng)把多交的城建稅稅款抵扣,但是銀行回單顯示并未進(jìn)行抵扣,這種情況應(yīng)該怎么辦?
1/739
2020-07-06
老師,個(gè)體工商戶這個(gè)季度未開(kāi)具發(fā)票 ,直接保存增值稅納稅申報(bào)表,增值稅減免稅申報(bào)表直接保存不了,還得選擇減免稅代碼
1/637
2020-07-08
老師我們小規(guī)模公司,報(bào)增值稅申報(bào)表時(shí)本年1到3月沒(méi)開(kāi)票,增值稅申報(bào)表本期數(shù)為0,本年累計(jì)也是0哈,與上年的無(wú)關(guān)哈
2/759
2020-04-14
小規(guī)模納稅人,電商銷售額季度以30萬(wàn)之內(nèi),想問(wèn)一下增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表需要報(bào)嗎?增值稅申報(bào)表中數(shù)據(jù)為什么對(duì)不上
2/332
2022-04-12
公司賬面增值稅留抵大于稅務(wù)增值稅申請(qǐng)表上的數(shù)據(jù)。請(qǐng)問(wèn)怎么處理。怎么做平。稅務(wù)申請(qǐng)表上的數(shù)據(jù)應(yīng)該沒(méi)有錯(cuò)。會(huì)計(jì)做賬錯(cuò)誤。
1/1291
2020-06-16
2019年1月金蝶主營(yíng)業(yè)務(wù)收入與納稅申報(bào)表銷售金額不相等,但是金蝶系統(tǒng)應(yīng)交增值稅和納稅申報(bào)表應(yīng)交增值稅金額卻是一致。
2/2409
2019-04-06
老師你好!比如我公司二月份申報(bào)1月份的增值稅,那么我是1月做賬的時(shí)候計(jì)提增值稅和附加稅的。那么我二月份申報(bào)1月份的出口退稅,在匯總表37欄當(dāng)期免抵稅額出現(xiàn)1000,那么我是什么時(shí)候交這1千的附加稅。問(wèn)題:是二月份修改增值稅附征還是等三月份再交這1千的附加稅?
1/988
2020-03-11
老師我有一問(wèn)題向老師咨詢,就是增值稅申報(bào)表應(yīng)交增值稅和帳面應(yīng)交增值稅出現(xiàn)差異是怎么形成的。謝謝你
1/38
2022-03-25
生產(chǎn)制造型企業(yè),是高企,生產(chǎn)自動(dòng)化設(shè)備的,貨物發(fā)到客戶端提供安裝,也就是陪產(chǎn)支持費(fèi),發(fā)票開(kāi)具內(nèi)容為現(xiàn)代服務(wù),稅率6%,這個(gè)可以享受免交增值稅么?增值稅申報(bào)表應(yīng)該填列,主表以及副表
1/462
2020-12-09