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公司是園區(qū)管理型企業(yè),未來(lái)園區(qū)會(huì)引進(jìn)工業(yè)企業(yè),還有對(duì)中小企業(yè)進(jìn)行孵化管理,所以,針對(duì)園區(qū),如何進(jìn)行房產(chǎn)稅和土地使用稅的稅收籌劃
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2019-03-12
小規(guī)模增值稅免了,那做賬增值稅是0嗎,比如100,借銀行春款100,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入100,應(yīng)交稅費(fèi)增值稅0嗎
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2022-04-26
老師您好,個(gè)體工商戶定額征收,定額10萬(wàn),是不是免收增值稅以及附加稅,只需繳納個(gè)人所得稅?
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2020-03-23
未達(dá)起征點(diǎn)增值稅怎樣入賬,借:應(yīng)交稅金 貸:營(yíng)業(yè)外收入是嗎?營(yíng)業(yè)外收入二級(jí)科目怎樣寫老師
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2019-07-21
老師,小規(guī)模納稅人未開票收入,也未達(dá)起征點(diǎn),怎么填寫這個(gè)增值稅申報(bào)表。??收入用來(lái)支付工資
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2019-05-03
小規(guī)模納稅人,增值稅免征了,附征稅就不用交,那附征稅需要每月計(jì)提么?如果需要,計(jì)提和免征的分錄分別是?
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2018-04-14
如果增值稅預(yù)交稅款,應(yīng)預(yù)交稅款=價(jià)款/(1+稅率)*預(yù)征率,還是應(yīng)預(yù)交稅款=價(jià)款/(1+預(yù)征率)*預(yù)征率
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2020-02-17
建安營(yíng)改增后核定征收的綜合稅率是多少
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2016-09-18
增值稅價(jià)外征收不適用以委托名義開具發(fā)票代委托方收取的款項(xiàng) 怎么理解? 就是說(shuō)我代為征收的這個(gè)款項(xiàng)里面沒有價(jià)位費(fèi)用,同時(shí)我也不能去收取價(jià)外費(fèi)用
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2023-07-21
我是小規(guī)模企業(yè),適用差額征稅的旅游公司,現(xiàn)在收入其他旅行社開給我6%點(diǎn)稅費(fèi)的團(tuán)費(fèi),6% 的稅額是否可以作為我計(jì)算扣減增值稅?比如我不含稅收入是20000元,稅額是600元,其他旅行社開給我發(fā)票是團(tuán)費(fèi) 不含稅8000元,稅費(fèi)是480元,那我應(yīng)該繳納的小規(guī)模增值稅是不是就是600-480=120元。
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2019-09-04
小規(guī)模企業(yè),開具的技術(shù)開發(fā)費(fèi)或者技術(shù)服務(wù)費(fèi)享受免征增值稅了,在開具發(fā)票后記賬時(shí),借應(yīng)收賬款,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入時(shí),增值稅免稅了,還需要根據(jù)3%的稅率計(jì)提增值稅嗎?在繳納增值稅的時(shí)再把免稅增值稅轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入-減免稅款嗎?這有沒有政策說(shuō)明以什么為準(zhǔn)?
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2019-01-23
個(gè)體戶核定征收29o00元,單月超開40萬(wàn),現(xiàn)在要變成查帳征收,這樣會(huì)增加稅
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2019-10-21
單選題 甲設(shè)計(jì)公司為增值稅小規(guī)模納稅人,2019年6月提供設(shè)計(jì)服務(wù)取得含增值稅價(jià)款206 000元;因服務(wù)中止,退還給客戶含增值稅價(jià)款10 300元。已知小規(guī)模納稅人增值稅征收率為3%,甲設(shè)計(jì)公司當(dāng)月應(yīng)繳納增值稅稅額的下列計(jì)算中,正確的是( )。 A [206 000÷(1+3%)]×3%=6 000(元) B 206 000×3%=6 180(元) C [(206 000-10 300)÷(1+3%)]×3%=5 700(元) D (206 000-10 300)×3%=5 871(元)
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2022-04-06
老師?個(gè)體戶核定征收,如果季度超過(guò)30萬(wàn),除了增值稅附加稅,還要交個(gè)人所得稅稅嗎?
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2023-10-27
15. 2021年5月,某設(shè)計(jì)公司(小規(guī)模納稅人)提供設(shè)計(jì)服務(wù),取得含稅收入13萬(wàn)元,銷售自己使用過(guò)的固定資產(chǎn),取得含稅收入1萬(wàn)元。該公司以1個(gè)月為1個(gè)納稅期。該公司當(dāng)月上述業(yè)務(wù)應(yīng)納增值稅(  )萬(wàn)元?! ?A. 0 B. 0.12 C. 0.41 D. 0.40 【答案】D 【解析】小規(guī)模納稅人(除其他個(gè)人外)銷售自己使用過(guò)的固定資產(chǎn),減按2%征收增值稅。 應(yīng)納增值稅=13÷(1+3%)×3%+1÷(1+3%)×2%=0.40(萬(wàn)元) 老師請(qǐng)問(wèn)一下小規(guī)模納稅人月銷售額未超過(guò)15萬(wàn)元的,按照規(guī)定不是免征增值稅么?
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2022-07-22
其他個(gè)人采取一次性收取租金形式出租不動(dòng)產(chǎn)取得的租金收入,可在對(duì)應(yīng)的租賃期內(nèi)平均分?jǐn)?,分?jǐn)偤蟮脑伦饨鹗杖胛闯^(guò)15萬(wàn)元的,免征增值稅。___這個(gè)解析對(duì)嗎?不是未超10萬(wàn)嗎?還是這是新政策
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2022-02-06
請(qǐng)問(wèn)營(yíng)利性醫(yī)療機(jī)構(gòu)免征增值稅,有主營(yíng)業(yè)務(wù)收入時(shí),需要開立發(fā)票嗎?什么類型的票?
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2020-06-02
去年的免征增值稅都計(jì)入了主營(yíng)業(yè)務(wù)收入里,今年還需要做調(diào)整嗎?可以不做調(diào)整嗎?
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2017-02-07
小規(guī)模納稅人,收入確認(rèn)時(shí),借:應(yīng)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 到月末是不是得計(jì)提增值稅,如果在免征范圍內(nèi),借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(減免稅) 請(qǐng)問(wèn)這樣可以嗎?季末最后一個(gè)月時(shí)再所,應(yīng)交直值稅(減免稅)轉(zhuǎn)成營(yíng)業(yè)外收入???請(qǐng)教,謝謝!
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2017-01-04
乙公司為增值稅小規(guī)模納稅人,增值稅征收率為3%,存貨按實(shí)際成本計(jì)價(jià)核算,2019年9月發(fā)生有關(guān)增值稅(不考慮其他稅費(fèi))的業(yè)務(wù)如下: (1)購(gòu)入原材料一批,增值稅專用發(fā)票注明價(jià)款60 000元,增值稅額7 800元,價(jià)稅款以存款支付,材料尚未入庫(kù)。 (2)以存款支付委托加工材料的加工費(fèi)4 000元,增值稅額520元,取得增值稅專用發(fā)票。 (3)銷售產(chǎn)品一批,開出普通發(fā)票金額113 000元,其中100000元貨款收存銀行,其余款項(xiàng)尚未收到。 (4)2019年10月9日以銀行存款繳納本月增值稅。 要求(1)計(jì)算本月應(yīng)交增值稅 (2)編制有關(guān)會(huì)計(jì)分錄
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2022-10-20