我是小規(guī)模企業(yè),適用差額征稅的旅游公司,現(xiàn)在收入其他旅行社開給我6%點(diǎn)稅費(fèi)的團(tuán)費(fèi),6% 的稅額是否可以作為我計(jì)算扣減增值稅?比如我不含稅收入是20000元,稅額是600元,其他旅行社開給我發(fā)票是團(tuán)費(fèi) 不含稅8000元,稅費(fèi)是480元,那我應(yīng)該繳納的小規(guī)模增值稅是不是就是600-480=120元。
純靜
于2019-09-04 12:00 發(fā)布 ??947次瀏覽
- 送心意
文老師
職稱: 中級(jí)職稱
2019-09-04 12:27
您好,您應(yīng)該是(20000-8480)*3%來(lái)計(jì)算的,小規(guī)模納稅人是不可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的,只是差額征收可以是按您的收入-成本以后的金額來(lái)算應(yīng)交的增值稅的
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你好!季度不超過(guò)9萬(wàn)不繳增值稅,
2018-07-12 09:49:54

您好,您應(yīng)該是(20000-8480)*3%來(lái)計(jì)算的,小規(guī)模納稅人是不可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的,只是差額征收可以是按您的收入-成本以后的金額來(lái)算應(yīng)交的增值稅的
2019-09-04 12:27:14

你好,收入是計(jì)不含稅金額,然后把減免的稅額轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入
借;銀行存款等科目 , 貸;其他業(yè)務(wù)收入 ,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 , 貸;營(yíng)業(yè)外收入——增值稅減免
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你好,是的,指本季度所有收入的不含稅銷售額
2017-09-27 12:26:06

你好,看差額之后的,
2019-10-18 17:46:03
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