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老師,我想請問一下,小規(guī)模納稅人開專票開一個點(diǎn)的收入,那這個收入在增值稅的申報(bào)表里怎么填呢,是填在應(yīng)征增值稅不含稅銷售額(3%征收率)嗎
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2021-08-05
我司將庫存商品送給客戶,成本80,售價100。應(yīng)如何寫會計(jì)分錄?視同銷售要確認(rèn)主營業(yè)務(wù)收入么?填寫增值稅申報(bào)表,贈送產(chǎn)生的增值稅應(yīng)填寫在哪里?
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2019-08-21
本期銷售額未達(dá)起征點(diǎn)請將本期應(yīng)征增值稅銷售額對應(yīng)填在第十欄小微企業(yè)免稅銷售額中適用增值稅差額征收政策的納稅人填寫差額后的銷售額差額部分填寫在佛列資料對應(yīng)欄中填寫增值稅納稅申報(bào)表老師出這個提示
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2021-04-21
我公司的稅控系統(tǒng)服務(wù)費(fèi)在申報(bào)的時候已經(jīng)填在一般納稅人增值稅申報(bào)表的附表四了,主表第23行也已經(jīng)填寫了,卻審核不過去?不知道什么原因?請老師給予指點(diǎn)。
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2018-05-07
今年5月1號之后開出的稅率為17%的發(fā)票收入,必須要更正申報(bào)4月份增值稅報(bào)表嗎 (4月份報(bào)表填在未開票收入攔,所屬開票月份申報(bào)表在未開票收入攔填寫負(fù)數(shù)沖減)。
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2018-08-26
老師,我們是一般納稅人公司,現(xiàn)在申報(bào)2023年第4季度的所得稅,本年累計(jì)收入是按利潤表上的本年收來填嗎,因?yàn)槲以鲋刀惿陥?bào)表是收入和利潤表的收入不一樣,11月份有做了一個外購商品送客戶做視同銷售,變成增值稅申報(bào)表的收入會比利潤表多,那所得稅申報(bào)的收入要按哪個數(shù)據(jù)來填
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2024-01-12
固定資產(chǎn)需要登記嘛?開了專票,需要填一般納稅人的固定資產(chǎn)的進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣表嗎?還是只填增值稅納稅申報(bào)表2進(jìn)項(xiàng)抵扣?
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2017-12-08
報(bào)稅的時候增值稅納稅申報(bào)表提取不到附表一中銷項(xiàng)稅額的數(shù)據(jù)是怎么回事?附表一的數(shù)據(jù)已經(jīng)填寫保存過了。
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2019-11-13
老師,我想問下,小規(guī)模納稅人每個月有代開的專用發(fā)票,怎么申報(bào)增值稅,按季嗎?那前倆月怎么填申報(bào)表?
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2020-06-04
老師,你好!我剛接受的一個公司,剛查出來18年零申報(bào),開票開了29萬多,小規(guī)模增值稅申報(bào)表怎么填寫了
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2021-08-13
年底了,我要作進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,是不是轉(zhuǎn)出的進(jìn)項(xiàng)稅額在申報(bào)時,是用手工填在增值稅申報(bào)的主表上嗎?
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2018-12-31
上個月都交5850元的增值稅,當(dāng)時申報(bào)表也在稅局大廳給改了,這個月申報(bào)多交的稅款在填在那一個欄次
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2017-09-01
小規(guī)模企業(yè)自行開增值稅專用發(fā)票和普通發(fā)票的。在增值稅納稅申報(bào)表 (適用于增值稅小規(guī)模納稅人)怎么填。專用發(fā)票不含稅5萬,普通票不含稅金額4萬,應(yīng)該填在哪個欄次
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2017-10-25
本月開具促銷服務(wù)費(fèi),為什么在申報(bào)時附表三不填,提交申報(bào)時主表和附表三有問題,要強(qiáng)制申報(bào)才行。附表三填了之后,申報(bào)就通過了呢。我不是營改增企業(yè),按道理是不需要填附表三的
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2022-03-13
我公司是外貿(mào)出口企業(yè),有內(nèi)銷也有外銷,現(xiàn)有一張出口退稅增值稅發(fā)票,因?qū)Ψ介_錯,故先沖紅,又重新開出一張,因名稱有錯。問一下如何填增值稅納稅申報(bào)表附表二
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2018-03-29
老師您好,請問一下,小規(guī)模只要本季度沒有收入增值稅申報(bào)表都是零申報(bào),對嗎?
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2023-10-17
每年需要把全年增值稅申報(bào)表跟財(cái)務(wù)報(bào)表交到稅務(wù)局去,,還需要交哪些呢?地稅申報(bào)的要不要交
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2017-03-11
個體工商戶按其額定銷售額90300,當(dāng)開票只有,六萬多的時候,增值稅申報(bào)表的本期免稅額,該怎樣填寫?木期和累計(jì)都是1805.9嗎?還是本期填1805.94,累計(jì)填2709,或者都是填2709
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2022-01-13
老師,我們是個體工商戶,然后是核定銷售額111300,但我們也有自己申請專票開具。專票不含稅合計(jì)257039.1,普票合計(jì)30208.93。然后增值稅申報(bào)表怎么填制
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2020-07-19
老師,增值稅申報(bào)表二進(jìn)項(xiàng)稅抵扣的“金額”是含稅還是不含稅呢
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2019-09-16