国产98色在线 | 国产,边做饭边被躁bd苍井空图片,99久久99久久精品国产片果冻,www.国产+精品,成人午夜天

一般民辦非企業(yè)醫(yī)院涉及什么稅,增值稅申報(bào)表該怎么申報(bào)
2/2564
2017-03-12
老師,請(qǐng)問(wèn)一下,我的增值稅申報(bào)表里面,免稅銷售額是正確的,本期免稅額的數(shù)字比我賬面數(shù)字多了0.02元,我去稅局更正,稅局說(shuō)讓我自己調(diào)賬,我應(yīng)該怎么做這個(gè)分錄調(diào)賬呢
1/963
2019-07-06
本期銷售額未達(dá)起征點(diǎn)請(qǐng)將本期應(yīng)征增值稅銷售額對(duì)應(yīng)填在第十欄小微企業(yè)免稅銷售額中適用增值稅差額征收政策的納稅人填寫(xiě)差額后的銷售額差額部分填寫(xiě)在佛列資料對(duì)應(yīng)欄中填寫(xiě)增值稅納稅申報(bào)表老師出這個(gè)提示
1/1484
2021-04-21
老師,我們是一般納稅人公司,現(xiàn)在申報(bào)2023年第4季度的所得稅,本年累計(jì)收入是按利潤(rùn)表上的本年收來(lái)填嗎,因?yàn)槲以鲋刀惿陥?bào)表是收入和利潤(rùn)表的收入不一樣,11月份有做了一個(gè)外購(gòu)商品送客戶做視同銷售,變成增值稅申報(bào)表的收入會(huì)比利潤(rùn)表多,那所得稅申報(bào)的收入要按哪個(gè)數(shù)據(jù)來(lái)填
2/128
2024-01-12
請(qǐng)教,我們公司剛成立不久,報(bào)增值稅點(diǎn)附表四跳出這個(gè)加計(jì)抵減政策的聲明,要填寫(xiě)嗎
1/645
2019-07-05
異地預(yù)交增值稅,并且有留底稅費(fèi),附表四怎么填寫(xiě)
1/1842
2019-10-14
增值稅報(bào)稅前幾個(gè)表格是不是不需要我填寫(xiě),只需要核對(duì)金額然后保存啊
1/1155
2019-12-05
生產(chǎn)企業(yè)出口的銷售收入,在增值稅的申報(bào)表中,填附表一(開(kāi)具其他發(fā)票銷售還是未開(kāi)具發(fā)票銷售額?
1/1723
2020-01-12
進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,在申報(bào)增值稅時(shí)二表中的20欄(紅字專用發(fā)票信息表注明的進(jìn)項(xiàng)稅額)是填正數(shù)還是負(fù)數(shù)
1/2346
2018-09-05
老師的銀行費(fèi)用我現(xiàn)在跟銀行申請(qǐng)了增值稅專用發(fā)票,年報(bào)還能按之前的報(bào)表填年報(bào)報(bào)表嗎?要調(diào)嗎?
1/609
2020-05-19
想問(wèn)下老師 我4月份開(kāi)了張16%點(diǎn)的銷售正數(shù)發(fā)票和一張銷售負(fù)數(shù)發(fā)票怎么填增值稅申表附表一呢?
1/597
2019-05-12
外貿(mào)企業(yè)出口的銷售收入,在增值稅的申報(bào)表中,填附表一(開(kāi)具其他發(fā)票銷售還是未開(kāi)具發(fā)票銷售額?
1/3105
2018-11-15
1、金稅盤(pán)490及維修費(fèi)330共820元,全額抵扣,不需要認(rèn)證嗎? 2、820元是如果要抵扣,是填附表四--稅額抵減情況表(增值稅稅空系統(tǒng)專用設(shè)備費(fèi)及技術(shù)維修費(fèi)),是不是同時(shí)還要在填代碼的附表”增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表“再填一次, 3、如果這張表都填了會(huì)自動(dòng)生成在主表嗎?還是820元要手工填到主表?
1/1047
2017-12-14
報(bào)增值稅報(bào)表時(shí),有張單是填稅控設(shè)備的,這個(gè)是每年都要填嗎?這個(gè)表是哪個(gè)月份要填表的?
1/531
2021-05-11
老師 別人問(wèn)我們公司說(shuō)去年交了多少稅,是指企業(yè)所得稅嘛?還是只增值稅
1/690
2016-11-08
齊紅老師一般納稅人申報(bào)表中成品油那張表為什么不用填,增值稅認(rèn)證發(fā)票上有購(gòu)進(jìn)成品油這個(gè)項(xiàng)目
1/408
2018-12-28
一般納稅人增值稅申報(bào)表中,第30欄“本期繳納上期應(yīng)納稅額”本月數(shù)的填寫(xiě)取決于主表哪個(gè)欄次(深圳)
1/2001
2020-08-03
老師,購(gòu)買(mǎi)稅控盤(pán),或者交服務(wù)費(fèi),當(dāng)時(shí)沒(méi)有在申報(bào)表附表四填列,現(xiàn)在想加上可以嗎?還能抵扣增值稅嗎?
1/1141
2019-12-20
老師,請(qǐng)問(wèn),一般納稅人當(dāng)月的無(wú)票收入在填增值稅申報(bào)表主表的時(shí)候需要寫(xiě)在免稅貨物銷售額里面嗎。
1/1597
2020-08-04
你好,老師。這個(gè)增值稅申報(bào)表三有一欄服務(wù),不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)價(jià)稅合計(jì)額好像沒(méi)有在主表我填列呢。
1/888
2021-07-15