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送心意

宸宸老師

職稱注冊會計師

2019-12-20 10:07

你好,可以,因為這個是沒有抵扣期限的。
您申報再補分錄就可以了

追問

2019-12-20 10:08

那如果是以前年度的呢?

追問

2019-12-20 10:08

那如果是以前年度的呢?

追問

2019-12-20 10:08

好像從來就沒有抵扣過

宸宸老師 解答

2019-12-20 10:08

您好,以前年度都可以的,因為這個本身就跟專用發(fā)票不一樣,是沒有抵扣期限的

追問

2019-12-20 10:10

那之前一直沒有在附表四填過,財務(wù)軟件也是計入管理費了

宸宸老師 解答

2019-12-20 10:10

您好,當(dāng)時是做的  借管理費用 貸方庫存現(xiàn)金  對嗎

追問

2019-12-20 10:11

我們需要沖減管理費,然后轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅減免里嗎

追問

2019-12-20 10:12

嗯,借管理費,貸銀行

宸宸老師 解答

2019-12-20 10:12

您好
現(xiàn)在申報附表四和明細(xì)表,主表23行自動生成

借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(稅款減免)
借方負(fù)數(shù):管理費用

申報的同時做這筆分錄

追問

2019-12-20 10:22

老師,如果我們今年抵減以前年度的服務(wù)費,附件需要啥資料不?

宸宸老師 解答

2019-12-20 10:24

您好,這個不需要附件,您若是不放心,也可以把前面支付的憑證復(fù)印一份作為附件就行

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相關(guān)問題討論
你好,填附表四和減免稅申報表,及主表的23欄
2020-01-14 15:35:51
小規(guī)模是主表16行,一般納稅人是主表23行,同時需要填附表四和增值稅減免稅明細(xì)表。
2018-06-12 18:13:17
你好,在表四第一行填寫的
2019-07-02 13:49:38
你好,在應(yīng)納稅額減征額欄次填寫
2018-10-11 09:17:59
你好在主表應(yīng)納稅減征額里面。
2021-07-06 14:32:20
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