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老師我想問(wèn)下,汽車修理廠,買的維修的配件,是不是要先做庫(kù)存商品,在轉(zhuǎn)成本啊? 能直接做管理費(fèi)用嗎 量不大,銷售額也不大,一個(gè)月就幾萬(wàn)營(yíng)業(yè)收入 成本票也不多,就幾千 一個(gè)月 有時(shí)候還沒(méi)有 因?yàn)橹蛔霏h(huán)保的維修
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2022-04-19
老師好,我們是酬金制物業(yè)公司,由開發(fā)商授權(quán)管理地下停車場(chǎng),開發(fā)商每月固定給我們(100元/車位)的車位管理費(fèi)。這個(gè)需要開什么項(xiàng)目的發(fā)票給開發(fā)商呢?
1/2200
2019-08-14
老師我想問(wèn)下,汽車修理廠,買的維修的配件,是不是要先做庫(kù)存商品,在轉(zhuǎn)成本?。? 能直接做管理費(fèi)用嗎 量不大,銷售額也不大,一個(gè)月就幾萬(wàn)營(yíng)業(yè)收入 成本票也不多,就幾千 一個(gè)月 有時(shí)候還沒(méi)有 因?yàn)橹蛔霏h(huán)保的維修
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2022-04-19
老師,您好!請(qǐng)問(wèn)一下庫(kù)存商品可以直接走管理費(fèi)用不呢!那么結(jié)轉(zhuǎn)成本又怎么弄呢。
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2022-04-08
內(nèi)帳,商標(biāo)注冊(cè)費(fèi)35000元,可以計(jì)入管理費(fèi)用嗎?謝謝。
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2019-09-04
領(lǐng)用庫(kù)存商品放在辦公室展覽下管理費(fèi)用-辦公費(fèi)嗎
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2018-01-03
庫(kù)存商品過(guò)期或管理不善造成盤虧,經(jīng)過(guò)公司老板同意可以直接做 借待處理財(cái)產(chǎn)損益 貸庫(kù)存商品 借管理費(fèi)用~流動(dòng)資產(chǎn)盤虧損失 貸待處理財(cái)產(chǎn)損益 還是需要稅務(wù)報(bào)備同意之后做以上處理? 上面科目寫的對(duì)嗎
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2020-06-14
我單位支付給代理商的傭金,通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬的方式支付給他們,是備注傭金及手續(xù)費(fèi)嗎,另外,代理商需要開傭金發(fā)票給我們嗎
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2020-03-24
礦業(yè)企業(yè)籌建期間的勘探費(fèi)購(gòu)買開采權(quán)費(fèi)用管理費(fèi)用的賬務(wù)處理
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2015-12-14
樂(lè)老師你好上次我請(qǐng)教你租房沒(méi)有發(fā)票怎么做賬務(wù)處理。今天我做帳了。5月份租的房子租期一年。那我從5月份就要分?jǐn)倖??沒(méi)有發(fā)票也要分?jǐn)偸前?付款時(shí)分錄 借:預(yù)付賬款43000 貸:銀行存款43000 分?jǐn)倳r(shí)分錄 借:管理費(fèi)用~房屋租賃費(fèi)3583.3 貸:預(yù)付賬款3583.3 是這樣嗎
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2020-06-30
低值易耗品去年購(gòu)入時(shí)已全額計(jì)入借:管理費(fèi)用~低值易耗品,貸:銀行存款,沒(méi)有用周轉(zhuǎn)材料科目,今年盤點(diǎn)盤虧了一個(gè),今年還需要做會(huì)計(jì)處理么?如做分錄具體到二級(jí)明細(xì)。
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2020-04-23
KTV的賬務(wù)處理,老板請(qǐng)客,具體分錄借 管理費(fèi)用 業(yè)務(wù)招待費(fèi) 貸 銀行存款/現(xiàn)金?
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2019-08-02
你好公司前期請(qǐng)的代理記賬公司做賬,報(bào)銷的費(fèi)用,憑證都是分成兩筆來(lái)做的,先做一筆,借:管理費(fèi)用 或銷售費(fèi)用 貸:其他應(yīng)付款 -某某 然后在做一筆借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款 他們還說(shuō)這個(gè)是規(guī)范話的做法,我們費(fèi)用都是當(dāng)時(shí)有票,當(dāng)月就報(bào)銷的,這樣子做規(guī)范嗎?我是沒(méi)有見過(guò)這樣子做賬的,除非是沒(méi)有發(fā)票才需要先計(jì)提
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2022-05-25
老師您好,2018年有一筆賬是應(yīng)入費(fèi)用的,但當(dāng)時(shí)未知情況的時(shí)候入了其它應(yīng)收款保證金的,現(xiàn)2019年這筆是要調(diào)整的 我是需要對(duì)應(yīng)沖紅之前的賬務(wù)處理還是拿了發(fā)票直接就做費(fèi)用沖其它應(yīng)收款 2018年賬務(wù)處理是 借:其他應(yīng)收款-保證金 貸 :銀行存款 現(xiàn)在知道這筆賬入錯(cuò)了,想調(diào)整,我是直接拿到發(fā)票改 借:管理費(fèi)用-保函費(fèi) 貸 :其它應(yīng)收款-保證金 可以嗎
1/633
2019-12-19
因公司經(jīng)營(yíng)困難,老板用自己的錢付企業(yè)房租費(fèi),但出納這邊并未記借老板錢。正常做分錄應(yīng)該如下:借款時(shí) 借:銀行存款10000 貸:其他應(yīng)付款-老板10000 付房租時(shí) 借:管理費(fèi)用-房租10000 貸:銀行存款10000 還款老板時(shí) 借:其他應(yīng)付款-老板10000 貸:銀行存款10000.但出納這邊并未記借老板錢時(shí),該如何做賬務(wù)處理?可不可以 借:管理費(fèi)用-房租10000 貸:其他應(yīng)付款-老板10000 。接下來(lái)該如何做財(cái)務(wù)處理?
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2018-11-15
老師們好!我想請(qǐng)教一下老師建筑行業(yè)的掛靠處理,我的財(cái)務(wù)處理是按自營(yíng)工程來(lái)處理的,例如我們公司收到一個(gè)施工隊(duì)的掛靠,已收到業(yè)主的工程款136000元,扣下2%管理費(fèi)及營(yíng)業(yè)稅及附加8813.85元,剩下的轉(zhuǎn)給施工隊(duì),我這樣的會(huì)計(jì)處理正確嗎? 我的以為是,掛靠工程我是按自營(yíng)工程處理,自營(yíng)的話,繳納稅金的主體就是我們公司,那稅金我就加到合同毛利里面去,這樣的話毛利就大了,以實(shí)際不符,求解?
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2016-09-23
老師好,公司向別個(gè)公司借了100萬(wàn)的商業(yè)匯票,后期將以銀行存款還給對(duì)方,沒(méi)有經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)交易。請(qǐng)問(wèn)如何賬務(wù)處理?
1/405
2020-05-07
老師好!在9月份收到科研經(jīng)費(fèi)7800元,出賬時(shí)借銀行存款7800;貸本科目。十一月收到該經(jīng)費(fèi)需要扣管理費(fèi)390元,我又在十一月做調(diào)賬是借本科目7800,借管理費(fèi)390(紅字),借本科目收入7410(紅字)對(duì)嗎?
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2016-11-09
老師好!在9月份收到科研經(jīng)費(fèi)7800元,出賬時(shí)借銀行存款7800;貸本科目。十一月收到該經(jīng)費(fèi)需要扣管理費(fèi)390元,我又在十一月做調(diào)賬是借本科目7800,借管理費(fèi)390(紅字),借本科目收入7410(紅字)對(duì)嗎?
1/493
2016-11-09
老師公司有個(gè)項(xiàng)目掛靠在公司,對(duì)方是個(gè)包工頭,我們收到工程款扣除管理費(fèi)打款給包工頭,有銀行回單,那這部分要附件工資表嗎,那暫估的人工呢?
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2020-06-28