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送心意

東老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2023-08-03 13:49

您好,按照紅字從相反方向轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)里面

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您好,按照紅字從相反方向轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)里面
2023-08-03 13:49:16
您好,,紅字結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)就可以
2023-11-10 11:00:28
你好,是不是有業(yè)務(wù)分錄發(fā)生的時(shí)候,計(jì)入了管理費(fèi)用貸方正數(shù)核算了,也就是沖銷了管理費(fèi)用業(yè)務(wù)。
2021-03-08 17:11:58
是結(jié)轉(zhuǎn) 貸本年利潤(rùn)? 300 貸管理費(fèi)用? -300
2023-11-16 14:32:37
首先,您需要確認(rèn)月中有管理費(fèi)用借方,這在余額上會(huì)體現(xiàn)出來,您可以查看管理費(fèi)用的余額,并在明細(xì)賬中進(jìn)行填寫。其次,月末結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)借方還是貸方,這要看本年利潤(rùn)的總額是正數(shù),還是負(fù)數(shù)。如果利潤(rùn)總額是正數(shù),則應(yīng)該借方結(jié)轉(zhuǎn);如果利潤(rùn)總額是負(fù)數(shù),則應(yīng)該貸方結(jié)轉(zhuǎn)。
2023-03-23 11:59:54
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