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        老師計(jì)提所得稅金額轉(zhuǎn)入未分配利潤(rùn)中,利潤(rùn)總額減少,與利潤(rùn)表金額不符,是調(diào)上年度末分配利潤(rùn)嗎還是其他方法
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        2023-04-16
        現(xiàn)在有個(gè)單位的賬,我把賬給她們都做完了,現(xiàn)在要調(diào)這個(gè)企業(yè)所得稅表,把沒(méi)有票的都調(diào)增了,之前的利潤(rùn)總額是-47315.92,他的都沒(méi)有票,房租一年(18年9月1日至19年9月1日)是13000,工資發(fā)了6個(gè)月18000,還有一個(gè)交了的250元的印花稅,剩下的都是沒(méi)票的,他們是7月份成立的公司,這該怎么調(diào)? 這個(gè)調(diào)完之后,是不是就影響了19年的期初數(shù),未分配利潤(rùn),這個(gè)該怎么寫
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        2019-07-14
        請(qǐng)教老師就是,我們的資產(chǎn)負(fù)債里里的未分配利潤(rùn)是-74萬(wàn)左右,但是,我們的企業(yè)所得稅的匯算清繳總是根據(jù)專管員的交稅要求進(jìn)行調(diào)整,現(xiàn)在的情況是匯算清繳的利潤(rùn)是正數(shù),這種情況,怎么處理呢
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        2021-10-27
        老師,我21年漏記了一筆油費(fèi),大概1萬(wàn)。這筆費(fèi)用,我22年3月份記賬。借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸:現(xiàn)金。這樣可以嗎,我想問(wèn)這一萬(wàn)我在第一季度所得稅申報(bào)表該填在哪里?
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        2022-03-11
        企業(yè)所得稅匯算清繳需要補(bǔ)交企業(yè)所得稅稅款,賬是要調(diào)賬未分配利潤(rùn)(現(xiàn)在做賬在5月份)。我想問(wèn)一下現(xiàn)在匯繳的時(shí)候要提交申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表,利潤(rùn)表上的數(shù)據(jù)是需要按照提了這次補(bǔ)繳的企業(yè)所得稅后的新報(bào)表,再申報(bào)的吧?
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        2022-05-19
        其他權(quán)益工具投資的公允價(jià)值高于計(jì)稅基礎(chǔ)不同時(shí),需計(jì)提遞延所得稅負(fù)債,最后處置了該筆其他權(quán)益投資,并盈利,記賬時(shí)轉(zhuǎn)回了之前的遞延所得稅負(fù)債,相應(yīng)的其他綜合收益和利得也轉(zhuǎn)入了未分配利潤(rùn)和盈余公積,最后這個(gè)盈利是否計(jì)提企業(yè)所得稅,分錄是什么?
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        2019-07-20
        老師,公司虧損狀態(tài)下發(fā)年底獎(jiǎng)金正常嗎,我們老板著急的要變更股東,公司是虧損的,但是未分配利潤(rùn)是30萬(wàn),我想的現(xiàn)在在12月的賬里加一筆計(jì)提年底獎(jiǎng)金,這樣未分配利潤(rùn)就可以往下將一些,我們虧損的到企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)候還要退稅的那種,計(jì)提年底獎(jiǎng)金合理嗎
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        2024-01-10
        1)每月從雇傭單位甲外商投資企業(yè)取得稅前工資、薪金收入18000元;向乙公司轉(zhuǎn)讓自己的專利權(quán)的使用權(quán),取得稅前收入20000元;受托為丙公司做工程設(shè)計(jì),獲得稅前工程設(shè)計(jì)收入48000元。 (2)取得股票轉(zhuǎn)讓收入20000元。 (3)購(gòu)物中獎(jiǎng)獲得稅前獎(jiǎng)金收入25000元。 李某本年專項(xiàng)扣除、專項(xiàng)附加扣除和依法確定的其他扣除共計(jì)50000元。 要求:(1)計(jì)算李某本年綜合所得應(yīng)納個(gè)人所得稅。(4分) (2)計(jì)算李某股票轉(zhuǎn)讓所得應(yīng)納個(gè)人所得稅。(2分) (3)計(jì)算李某購(gòu)物中獎(jiǎng)所得應(yīng)納個(gè)人所得稅。(2分) (4)計(jì)算李某全年應(yīng)繳納的個(gè)人所得稅。(2分)
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        2023-06-07
        2月份的新公司,3月申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候,把分類所得給報(bào)了,因?yàn)椴荒芴?,所以寫的0.1,工資那里是零申報(bào),我現(xiàn)在要記賬,這個(gè)分類所得有關(guān)系嗎?
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        2024-07-10
        請(qǐng)問(wèn):房地產(chǎn)企業(yè)的企業(yè)所得稅已經(jīng)在總公司所在地稅局申報(bào),請(qǐng)問(wèn)項(xiàng)目所在地的分公司稅局還要申報(bào)企業(yè)所得稅嗎??jī)蛇叾己似髽I(yè)所得稅會(huì)不會(huì)重復(fù)繳稅?
        1/1073
        2020-10-21
        從被投資企業(yè)取得的分紅要交企業(yè)所得稅嗎(是股東之一)
        1/1971
        2017-03-02
        老師,5月份匯算清繳,會(huì)計(jì)分錄做的是,借:應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅,貸:銀行存款,結(jié)轉(zhuǎn):利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅,這個(gè)分錄是正確的吧,為什么,資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表數(shù)對(duì)不上,差額正好是繳納所得稅的數(shù)呢
        1/977
        2020-06-24
        您好,5月份2018年度所得稅匯算清繳補(bǔ)交了所得稅1200元,我給可以直接確認(rèn)為當(dāng)期的所得稅費(fèi)用?可以的話,會(huì)計(jì)分錄要怎么做呢?
        1/1244
        2019-06-03
        老師,請(qǐng)問(wèn)下我們2020年12月的時(shí)候預(yù)繳企業(yè)所得稅2千多,然后今年所得稅年度匯算的時(shí)候也交了所得稅,這個(gè)分錄應(yīng)該怎么做?
        2/493
        2021-07-02
        外資代表處交完企業(yè)所得稅之后有沒(méi)有分紅稅要交?還是說(shuō)增值稅,附加稅,企業(yè)所得稅,工資薪金的個(gè)人所得稅交完就沒(méi)有了
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        2021-11-18
        2月因持有兩年前在上交所購(gòu)買的某上市公司股票13000股,取得該公司年中股票分紅所得2600元 為什么應(yīng)繳納的個(gè)人所得稅為零
        1/753
        2022-02-06
        19年一季度有利潤(rùn)預(yù)交了企業(yè)所得稅,年度匯算清繳是虧損,就退回了預(yù)交的所得稅,收到退回的企業(yè)所得稅該怎么做會(huì)計(jì)分錄
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        2020-07-08
        非獨(dú)立核算的分公司的所得稅是由總公司匯總清算還是分公司在所在地繳納。
        1/1627
        2017-12-06
        老師好,18年12月外地施工按千分之2預(yù)交了1969元所得稅,今年該項(xiàng)目外地又預(yù)交了4干多所得稅,去年預(yù)交時(shí)分錄,借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交所得稅1969元,貸:銀行1969元,我一直沒(méi)結(jié)轉(zhuǎn)到“所得稅費(fèi)用”科目,截住“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅”借方余額有5969元,現(xiàn)匯算18年所得稅,,去年預(yù)交了的1969元我怎么申報(bào)、做分錄?怎么報(bào)匯算填報(bào)?另外今年預(yù)交的4千多要結(jié)轉(zhuǎn)到“所得稅費(fèi)用”科目嗎??我公司所得稅是按季度收入在當(dāng)?shù)仡A(yù)交的了,去年在當(dāng)?shù)厝暌杨A(yù)交了45500元所得稅,這當(dāng)?shù)仡A(yù)交結(jié)轉(zhuǎn)到了:“所得稅費(fèi)用”科目了,謝謝老師??!
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        2019-05-21
        1.某企業(yè)本期營(yíng)業(yè)外收入總額為60 000元,期末結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn),應(yīng)如何編制會(huì)計(jì)分錄?(2分) 甲公司2019年度利潤(rùn)總額(稅前會(huì)計(jì)利潤(rùn))為972萬(wàn)元,所得稅稅率為25%。甲公司全 年實(shí)發(fā)工資、薪金為100萬(wàn)元,職工福利費(fèi)20萬(wàn)元,工會(huì)經(jīng)費(fèi)4萬(wàn)元,職工教育經(jīng)費(fèi)16萬(wàn)元;經(jīng)查,甲公司當(dāng)年?duì)I業(yè)外支出中有10萬(wàn)元為稅收滯納罰金。假定 甲公司全年無(wú)其他納稅調(diào)整因素。要求:請(qǐng)回答以下問(wèn)題,并寫出計(jì)算過(guò)程。(6分) (1)納稅調(diào)整數(shù)=?(4分) (2)應(yīng)納稅所得額=?(1分) (3)當(dāng)期應(yīng)交所得稅額=?(1分) 3.2019年,甲公司當(dāng)年應(yīng)交所得稅稅額為5 000000元;遞延所得稅負(fù)債年初數(shù)為400 000元,年末數(shù)為500 000元;遞延所得稅資產(chǎn)年初數(shù)為250 000元,年末數(shù)為200 000元。(8分) 要求:請(qǐng)回答以下問(wèn)題,按要求寫出計(jì)算過(guò)程或分錄。 (1)計(jì)算遞延所得稅;(2分) 計(jì)算所得稅費(fèi)用;(2分) 編制所得稅費(fèi)用相關(guān)的分錄;(4分)
        6/3320
        2020-04-22