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21年12月分為綜合所得和一次性獎金申報,如果本月進(jìn)行更正申報,把一部分一次性獎金并入綜合所得是否可以
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2022-02-27
計算企業(yè)所得稅是按照利潤總額的百分之二十五計算,手工報表,所以再把這部分結(jié)果填進(jìn)去,然后得出凈利潤
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2019-01-09
請教下述問題:1.遞延所得稅資產(chǎn)計提減值如何分錄?2.合并報表中產(chǎn)生遞延所得稅資產(chǎn)或負(fù)債如何編制分錄?
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2022-06-15
總分機構(gòu)獨立核算的話,企業(yè)所得稅總公司這邊的底稿需要合并總分公司的底稿出企業(yè)所得稅匯算清繳的數(shù)嗎
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2020-05-09
現(xiàn)在小規(guī)模是不是收入小于100萬所得稅百分之2.5交稅,還是大于100萬小于300萬所得稅按收入的百分之2.5交稅
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2022-03-26
老師,你好,我是公司內(nèi)賬,有一員工要繳納個人所得稅,分錄,借:應(yīng)交稅費-個人所得稅 貸:其他應(yīng)收款 這個分錄對嗎?
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2019-08-16
請教下述問題:1.遞延所得稅資產(chǎn)計提減值如何分錄?2.合并報表中產(chǎn)生遞延所得稅資產(chǎn)或負(fù)債如何編制分錄?
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2022-06-15
老師 22年預(yù)繳的企業(yè)所得稅 23年企業(yè)所得稅匯算清繳時退回 會計分錄: 借:銀行存款 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅 結(jié)轉(zhuǎn) 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅 貸:以前年度損益調(diào)整 借:以前年度損益調(diào)整 貸: 利潤分配-未分配利潤 為什么資產(chǎn)負(fù)債表與利潤表不平呢?
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2024-01-16
1.獨立核算的分公司是否要將利潤交給總公司?2.如果分公司與總公司簽訂合同分公司利潤歸分公司所有是否合法?3.分公司利潤歸分公司負(fù)責(zé)人所有是否需要繳納個人所得稅?4.分公司利潤歸分公司負(fù)責(zé)人所有,上交給總公司的管理費用可以所得稅稅前扣除嗎?
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2017-05-22
老師,5月份匯算清繳,會計分錄做的是,借:應(yīng)交稅費-所得稅,貸:銀行存款,結(jié)轉(zhuǎn):利潤分配-未分配利潤 貸:應(yīng)交稅費-所得稅,這個分錄是正確的吧,為什么,資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表數(shù)對不上,差額正好是繳納所得稅的數(shù)呢
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2020-06-24
老師,公司虧損狀態(tài)下發(fā)年底獎金正常嗎,我們老板著急的要變更股東,公司是虧損的,但是未分配利潤是30萬,我想的現(xiàn)在在12月的賬里加一筆計提年底獎金,這樣未分配利潤就可以往下將一些,我們虧損的到企業(yè)所得稅匯算清繳時候還要退稅的那種,計提年底獎金合理嗎
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2024-01-10
其他權(quán)益工具投資的公允價值高于計稅基礎(chǔ)不同時,需計提遞延所得稅負(fù)債,最后處置了該筆其他權(quán)益投資,并盈利,記賬時轉(zhuǎn)回了之前的遞延所得稅負(fù)債,相應(yīng)的其他綜合收益和利得也轉(zhuǎn)入了未分配利潤和盈余公積,最后這個盈利是否計提企業(yè)所得稅,分錄是什么?
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2019-07-20
非獨立核算的分公司的所得稅是由總公司匯總清算還是分公司在所在地繳納。
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2017-12-06
開出外出經(jīng)營管理證,地稅要求按銷售額預(yù)繳企業(yè)承包承租經(jīng)營所得個人所得稅1%。為什么呢。我是A公司分包給B公司,都是公司為什么我要交個人所得稅,即使分包給個人B,那應(yīng)該是個人B交個人所得稅吧,
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2017-09-07
老師好,18年12月外地施工按千分之2預(yù)交了1969元所得稅,今年該項目外地又預(yù)交了4干多所得稅,去年預(yù)交時分錄,借:應(yīng)交稅費一應(yīng)交所得稅1969元,貸:銀行1969元,我一直沒結(jié)轉(zhuǎn)到“所得稅費用”科目,截住“應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅”借方余額有5969元,現(xiàn)匯算18年所得稅,,去年預(yù)交了的1969元我怎么申報、做分錄?怎么報匯算填報?另外今年預(yù)交的4千多要結(jié)轉(zhuǎn)到“所得稅費用”科目嗎??我公司所得稅是按季度收入在當(dāng)?shù)仡A(yù)交的了,去年在當(dāng)?shù)厝暌杨A(yù)交了45500元所得稅,這當(dāng)?shù)仡A(yù)交結(jié)轉(zhuǎn)到了:“所得稅費用”科目了,謝謝老師!!
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2019-05-21
1.某企業(yè)本期營業(yè)外收入總額為60 000元,期末結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤,應(yīng)如何編制會計分錄?(2分) 甲公司2019年度利潤總額(稅前會計利潤)為972萬元,所得稅稅率為25%。甲公司全 年實發(fā)工資、薪金為100萬元,職工福利費20萬元,工會經(jīng)費4萬元,職工教育經(jīng)費16萬元;經(jīng)查,甲公司當(dāng)年營業(yè)外支出中有10萬元為稅收滯納罰金。假定 甲公司全年無其他納稅調(diào)整因素。要求:請回答以下問題,并寫出計算過程。(6分) (1)納稅調(diào)整數(shù)=?(4分) (2)應(yīng)納稅所得額=?(1分) (3)當(dāng)期應(yīng)交所得稅額=?(1分) 3.2019年,甲公司當(dāng)年應(yīng)交所得稅稅額為5 000000元;遞延所得稅負(fù)債年初數(shù)為400 000元,年末數(shù)為500 000元;遞延所得稅資產(chǎn)年初數(shù)為250 000元,年末數(shù)為200 000元。(8分) 要求:請回答以下問題,按要求寫出計算過程或分錄。 (1)計算遞延所得稅;(2分) 計算所得稅費用;(2分) 編制所得稅費用相關(guān)的分錄;(4分)
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2020-04-22
老師 我們請審計做的稅審報告 填企業(yè)信息的時候 主要股東及分紅情況那塊 提示投資比例同登記信息不一致 是什么原因
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2019-05-28
您好,5月份2018年度所得稅匯算清繳補交了所得稅1200元,我給可以直接確認(rèn)為當(dāng)期的所得稅費用?可以的話,會計分錄要怎么做呢?
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2019-06-03
老師,請問下我們2020年12月的時候預(yù)繳企業(yè)所得稅2千多,然后今年所得稅年度匯算的時候也交了所得稅,這個分錄應(yīng)該怎么做?
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2021-07-02
外資代表處交完企業(yè)所得稅之后有沒有分紅稅要交?還是說增值稅,附加稅,企業(yè)所得稅,工資薪金的個人所得稅交完就沒有了
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2021-11-18