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行政單位財務會計中 借:業(yè)務活動費用 貸:銀行存款。收入費用報表中本期支出大于本期收入,造成本期盈余負數(shù),如何調賬。
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2020-01-04
我們公司做研發(fā)的。收了境外客戶折成人民幣100萬研發(fā)費用。后其研發(fā)測試打包也收了近100萬。也收了。測試是第三方機購測試。 這款軟件是通用。不止給這家客戶,如果我們找到其他人。也一樣收研發(fā)費。 收入跟成本怎么配比,哪些歸到成本里。 我前期人工,測試材料都計入了研發(fā)費用-費用化支出里?,F(xiàn)在都沒成本
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2019-05-24
是一個農業(yè)種子研究公司,研發(fā)支出費用化是月末結轉還是年末結轉呢
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2017-04-09
軟件行業(yè)研發(fā)人員的社保費用是否計入研發(fā)費用-費用化支出中呢?
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2016-12-12
請問 研發(fā)支出_費用化支出_委外支出這個科目對應的現(xiàn)金流量附表項目是誰呢
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2019-11-27
研發(fā)支出費用化的還要結轉嗎?為什么要結轉啊
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2017-06-13
老師你好,我新到一家公司,是做無人機的,采購的電子元件進行系統(tǒng)集成,我是做研發(fā)支出-費用化支出還是進庫存商品后期進行領用合適
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2019-12-20
老師好,以前是代賬會計做的賬,沒有研發(fā)支出費用化的科目,我可以不改動賬本,直接記錄研發(fā)支出輔助賬,在匯繳時直接加計扣除嗎?
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2020-05-07
研發(fā)費用費用化支出包括研發(fā)人員報銷的,話費,差旅費,誤餐費等費用嗎
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2020-06-17
小規(guī)模公司購進監(jiān)控、線材、監(jiān)控用的零部件等,并承擔布線及安裝服務,現(xiàn)在已經收款。 購進時 借:庫存商品、原材料 貸:銀行存款 銷售時 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務收入、應交稅費-增值稅 計提人工費 借:勞務成本 貸:應付職工薪酬 結轉成本 借:主營業(yè)務成本 貸:庫存商品、原材料、勞務成本 支付勞務費 借:應付職工薪酬 貸:銀行存款 請問這樣做分錄對嗎?
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2019-12-13
形成無形資產資本化金額為300,研發(fā)支出按資本化金額的175%扣除怎么調減
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2023-03-06
上月有個損益類的科目,這個月發(fā)現(xiàn)做錯了,可以調整嗎?之前分錄是借:管理費用-罰款,貸:庫存現(xiàn)金,本月可以調整為 借:營業(yè)外支出,貸:管理費用-罰款嗎?
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2020-07-14
上月有個損益類的科目,這個月發(fā)現(xiàn)做錯了,可以調整嗎?之前分錄是借:管理費用-罰款,貸:庫存現(xiàn)金,本月可以調整為 借:營業(yè)外支出,貸:管理費用-罰款嗎?
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2020-07-14
一家石料廠,我單位只要有進項和銷銷來票時,我是這樣做的:1入庫、借:原材料-炸藥或柴油 應交稅金(進) 貸:應付或現(xiàn)金 2領用:借:生產成本-基本生產成本-炸藥或柴油 貸:原材料-炸藥或柴油 3、計提折舊:借:制造費用 -折舊 貸:累計折舊 計提工資:借:制造費用-工資 管理費用-工資 貸:應付職工薪酬-工資 計提水電費: 借:制造費用-水電費 應交稅金-進項 貸:其他應付款或銀行或現(xiàn)金 4 結轉制造費用 借:生產成本 貨:制造費用(把所有的借方制造費用結轉到生產
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2017-08-08
公司向私人借款,怎么入賬?利息支出友該怎么入賬?借款四年,每個月還款本金和利息
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2019-03-22
根據(jù)以下資料編制會計分錄。 (1)借入長期借款2000000元,用于建設一條新的生產線。借入款存入銀行。 (2)將新建生產線工程發(fā)包給某工程公司施工,按工程進度用銀行存款支付工程款2000000元。 (3)接到銀行通知,新建生產線使用的長期借款的利息100000元,用銀行存款支付。(4)新建生產線完工,經驗收合格交付使用,計算結轉成本。(5)分配專設銷售機構的職工工資8000元。 (6)用銀行存款支付管理部門業(yè)務招待費1500元。 (7)計提企業(yè)車間部門使用的固定資產折舊費2000元。 (8)用銀行存款支付應由本月負擔的銀行借款利息1500元。(9)用銀行存款支付產品運輸費5000元。
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2021-12-12
問下大家,公司向銀行借款100萬,銀行通過另一個單位第三方支付放款,現(xiàn)公司收到第三方支付的貸款,這個賬目怎么處理啊? 借銀行存款,貸短期借款對嗎?如何反應第三方支付的呢?
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2016-01-27
本題 調賬:不應該用“應收退貨成本”科目嗎?怎么只用了預計負債呢? 借:預計負債—應付退貨款200 ???貸:以前年度損益調整——主營業(yè)收入200 借:以前年度損益調整——主營業(yè)成本160 ???貸:應收退貨成本160 借:以前年度損益調整——所得稅費用10 ???貸:應交稅費——應交所得稅10
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2020-02-05
如果貨款付錯 ,被銀行退回了,那么我沖減應付賬款 一定要用負數(shù)充嗎?本來是借應付,貸銀行存款,退回后,借銀行存款,貸應付 那么要用負數(shù)充嗎 正數(shù)可以嗎?什么情況充一定要負數(shù)的
1/2184
2018-10-12
結轉制造費用1借:生產成本 代:制造費用 2代:生產成本 借:庫存商品 金蝶商貿版
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2021-01-12