請(qǐng)問(wèn)老師,所得稅匯算清繳,A107040減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表,第1行,符合條件的小型微利企業(yè)減免企業(yè)所得稅,這個(gè)在哪里取數(shù)?
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2024-05-07
老師,符合小微企業(yè)條件的,是不是要去稅務(wù)局認(rèn)定?我們公司完全符合,為什么在做所得稅匯算清繳時(shí),不能享受小微企業(yè)的優(yōu)惠稅率?
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2023-03-16
現(xiàn)在是2022年企業(yè)所得稅匯算清剿,申報(bào)之后,我們保存申報(bào)主表是,備注的名稱,是2021年匯算清剿,還是2022年匯算清繳?
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2023-03-17
請(qǐng)問(wèn)老師,公司是小規(guī)模納稅人,于2022年11月29日開(kāi)具了一張1000元(含稅)的3個(gè)點(diǎn)的專票,稅額29.13,不含稅金額970.87,未開(kāi)具其它發(fā)票,2022年沒(méi)有其他業(yè)務(wù),請(qǐng)問(wèn)企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)這些數(shù)據(jù)應(yīng)該怎么填寫(xiě)?
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2023-05-04
趙梅麗系某高校教師,假定2019年每個(gè)月按規(guī)定扣除“三險(xiǎn)一金”后的基本工資收入為10000元,此外學(xué)校按照每位教師教學(xué)工作量發(fā)放課時(shí)報(bào)酬,趙梅麗2-6月份每個(gè)月課時(shí)報(bào)酬收入為1000元;9-12月份每個(gè)月課時(shí)報(bào)酬收入為3000元;2019年12月獲得全年一次性獎(jiǎng)金收入12000元;趙梅麗于2019年出版教材一部,獲得稿酬收入10000元;為某大型企業(yè)集團(tuán)講學(xué)一次,獲得收入8000元;擔(dān)任某集團(tuán)公司獨(dú)立董事,一次性取得董事費(fèi)30000元。趙梅麗有一個(gè)小孩在讀大學(xué),同時(shí)趙梅麗為獨(dú)生子女,需要贍養(yǎng)二位60多歲的父母,同時(shí)還需每月支付首套住房商業(yè)貸款本息4000元。
要求:根據(jù)以上資料,請(qǐng)計(jì)算趙梅麗2019年年度匯算清繳時(shí)應(yīng)退補(bǔ)個(gè)人所得稅(相關(guān)單位已對(duì)其各項(xiàng)收入進(jìn)行預(yù)扣個(gè)人所得稅)。
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2021-10-18
這個(gè)多少錢我不會(huì)算了,我單位多繳所得稅686.83元,是按小微企業(yè)10%繳納的,當(dāng)時(shí)2017年三季度實(shí)際利潤(rùn)是6868.28元,我調(diào)增是按這個(gè)金額算的嗎?現(xiàn)在有點(diǎn)蒙了,不知道怎么更這個(gè)數(shù),這是17年三季度的,這是2017年度匯算清繳的表,塡多少金額才能我把我畫(huà)圈的數(shù)沖為0,即不繳也不退
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2022-02-18
企業(yè)所得稅匯算清繳,小型微利企業(yè)免填一般企業(yè)收入明細(xì)表,一般企業(yè)成本支出明細(xì)表,期間費(fèi)用明細(xì)表,那,主表的和這些有關(guān)的數(shù)據(jù)可以直接填數(shù)字嗎?
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2020-05-18
老師,我想請(qǐng)教下,企業(yè)所得稅的匯算清繳可以根據(jù)會(huì)計(jì)事務(wù)所的鑒證報(bào)告進(jìn)行申報(bào)嗎?
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2020-05-18
個(gè)人所得稅匯算清繳
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2022-06-01
二季度申報(bào)收入產(chǎn)生了企業(yè)所得稅,年底匯算清繳,屬于虧損,之前申報(bào)的企業(yè)所得稅還用交嗎,還是直接匯算,不用交了。
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2019-12-09
23年新成立分公司,23年總公司做了匯總匯算備案,應(yīng)申報(bào)套餐里沒(méi)有顯示所得稅匯算清繳年報(bào)的提示和這個(gè)備案有關(guān)嗎?
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2024-02-27
老師您好,房地產(chǎn)銷售代理費(fèi)所得稅匯算清繳時(shí)應(yīng)計(jì)入哪里
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2023-05-11
老師請(qǐng)教你個(gè)問(wèn)題!之前會(huì)計(jì)企業(yè)所得稅稅都沒(méi)有計(jì)提,都是這個(gè)季度計(jì)提,教上個(gè)月的企業(yè)所得稅!所以導(dǎo)致去年第四季度和2019匯算清繳的稅額都在今年的利潤(rùn)表上面!這個(gè)有影響嗎
還有上個(gè)季度企業(yè)所得稅填錯(cuò)了數(shù)據(jù)交了658,后來(lái)稅務(wù)局打電話讓更改報(bào)表稅費(fèi)變成了504,辦理了退稅手續(xù),稅還沒(méi)退下來(lái)!這種情況怎么做賬
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2020-10-16
老師好,稅務(wù)文件要求分公司與總公司匯總繳納企業(yè)所得稅,為什么實(shí)際工作中卻不是這樣操作的,分公司與總公司各自匯算清繳企業(yè)所得稅,這樣合法嗎?
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2019-07-08
老師我這邊有個(gè)成本預(yù)繳企業(yè)所得稅的時(shí)候使用的是收據(jù),一直到現(xiàn)在都沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)票怎么辦,匯算清繳需要調(diào)過(guò)來(lái)是嗎 這種情況在稅表上怎么填
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2020-03-02
第一季度利潤(rùn)有2萬(wàn),第二季度利潤(rùn)1萬(wàn),但是第一季度和第二季度在申報(bào)季度預(yù)繳企業(yè)所得稅的時(shí)候,都是申報(bào)沒(méi)有利潤(rùn),我想在匯算清繳的時(shí)候再繳,我怕現(xiàn)在繳了,到時(shí)候匯算清繳時(shí)有退稅的情況出現(xiàn),那這種情況怎么做分錄呢
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2018-09-04
有沒(méi)有這樣操作的,因?yàn)槎悇?wù)局退企業(yè)所得稅稅比較麻煩,然后公司每個(gè)季度的成本做高點(diǎn)利潤(rùn)做低點(diǎn),預(yù)交企業(yè)所得稅,再在匯算清繳的時(shí)候把最后一個(gè)月的利潤(rùn)調(diào)高這樣就可以控制退稅的手續(xù)費(fèi)
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2020-05-27
農(nóng)業(yè)種植,免企業(yè)所得稅,購(gòu)買化肥沒(méi)發(fā)票,可以直接入農(nóng)業(yè)生產(chǎn)成本嗎,匯算清繳需要調(diào)整嗎
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2020-03-10
2015年度匯算清繳的申報(bào)表多計(jì)費(fèi)用,2016年匯算清繳時(shí)在哪個(gè)里面調(diào)整,是不是在2016年匯算清繳企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表的最后一欄調(diào)整(以前年度應(yīng)繳未繳在本年入庫(kù)所得稅額),是嗎?,如果是的話,2016年虧損,是否可以與這項(xiàng)抵消,2016年匯算清繳不用交納企業(yè)所得稅?
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2016-11-14
我公司有一筆20年的發(fā)票,然后會(huì)計(jì)沒(méi)有入賬,現(xiàn)在查出來(lái)了,要怎么做是屬于費(fèi)用類的?然后他20年所得稅匯算清繳時(shí),交了所得稅,但是要把20年的這兩張發(fā)票做到20年的話,他們利潤(rùn)就成負(fù)的了,就不用交所得稅,就等于說(shuō)就成了多繳稅款,這要怎么處理呀?
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2023-09-07
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