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你好,老師,我想咨詢一下我們公司是19年才成立的,2019年財(cái)務(wù)報(bào)表上面的利潤總額是盈利了27萬多,2019年無企業(yè)所得稅的預(yù)交,但是在2020年1月份沖紅了2019年的營業(yè)利潤60多萬,在匯算清繳的時(shí)候,2019年是不是不用繳納企業(yè)所得稅了,賬務(wù)處理該怎么處理呢?
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2020-04-14
老師,我想問下2017.12月份賬務(wù)處理里有一筆利息收入沒有做進(jìn)去,就直接預(yù)繳企業(yè)所得稅了,這個(gè)應(yīng)該怎么處理?還有就是我要是把這筆利息收入再補(bǔ)做到12月份賬里,我的財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)字就會(huì)變動(dòng),和申報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)不一致,這個(gè)怎么處理呢?能在匯算清繳更正嗎?
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2018-01-26
老師,我公司是2019年9月份成立的,第四季度繳納企業(yè)所得稅2990元,12月份計(jì)提工資計(jì)提了30500元,少計(jì)提了70230元,我現(xiàn)在需要把之前繳納的稅款退回來,需要調(diào)整賬務(wù)處理?還是調(diào)匯算清繳的表?
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2020-03-03
公司適用企業(yè)會(huì)計(jì)制度,所得稅匯算清繳前后都是虧損,從未交過企業(yè)所得稅,匯算清繳納稅調(diào)增了十多萬的業(yè)務(wù)招待費(fèi),分錄要怎么做?
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2020-04-28
請(qǐng)問公司為員工承擔(dān)個(gè)人所得稅,不通過管理費(fèi)用要怎么做分錄?個(gè)人所得稅怎么申報(bào)?
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2020-12-01
請(qǐng)問各位老師,策劃費(fèi)的發(fā)票進(jìn)管理費(fèi)用能不能所得稅稅前全額扣除?
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2024-01-09
上年度的管理費(fèi)用進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出如何會(huì)計(jì)處理,不用交所得稅
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2021-11-04
咨詢下大家 調(diào)了2019年的所得稅 調(diào)整管理費(fèi)用 賬務(wù)要怎么處理呀
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2020-10-20
19年已經(jīng)記入管理費(fèi)用但當(dāng)時(shí)沒有發(fā)票,20年才取得發(fā)票,開票日期是4月份的,這個(gè)發(fā)票可以用嗎,在匯算清繳時(shí)還用調(diào)增這筆費(fèi)用嗎,還是直接可以扣除
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2020-04-27
1、19年做了暫估,匯算清繳之前取得發(fā)票,入賬沖紅,如果是損益類的,如之前暫估是借:管理費(fèi)用 貸:銀行 匯算清繳之后分錄應(yīng)該怎么做 2、19年沒有做暫估,匯算清繳之后取得19年的費(fèi)用發(fā)票,還可以入賬在19年嗎,匯算清繳需要調(diào)整嗎
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2020-05-16
老師,個(gè)人所得稅工資薪金所得的匯算清繳什么時(shí)候開始,給我一個(gè)法律原文可以嗎?謝謝
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2019-11-30
收據(jù)能不能入賬的問題就是能不能稅前扣除的問題對(duì)吧,如果我本年度虧損,支付房屋租金沒取得發(fā)票解決方法1、不入賬。2、計(jì)入管理費(fèi)用了,匯算清繳調(diào)增。這兩種結(jié)果沒什么區(qū)別吧?那一般這種沒取得發(fā)票的入賬了匯算調(diào)增了,稅局查的話還會(huì)罰款嗎?
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2017-10-10
企業(yè)預(yù)繳企業(yè)所得稅,匯算清繳之后需要退還怎么做會(huì)計(jì)分錄
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2020-02-21
一般納稅人匯算清繳時(shí)能試用小微型企業(yè)繳納企業(yè)所得稅嗎
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2020-03-17
2017 年企業(yè)所得稅匯算清繳多繳了3000元,這個(gè)一直不出來,稅務(wù)局會(huì)不會(huì)問,不管行不行?有沒有什么風(fēng)險(xiǎn)
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2019-05-28
個(gè)人獨(dú)資企業(yè)清算后股東分得的資產(chǎn)還需要交個(gè)人所得稅嗎?
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2018-04-19
請(qǐng)問一下,18年、19年匯算清繳退回所得稅的會(huì)計(jì)處理是如何做的 是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
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2021-01-11
企業(yè)籌建期,無收入,發(fā)生廣告宣傳費(fèi),所得稅匯算清繳時(shí)如何處理?是否可以全額扣除?
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2019-04-26
老師你好,我2022年度企業(yè)所得稅匯算清繳現(xiàn)在需要補(bǔ)繳一點(diǎn)稅款、賬務(wù)處理需要做嗎?
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2023-10-12
老師,籌建期匯算清繳,我聽了課,總結(jié)以下,您看我說的對(duì)嗎?1、籌建期如果會(huì)計(jì)計(jì)入長期待攤-開辦費(fèi)科目的,不存在損益,匯算清繳可以全部0申報(bào),待有收入時(shí)一次性或者分3年一起計(jì)入損益。2、如果會(huì)計(jì)賬是放入管理費(fèi)用-開辦費(fèi)科目,有損益,匯算清繳時(shí)不能顯示有虧損,需要把全部費(fèi)用納稅調(diào)增,應(yīng)納稅所得額為零.
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2018-03-20