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老師你好,若企業(yè)開(kāi)辦費(fèi)已計(jì)入了管理費(fèi)用-開(kāi)辦費(fèi),并且已申報(bào)了第一季度企業(yè)所得稅報(bào)表,想問(wèn)后面還能不能轉(zhuǎn)到長(zhǎng)期待攤費(fèi)里呢?企業(yè)目前還在籌辦期。
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2019-04-22
老師,您好,18年度企業(yè)所得稅年報(bào)多報(bào)了管理費(fèi)用-工資的數(shù)額,報(bào)19年企業(yè)所得稅年報(bào)時(shí)要怎么調(diào)整呢?
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2020-05-11
7-9月是籌建期,費(fèi)用我記的是管理費(fèi)用-開(kāi)辦費(fèi),那10月企業(yè)所得稅申報(bào),該怎么做呢?
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2016-09-22
老師,企業(yè)所得稅年報(bào)的工資薪金支出,怎么填寫(xiě),是填寫(xiě),管理費(fèi)用中的數(shù),還是填寫(xiě),應(yīng)付工資中的數(shù)呢
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2022-01-11
企業(yè)所得稅年報(bào),匯算清繳上一年度企業(yè)所得稅如何列分錄,說(shuō)列以前年度損益調(diào)整,說(shuō)列所得稅費(fèi)用,到底列什么
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2017-05-12
老師,你好。2023年年終匯算清繳時(shí),小規(guī)模企業(yè)年應(yīng)納稅所得額低于300萬(wàn),為什么沒(méi)減按20%計(jì)算繳納企業(yè)所得稅?
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2024-04-11
老師你好,我想問(wèn)一下如果平時(shí)資產(chǎn)有超五千萬(wàn),不符小微企業(yè),我平時(shí)申報(bào)預(yù)交企業(yè)所得稅能先按小微企業(yè)繳納,到匯算清繳的時(shí)候再進(jìn)行調(diào)整?
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2021-01-19
老師,五年后取得發(fā)票,不得申報(bào)扣除這句話是針對(duì)企業(yè)所得稅嗎?那匯算清繳是次年5.31號(hào),5.31號(hào)取得的發(fā)票不能抵扣匯算清繳的成本了,那為什么還有上面那句話呢
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2021-03-29
收據(jù)能不能入賬的問(wèn)題就是能不能稅前扣除的問(wèn)題對(duì)吧,如果我本年度虧損,支付房屋租金沒(méi)取得發(fā)票解決方法1、不入賬。2、計(jì)入管理費(fèi)用了,匯算清繳調(diào)增。這兩種結(jié)果沒(méi)什么區(qū)別吧?那一般這種沒(méi)取得發(fā)票的入賬了匯算調(diào)增了,稅局查的話還會(huì)罰款嗎?
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2017-10-10
你好,我2019年年結(jié)時(shí)少做了幾筆銀行利息收入,問(wèn)題1:2019年所得稅匯算清繳時(shí)我應(yīng)該如何填寫(xiě)?問(wèn)題2:2020年應(yīng)如何進(jìn)行賬務(wù)處理?
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2020-01-14
2017年所得稅匯算清繳時(shí)我們公司納稅調(diào)增了25000元,調(diào)增后可彌補(bǔ)的虧損數(shù)-45000元,請(qǐng)問(wèn)在2018年5月的賬里要做怎樣的賬務(wù)處理嗎?
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2018-06-01
請(qǐng)問(wèn)收到所得稅匯算清繳退款怎么做賬務(wù)處理?需要調(diào)整相關(guān)年初財(cái)務(wù)報(bào)表嗎
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2020-06-06
公司今年所得稅匯算清繳由于做了研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除退了所得稅,要怎么做賬務(wù)處理?
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2018-09-27
個(gè)人獨(dú)資企業(yè)清算后股東分得的資產(chǎn)還需要交個(gè)人所得稅嗎?
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2018-04-19
自己開(kāi)了一個(gè)是個(gè)體戶 ,在別家公司上班是工資經(jīng)營(yíng)所得,今年匯算清繳時(shí)候 是申報(bào)多處所得匯算清繳,是在個(gè)人所得稅app匯算清繳,還是在個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得匯算清繳?
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2022-02-24
老師,籌建期匯算清繳,我聽(tīng)了課,總結(jié)以下,您看我說(shuō)的對(duì)嗎?1、籌建期如果會(huì)計(jì)計(jì)入長(zhǎng)期待攤-開(kāi)辦費(fèi)科目的,不存在損益,匯算清繳可以全部0申報(bào),待有收入時(shí)一次性或者分3年一起計(jì)入損益。2、如果會(huì)計(jì)賬是放入管理費(fèi)用-開(kāi)辦費(fèi)科目,有損益,匯算清繳時(shí)不能顯示有虧損,需要把全部費(fèi)用納稅調(diào)增,應(yīng)納稅所得額為零.
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2018-03-20
我公司于2019.7月購(gòu)入價(jià)值120萬(wàn)元的舊的機(jī)械設(shè)備(挖機(jī)等),按照國(guó)家政策,500萬(wàn)元以下的固定資產(chǎn),可以允許一次性計(jì)入當(dāng)期成本費(fèi)用在計(jì)算應(yīng)納稅所得額時(shí)扣除,不再分年度計(jì)算折舊,根據(jù)這個(gè)政策,假如殘值6萬(wàn)元,余值:114萬(wàn)元,那么折舊的會(huì)計(jì)分錄:借:管理費(fèi)用-累計(jì)折舊---114萬(wàn)元,貸:累計(jì)折舊----114萬(wàn)元,是這樣嗎?那到了今年年底的匯算清繳時(shí)的會(huì)計(jì)分錄怎么處理呢(麻煩寫(xiě)一下會(huì)計(jì)分錄)?謝謝老師!
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2019-10-22
請(qǐng)問(wèn)一下,18年、19年匯算清繳退回所得稅的會(huì)計(jì)處理是如何做的 是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
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2021-01-11
企業(yè)籌建期,無(wú)收入,發(fā)生廣告宣傳費(fèi),所得稅匯算清繳時(shí)如何處理?是否可以全額扣除?
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2019-04-26
老師你好,我2022年度企業(yè)所得稅匯算清繳現(xiàn)在需要補(bǔ)繳一點(diǎn)稅款、賬務(wù)處理需要做嗎?
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2023-10-12