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,請(qǐng)問老師,2月份支付了物業(yè)費(fèi)沒有收到發(fā)票,但是直接進(jìn)費(fèi)用:借:管理費(fèi)用,貸:銀行存款。3月份收到發(fā)票憑證該怎么做?借:管理費(fèi)用 負(fù)數(shù) 貸:銀行存款負(fù)數(shù)?
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2019-04-12
老師這個(gè)題,如果甲公司支付了訴訟費(fèi),是不是列入管理費(fèi)用,貸銀行存款呀?
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2020-03-10
老師,我想問一下,因?yàn)橐咔槲覀兺嘶亓松绫YM(fèi),可以做成 借:銀行存款 貸:管理費(fèi)用嗎?
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2020-04-07
4月用銀行存款支出管理費(fèi)用15000,5月份退回,做借 銀存15000,貸 管理費(fèi)用15000,兩月匯總結(jié)賬,第一次匯總時(shí)必須管理費(fèi)用貸方有15000,總發(fā)生額才相等,我是哪里做錯(cuò)了嗎,管理費(fèi)用貸方應(yīng)該是沒有發(fā)生額的?
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2020-06-10
合作社付的刻章子費(fèi)用,12月30日付款,1月份才能拿到發(fā)票,怎么記賬。借:管理費(fèi)用 貸銀行存款,發(fā)票到了付到后面可以不
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2018-01-01
老師,你好,社保工傷退費(fèi)4.75元,是這樣做分錄嗎? 借:銀行存款 4.75 貸:管理費(fèi)用-社保 4.75 金額都寫在借方嗎
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2020-01-06
老師你好,我們有個(gè)信用卡是專門用來還加油款的,比如4月28日還了4009元,但是從4月1日-30日實(shí)際加油的發(fā)票有4307元,這樣的話我應(yīng)該怎么入賬但是信用卡還的我是不是也得做銀行存款支出和管理費(fèi)用,那加油發(fā)票也要做這個(gè)分錄還是怎么做法人的那這個(gè)分錄應(yīng)該怎么處理
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2020-05-08
最近在調(diào)賬遇到一個(gè)問題,,一家公司去年12月份就把當(dāng)月的租金發(fā)票做了,借管理費(fèi)用,貸銀行存款。但是當(dāng)時(shí)發(fā)票沒回來,3月份法人才拿回來,我一看是專票,那現(xiàn)在我怎么處理這個(gè)發(fā)票,還有這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅啊
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2019-06-25
電話費(fèi)做賬是不是做借管理費(fèi)用-電話費(fèi),銀行支付的,貸銀行存款
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2018-11-02
老師這個(gè)是 借:管理費(fèi)用/辦公費(fèi)嗎? 貸:銀行存款
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2020-07-07
1月份已計(jì)提管理費(fèi)用200元,貸其它應(yīng)付款,2月份付款又借管理費(fèi)用200.2元,貸銀行存款,這個(gè)我要怎么處理呢,老師
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2022-03-11
老師,單位有同事懷孕了,勞動(dòng)法規(guī)定的產(chǎn)假是如何計(jì)算的呢,如果離職,停買社保,生育險(xiǎn)報(bào)的到不?
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2020-05-27
1、找物業(yè)阿姨清理員工宿舍,只能寫張收據(jù),沒有發(fā)票,報(bào)銷時(shí)用滴滴發(fā)票抵,那做賬時(shí)是不是: 借:管理費(fèi)用-交通費(fèi) 貸:庫存現(xiàn)金/銀行存款 是不是按滴滴發(fā)票來做賬? 這種做法叫替票是嗎? 那財(cái)務(wù)歸檔記賬憑證時(shí),寫明了是清理費(fèi)的收據(jù)是不是不能訂在一起? 2、有大額的費(fèi)用發(fā)票在年末結(jié)賬時(shí)都還收不到,面試時(shí)有人問,答不上來,應(yīng)該怎么回答?
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2022-04-22
銀行手續(xù)費(fèi)記財(cái)務(wù)管理費(fèi)用還是其他管理費(fèi)用
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2019-01-03
銀行的扣管理費(fèi) 是計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用還是管理費(fèi)用?
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2018-12-25
業(yè)務(wù)部購置電腦3臺(tái),單價(jià)3500元,開具了增值稅專用發(fā)票,銀行存款付訖。(真賬實(shí)操中——管理咨詢企業(yè)——第19題)答案如下: Cr: 管理費(fèi)用——辦公費(fèi) 進(jìn)項(xiàng)稅額 Dr: 銀行存款 為什么不直接 借 :固定資產(chǎn) 呢?
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2016-07-08
老師你好,我們是事業(yè)單位,麻煩幫我看一下這個(gè)表格,銀行對(duì)賬單上的數(shù)字是應(yīng)發(fā)數(shù),住房公積金部分又包含了自己出的和單位出的,最后實(shí)發(fā)數(shù)的后面有負(fù)數(shù)的兩個(gè)人是要補(bǔ)繳的住房公積金。具體分錄該怎么做呢?
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2016-07-05
老師您好,我想請(qǐng)問一下事業(yè)單位的購入固定資產(chǎn)是這樣做分錄,借:事業(yè)支出-專用設(shè)備購置,貸:銀行存款,借:固定資產(chǎn)貸:事業(yè)基金-固定基金
2/2000
2016-12-17
購入非自用材料一批,價(jià)款20000元,增值稅3400元,款項(xiàng)已通過銀行存款支付,材料已經(jīng)交付事業(yè)單位入庫,會(huì)計(jì)分錄怎么做
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2021-12-11
老師,你好,行政事業(yè)單位支付款項(xiàng)后的銀行手續(xù)費(fèi)要放在什么科目,可以從其他應(yīng)付款中直接支付嗎?或者是否可以把其他應(yīng)付款調(diào)整到其他收入再支付
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2023-07-06