
合作社付的刻章子費用,12月30日付款,1月份才能拿到發(fā)票,怎么記賬。借:管理費用 貸銀行存款,發(fā)票到了付到后面可以不
答: 你好,這個可以的呢.
我合作社2020年3月購入鉤藤苗66000元,會計分錄 借:管理費用-其他 貸:銀行存款,今年7月審計的時候?qū)徲嬕庖娬f鉤藤苗是用于培育后銷售,增加收入,此筆業(yè)務應先計入庫存,請問老師我2021年7月改怎么調(diào)整,具體會計分錄怎么做?謝謝
答: 你好! 可以做調(diào)整分錄: 借庫存商品 貸以前年度損益調(diào)整
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師:發(fā)放工資時可以做:借:管理費用~工資 管理費用~社保 紅字 貸:應交稅費~個稅 銀行存款 繳納社保時:借 :管理費用~社保 貸:銀行存款?
答: 您好:計提時姐借:管理費用 貸應付職工薪酬–工資 發(fā)放時:借應付職工薪酬–工資 貸:銀行存款 其他應收款–社保–公積金–個稅
老師往年社保也沒計提,那我現(xiàn)在這么補2022年賬怎么做分錄?直接做借:管理費用-社保 貸:銀行存款,也影響今年利潤,問題是之前的賬封賬了,老板一直不提供流水,能教下嗎
去年12月有一筆就管以工代訓補貼費,我當時以為是退的社保,所以做成了借:銀行存款 貸:管理費用(負數(shù))今年填報社保才發(fā)現(xiàn)入錯科目了,怎么處理?
收到社保退費,做會計分錄:借:銀行存款 1 貸:管理費用 1。當月繳納社保會計分錄借:管理費用 2 貸:銀行存款 2結(jié)轉(zhuǎn)期間損益分錄?

