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老師,酒店讓客人掃二維碼的牌子記管理費用還是物料消耗
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2018-11-20
買兩個固定電話機可以計入 管理費用/辦公費/物料消耗中嗎
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2017-06-19
某啤酒廠為增值稅一般納稅人,2020年6月銷售A型啤酒30噸開具增值稅專用發(fā)票,金額87000元,收取不銹鋼桶押金6000元;銷售B型啤酒20噸,開具增值稅專用發(fā)票,金額56000元,收取可重復(fù)使用的塑料周轉(zhuǎn)箱押金5000元,已知:甲類啤酒消費稅250元/噸,乙類啤酒消費稅220元/噸,該啤酒廠當(dāng)月應(yīng)繳納消費稅 A型啤酒的每噸售價為(87000+6000/1.13)/30=3076.99(元)>3000元,適用的稅率為250元/噸; 老師,6000為啥也要算進去,這個押金需要算消費稅嗎,不等到確認(rèn)收不回來再交消費稅?
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2022-08-30
1月份發(fā)放2018年年終槳,員工年終獎為5000元,如果工資是4000元,計算年終獎個稅是不是這樣算的:(5000-1000)*0.03=120元這樣算對嗎?
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2019-01-31
老師,假如銷售礦產(chǎn)品收取40萬,開具了40萬銷售貨物的發(fā)票,發(fā)生的運費20萬(取得了發(fā)票)可以在申報資源稅時扣除嗎?
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2020-11-04
公司變更法人對公司會有影響?對法人年齡有沒有限制?如果變更的法人是新加入的渉不涉及股權(quán)轉(zhuǎn)讓?以及交哪些稅
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2018-04-11
能這么做不:付款憑證:借辦公費,應(yīng)交稅費進項,貸銀行,營業(yè)外收入轉(zhuǎn)帳憑證:借營業(yè)外收入,貸應(yīng)交稅費-進項稅額轉(zhuǎn)出200
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2017-01-04
有兩筆帳之前的會計開了發(fā)票后,做會計分錄錄時直接把稅和價做在營業(yè)務(wù)收入了,而且跨年了,要調(diào)賬怎么處理啊?
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2018-09-20
老師,這題為什么要用3600減去3600除以5在乘以3呀?賬面價值這里、是不是說這賬面價值發(fā)生了變化,剩以3是因為用了3年的折舊
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2019-03-13
現(xiàn)在會計從業(yè)資格證取消了?會計從業(yè)取消了?
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2017-03-25
合并報表抵消往來,壞賬準(zhǔn)備科目需要抵消嗎?
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2023-07-12
什么是應(yīng)稅消費品,和非應(yīng)稅消費品怎么區(qū)分
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2023-03-24
13個人一個月消費5015元,平均每天消費多少錢?
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2015-10-19
新會計準(zhǔn)則取消了待攤費用科目?對于發(fā)生的待攤費用可以直接計入費用?例如房租待攤
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2018-07-16
營銷方案:消費滿20,送一張10元抵用券 預(yù)計執(zhí)行方案后銷售額會在27萬的基礎(chǔ)上提高45%(優(yōu)惠前),預(yù)計單筆消費不超20的占15%,預(yù)計贈送抵用券9315張,有60%當(dāng)月會使用,剩余40%的90%會過期,還有10%跨月使用,客戶使用抵用券視為折價!
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2021-12-18
15、甲化妝品生產(chǎn)企業(yè)2018年7月從另一化妝品生產(chǎn)企業(yè)購進高檔保濕精華一批,取得增值稅專用發(fā)票上注明價款為100萬元;當(dāng)月領(lǐng)用其中的40%用于生產(chǎn)高檔保濕粉底液并全部銷售,取得不含增值稅銷售收入500萬元。已知高檔化妝品適用消費稅稅率為15%。有關(guān)甲化妝品生產(chǎn)企業(yè)上述業(yè)務(wù)應(yīng)當(dāng)繳納的消費稅,下列計算列式正確的是( )。 A. 500×15%=75萬元 B. 500×15%-100×15%×60%=66萬元 C. 500×15%-100×15%=60萬元 D. 500×15%-100×15%×40%=69萬元 老師你好,這里已經(jīng)告訴我們收入了,為什么還要乘以40%呢
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2020-08-28
問題1:消費稅只在一個環(huán)節(jié)征稅 委托加工收回的材料是應(yīng)稅消費品,直接出售的話受托方繳納的消費稅是是直接計入成本嗎? 如果收回的材料繼續(xù)加工應(yīng)稅消費品的話,那收回材料的消費稅就計入“應(yīng)交稅費——應(yīng)交消費稅“科目了是嗎?那產(chǎn)品銷售的時候消費稅的計稅依據(jù)變成產(chǎn)成品的售價,那意思是產(chǎn)成品在銷售環(huán)節(jié)繳納消費稅了是嗎?那收回的材料委托方收回的時候已經(jīng)繳納了消費稅了,這個應(yīng)該怎么辦呢?
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2016-12-17
進口應(yīng)稅消費品和進口非應(yīng)稅消費品 怎么理解?怎么區(qū)分? 非應(yīng)稅是不交稅的意思麼?既然不交稅?為何還算應(yīng)納稅額???
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2020-02-07
我記得利潤表中的所得稅費用可以用會計利潤總額乘以25%來驗證做的題目金額對不對,為什么這道題目不能用這個來驗證?還是說有什么特殊情況?
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2018-05-28
第二步求所得稅費用,所得稅費用=當(dāng)期所得稅+遞延所得稅……老師為什么要×所得稅稅率,求當(dāng)期所得稅的時候才乘所得稅稅率才對啊
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2020-03-24
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