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公司稅控盤開發(fā)票時金額和季度報(bào)稅增值稅實(shí)際繳納有差額 差額記入管理費(fèi)用還是營業(yè)外支出調(diào)平呢
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2021-01-07
發(fā)生一筆費(fèi)用沒有收到發(fā)票,比如先記管理費(fèi)用了,打算之后收到發(fā)票的時候,再做一筆增值稅沖減費(fèi)用的分錄; 還是先記預(yù)付賬款等到收到發(fā)票后再記費(fèi)用比較好的?
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2018-09-09
公司去年10月份收到一張銷售傭金發(fā)票(進(jìn)項(xiàng)票),已經(jīng)掃描入賬??颇孔龀闪?借:管理費(fèi)用 應(yīng)交稅金—增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅),貸:預(yù)付賬款;現(xiàn)在該怎么調(diào)這筆分錄呢?
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2017-03-21
老師,麻煩問下我這個月申報(bào)增值稅遇到這個問題,應(yīng)該怎么申報(bào) 本月一般核算實(shí)際收入:20000萬,銷項(xiàng)稅:3000, 簡易征收實(shí)際收入:3000,銷項(xiàng)稅300 然后還有調(diào)賬以下3月收入 1.調(diào)減3月一般核算收入-72224.14 2.調(diào)增3月簡易征收收入81339.17 收入差異:9115.03 3.調(diào)增簡易征收成本82927.66 4.調(diào)減一般核算成本-71177.4 差異:11750.25 請問這個月我申報(bào)增值稅時一般核算收入和簡易征收收入怎么填寫申報(bào)?
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2019-05-13
我們是人力資源子公司,這個月收到代開工資票40幾萬交稅2萬多,怎樣才能沖減增值稅
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2019-09-12
收到車險專用發(fā)票一張,是不是借:管理費(fèi)用-財(cái)產(chǎn)保險費(fèi) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額))貸:其他應(yīng)收款
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2020-04-11
我是小規(guī)模納稅人,我一個季度發(fā)票開了48632,應(yīng)征增值稅不含稅銷售額(3%征收率)要怎么填?
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2019-09-21
老師請問最新規(guī)的電子票是不是沒有商家印章,其法律效力、基本用途、基本使用規(guī)定等與增值稅普通發(fā)票是不是相同?
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2023-03-13
老師我是小規(guī)模旅游行業(yè),那個增值稅征收和規(guī)率是什么?還有附加稅是不是三個月不超過30萬就只征收城建稅,這個城建稅是不是就是應(yīng)交的增值稅*0.07
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2017-01-14
根據(jù)《國家稅務(wù)總局公告2022年第6號》增值稅小規(guī)模納稅人適用3%征收率應(yīng)稅銷售收入免征增值稅的,應(yīng)按規(guī)定開具免稅普通發(fā)票。請問記賬會計(jì)分錄怎么編制呢?
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2022-05-06
我們公司既有簡易征收又有一般納稅的計(jì)算的,繳納增值稅時,只需繳納簡易征收的增值稅,一般計(jì)稅的,有留底稅抵扣,請問這樣的情況是該如何做分錄啊
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2017-10-14
辦公室購買辦公用品收到的增值稅專用發(fā)票上注 明:價款8100元,稅額1053元,價合計(jì)9153元開出轉(zhuǎn)賬支票支付。 編制“辦公用品領(lǐng)用分配表”,生產(chǎn)車間、專設(shè)銷售機(jī)構(gòu)、政管理部門各負(fù)擔(dān)1/3。
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2023-11-26
老師 增值稅的有關(guān)分錄和處理時間有沒有詳細(xì)的處理方法呀
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2020-01-15
財(cái)稅〔2009〕9號、國稅函〔2009〕90號和財(cái)稅〔2014〕57號文件規(guī)定:一般納稅人銷售自己使用過的固定資產(chǎn),按簡易辦法依3%征收率減按2%征收增值稅,不得開具增值稅專用發(fā)票。老師,這個文件的內(nèi)容深意不太懂,麻煩老師能否用通俗的語言給解析一下嗎。
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2020-09-07
增值稅一般納稅人電力工程行業(yè)哪些進(jìn)項(xiàng)票可以抵扣?
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2018-07-06
小規(guī)模納稅人月銷售低于10萬,不是免征增值稅嗎,為什么本題只有6萬的收入要交增值稅呢???
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2020-05-17
個體戶核定征收,季度報(bào)增值稅,核定金額158000,開票三個月累計(jì)20多萬,報(bào)增值稅按哪個金額申報(bào)?
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2018-10-11
老師,低值易耗品1月增加300元,本月攤銷150元 2月低值易耗品增加500元,本月攤銷250元,,以后幾個月沒有增加低值易耗品,就不用攤銷嗎?根據(jù)55攤銷法,等到12月月末時,再攤銷400元,這樣做對嗎?
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2015-08-19
這個有點(diǎn)不能理解,第一步我覺得應(yīng)該是 借:管理費(fèi)用6000 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅300 其他業(yè)務(wù)成本:4000 貸:銀行存款10300 然后再轉(zhuǎn)出進(jìn)賬稅額 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅120 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)120 不是很理解她的這種做法,麻煩老師解釋一下
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2020-01-03
給行政管理人員發(fā)放資產(chǎn)產(chǎn)品是計(jì)入管理費(fèi)用嗎
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2019-05-03