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我給客戶開了一張普通增值稅發(fā)票,他給我的信息給錯了,然后是九月份開的,已經(jīng)認(rèn)證過了不能直接作廢,這個月要開紅字發(fā)票,但是剛才我開好了正準(zhǔn)備打印,電腦突然斷電了,我再打開電腦,按照發(fā)票號碼查詢,查詢不到這個發(fā)票號碼不知道為什么
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2020-10-27
購買方取得增值稅專用發(fā)票未申報抵扣,但不能還給銷售方。有購買方開具紅字信息表。那紅字發(fā)票是購買方開具還是銷售方開具?開具完之后要給誰?第2種情況,就是銷售方開具的增值稅發(fā)票未給購買方,自己開具紅字信息表,那紅字發(fā)票要開嗎?自己留著還是給買方?求回復(fù)。
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2021-08-27
1.認(rèn)證發(fā)票怎么轉(zhuǎn)出2.什么叫增值稅發(fā)票清單?
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2018-08-28
老師我收到的進(jìn)項增值稅專用發(fā)票稅率是13%,我開的銷項增值稅專票稅率是9%,能正常抵扣嗎?
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2019-07-19
老師,我是購買方,將上個月已認(rèn)證的一張發(fā)票要重新開,現(xiàn)在我已申請好開具紅字增值稅發(fā)票信息表,那么我就把這份信息表寄給銷貨方就可以了吧。到時他們將紅沖發(fā)票的發(fā)票聯(lián)、抵扣聯(lián)及重新給我們開的發(fā)票一起寄過來。這樣做對嗎
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2019-05-15
老師,本公司每月結(jié)轉(zhuǎn)銷項,進(jìn)項,轉(zhuǎn)出未交增值稅三級科目,本月銷項5萬,無進(jìn)項,之前有留底進(jìn)項20萬,本月無需交稅,本月結(jié)轉(zhuǎn)銷項分錄:借銷項5萬,貸轉(zhuǎn)出未交增值稅,5萬,銷項被結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交了,那我的轉(zhuǎn)出未交不是要結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅稅:借轉(zhuǎn)出未交,貸未交,那貸方有未交不是顯示我要交稅嗎?這筆結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)出未交如何處理
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2022-01-10
我公司是一般納稅人,收到電費增值稅專用發(fā)票可以抵扣增值稅嗎?這個抵扣增值稅是不是跟收到采購的進(jìn)項貨物水泥發(fā)票是一樣抵扣增值稅的,都是13%的增值稅專用發(fā)票,是一樣的嗎,有什么區(qū)別嗎,麻煩老師解答一下,謝謝老師
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2023-03-14
老師,小規(guī)模差額征稅的這個表怎么填寫,就是剛點開增值稅申報的界面那張增值稅納稅申報指引?我們這個季度有自開的差額征稅5%增值稅專票,自開的5%的增值稅普票,自開的3%增值稅普票,請問怎么填寫下面這張申報指引表?
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2020-01-08
給政府部門開增值稅普票是11%,在當(dāng)?shù)仡A(yù)繳了2%的增值稅,這2%的增值稅能抵公司的銷項稅嗎?
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2017-08-28
小規(guī)模納稅人,開票的話,普通發(fā)票一個季度不超30萬是免交增值稅的!開專用發(fā)票的話是都要交增值稅的!如果兩種發(fā)票一個季度內(nèi)同時開,加起來開票額度30萬以內(nèi)是普票的免交增值稅,專用發(fā)票的是正常要交3個點的增值稅的!超出30萬的話那就全額都要繳納增值稅了!
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2020-04-09
瑞德酒業(yè)有限責(zé)任公司為增值稅一般納稅人,2019年12月發(fā)生如下業(yè)務(wù): 1、12月1日,采購A設(shè)備一臺,取得增值稅專用發(fā)票,注明金額23萬元,支付運(yùn)費,取得增值稅普通發(fā)票,注明增值稅稅額0.3萬元。 2、12月1日,采購B設(shè)備一臺,取得增值稅專用發(fā)票,注明金額40萬元,支付運(yùn)費,取得增值稅專用發(fā)票,注明增值稅稅額0.3萬元。 3、12月2日,租賃C設(shè)備一臺,取得增值稅專用發(fā)票,注明金額10萬元。
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2021-09-28
增值稅普通發(fā)票怎么作廢?增值稅普通發(fā)票不能抵扣他只是做賬的一個依據(jù)嗎?
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2016-11-15
兩月沒開過增值稅發(fā)票了,也沒增值稅可交,是不是和老板說下開點發(fā)票出去呢!
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2019-02-24
增值稅普通發(fā)票不需要有綠聯(lián)嗎 購買方需要綠聯(lián)嗎 增值稅普通發(fā)票能抵扣嗎
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2020-05-26
跨年了的普通增值稅發(fā)票沖紅,同時開具了相等藍(lán)字增值稅發(fā)票,怎么做會計帳
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2019-01-29
老師,公司取得客運(yùn)服務(wù)費的增值稅專票或者增值稅電子普票,都能做進(jìn)項處理?
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2019-04-26
本月只開了負(fù)數(shù)增值稅普票沒開正數(shù)增值稅普票,如何網(wǎng)上申報主表和附表(一)
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2019-12-11
增值稅普通發(fā)票進(jìn)行不能抵扣,但是我銷項增值稅普通發(fā)票得按照稅額繳稅嗎
1/801
2016-12-09
個體開了增值稅專用發(fā)票和普票,申報增值稅的時候,出現(xiàn)這種情況是為什么嗎?
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2021-04-19
增值稅納稅申報表/增值稅發(fā)票匯總表/專用票明細(xì)表都要匯總到帳本里面去嗎?
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2018-10-08