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老師您好,我們想注冊(cè)一個(gè)核定征收的個(gè)獨(dú)企業(yè),但是一直被窗口駁回,要實(shí)地核查,我們想換個(gè)公司名再申請(qǐng),法人不變,這樣會(huì)不會(huì)對(duì)法人有影響,或者有沒有限制一個(gè)法人只能申請(qǐng)幾次?
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2020-07-28
  自2022年4月1日至2022年12月31日,增值稅小規(guī)模納稅人適用3%征收率的應(yīng)稅銷售收入,免征增值稅;適用3%預(yù)征率的預(yù)繳增值稅項(xiàng)目,暫停預(yù)繳增值稅。老師,就是說只要年銷售額不超過500萬,都免增值稅?是這個(gè)意思嗎
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2022-03-24
請(qǐng)教一下 購買稅控盤分錄借管理費(fèi)用 貸銀行存款,小規(guī)模超過30要交增值稅抵扣時(shí),借應(yīng)交稅費(fèi) 減免稅款 貸管理費(fèi)用 同一時(shí)間抵減管理費(fèi)用平了 為什么等下月再抵減管理費(fèi)用明細(xì)賬就在貸方了
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2020-09-29
老師,你好,核定征收的企業(yè),增值稅未達(dá)起征點(diǎn),這個(gè)營業(yè)外收入要并入到收入總額里面去嗎
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2019-07-05
小規(guī)模納稅人開具增值稅普通發(fā)票可以用管理員開具么,收款人,復(fù)核人,開票人都為管理員可以嗎
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2019-03-14
前期8月會(huì)計(jì)未拿到票據(jù),借管理費(fèi)用11300,貸銀行存款11300,現(xiàn)11月拿到增值稅專票,應(yīng)如何填制相應(yīng)調(diào)整憑證?
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2020-12-02
建筑裝飾公司找某工程學(xué)院研發(fā)一種材料,收到工程學(xué)院開的技術(shù)研發(fā)費(fèi)3個(gè)點(diǎn)的專票金額有100萬,建筑公司怎么入賬啊,是一次性做管理費(fèi)用,一次性增值稅抵扣嗎?100萬金額很大,可以直接計(jì)入當(dāng)期損益嗎
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2019-06-06
老師:物業(yè)管理費(fèi),電費(fèi),給公司購買的筆記本電腦這三張?jiān)鲋刀惏l(fā)票可以抵扣嗎?
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2019-02-28
私立醫(yī)院,做了廣告宣傳,收到增值稅普票“廣告服務(wù)費(fèi)”,并付款。應(yīng)計(jì)入管理費(fèi)用,二級(jí)科目怎么設(shè)置呢?廣告費(fèi)?宣傳費(fèi)?
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2017-05-20
老師 請(qǐng)教3個(gè)問題:如果是不抵扣的福利費(fèi)發(fā)票 1.直接勾選認(rèn)證不抵扣嗎? 2.分錄是不是不用體現(xiàn)稅費(fèi)直接借:管理費(fèi)用 貸銀行存款? 3.申報(bào)增值稅時(shí)這些認(rèn)證不抵扣的填在哪里?
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2020-11-26
關(guān)于稅負(fù)的問題。組裝一臺(tái)泵的材料是600左右,售價(jià)發(fā)票開680.增值稅稅負(fù):進(jìn)項(xiàng):600*0.17=102,銷項(xiàng):680*0.17=115.6,增值稅:115.6-102=13.6.稅負(fù):13.6/680=0.02.所以老板進(jìn)價(jià)是材料大概600,售價(jià)大概680。公司有3個(gè)車間工人,每月制造費(fèi)用合計(jì)9000,管理人員1個(gè),管理費(fèi)用3000.每個(gè)月產(chǎn)量大概就150臺(tái),故每臺(tái)產(chǎn)量承擔(dān)的制造費(fèi)用是9000/150=60,所以產(chǎn)品的成本:材料600+人工60=660.售價(jià)680,成本660,再扣些其他費(fèi)用,每個(gè)月都
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2016-03-09
您好,我公司3月支付一筆款項(xiàng)1800,對(duì)方說開具普票,我這樣入賬 借:管理費(fèi)用-其他 1800 貸:銀行存款 1800 對(duì)方公司4月份給我們開具了專票,稅額101.89 5月份申報(bào)增值稅時(shí),進(jìn)項(xiàng)101.89已抵扣 請(qǐng)問我四月時(shí)應(yīng)如何調(diào)賬呢
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2020-05-21
某公司共有職工500名,其中生產(chǎn)工人為400名,管理工人為100名,2019年12月份,該公司向職工方法。自產(chǎn)產(chǎn)品作為福利。每人發(fā)放一臺(tái),該產(chǎn)品的成本為每臺(tái)150元,價(jià)格為200元,增值稅稅率為13%,不考慮其他因素,該公司。應(yīng)該是向,而計(jì)入管理費(fèi)用的金額為多少元? 將自產(chǎn)的產(chǎn)品用于員工福利屬于視同銷售,那么增值稅銷項(xiàng)稅額為什么要算進(jìn)管理費(fèi)用里
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2022-05-04
2020年10月 A卷煙廠委托B卷煙廠加工 煙絲 委托加工合同注明的煙葉成本為40萬元(不 含增值稅),取得的增值稅專用發(fā)票注明支付加工費(fèi) 50萬元;煙絲收回后 ,將其中的50%按成本價(jià)加價(jià) 10%對(duì)外銷售;余下的50%用于連續(xù)加工成卷煙 500箱出售,每箱售價(jià)2500元。卷煙稅率56%和每 箱150元,煙絲稅率30%。請(qǐng)計(jì)算A、B卷煙廠各應(yīng) 納的增值稅和消費(fèi)稅。
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2022-11-16
老師,一般納稅人建筑業(yè)中的鑒證咨詢服務(wù),監(jiān)理服務(wù)的這樣可以選擇簡易征收嗎?如果可以,那征收率是多少
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2020-05-22
老師好,A公司臺(tái)舊車是以前沒有入賬,也沒有原始單據(jù)發(fā)票的,也無法評(píng)估?,F(xiàn)在轉(zhuǎn)讓出售開出發(fā)票,A公司那臺(tái)舊車轉(zhuǎn)讓合同價(jià)格是8000元,但開具發(fā)票是10000元,如何從頭到尾做出來的分錄是正確的呢?可以幫忙寫一下分錄嗎?可以只做這樣的分錄嗎:借:其他應(yīng)收款 10000 貸:管理費(fèi)用 8849.56 (10000/1.13) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 1150.44(10000/1.13*0.13); 等收到貨款:借:銀行存款 8000 借:營業(yè)外支出2000 貸:其他應(yīng)收款 10000
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2019-10-11
江西順豐2016年10月份為順豐快遞公司收件,應(yīng)收取服務(wù)費(fèi)200000元,已開具完稅發(fā)票,增值稅率3%;2016年11月,順豐快遞公司匯入江西順豐公司銀行存款196000元,差額4000元為代付運(yùn)雜費(fèi)。請(qǐng)根據(jù)這筆業(yè)務(wù)填制相關(guān)會(huì)計(jì)分錄 老師幫我看哈 開發(fā)票,借:應(yīng)收賬款200000 貸:主營業(yè)務(wù)收入194174.76 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅5825.24,收到款,借:銀行存款196000 管理費(fèi)用4000 貸:應(yīng)收賬款200000 是否正確?
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2016-11-10
收到航天信息的技術(shù)維護(hù)費(fèi)發(fā)票330元。收到時(shí):借:管理費(fèi)用-辦公費(fèi)330 貸:銀行存款330 下月抵稅的時(shí)候: 借:應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交增值稅-減免稅款 330 貸:營業(yè)外收入 330 對(duì)嗎
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2017-05-05
(1)收款單位在辦妥委托收款手續(xù)后,根據(jù)銀行蓋章退回的回單聯(lián)作會(huì)計(jì)分錄如下: 借;應(yīng)收賬款 貸;主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) (2)付款單位收到銀行轉(zhuǎn)來的付款通知單及其證明單據(jù)同意付款后:3天內(nèi)付款 借:管理費(fèi)用-電費(fèi) 貸:銀行存款 (3)收款單位收到銀行轉(zhuǎn)來收款通知單后: 借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款,請(qǐng)問委托收款是這樣做的嗎
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2016-04-26
老師你再幫我看一下這道題,對(duì)于前面兩道題來說有什么變化?為什么對(duì)損益影響來說,他只要投資收益減去那個(gè)增值稅就可以啦,前面兩道題的要算交易費(fèi)用,就連那個(gè)現(xiàn)金股利也要算進(jìn)去,像老師講課的時(shí)候沒那么難,為什么做題也時(shí)候感覺那么難呢?。
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2020-03-21