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送心意

郭老師

職稱初級會計(jì)師

2020-05-21 09:31

借進(jìn)項(xiàng)借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)。

楓葉檸檬0113 追問

2020-05-21 09:32

老師可以寫一下分錄嗎

郭老師 解答

2020-05-21 09:35

借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)借管理費(fèi)用負(fù)數(shù),上面就是分錄。

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你好 ; 你作借方負(fù)數(shù)去? ?管理費(fèi)用 ;然后? 你做 了負(fù)數(shù)后。 同時(shí)沒有管理費(fèi)用發(fā)生 那么就是負(fù)數(shù)了??
2021-10-19 10:27:28
1.可以,2 借管理費(fèi)用福利費(fèi),貸應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi),借應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi),貸庫存現(xiàn)金等,2 不需要填寫,這個(gè)附表?
2020-11-26 10:22:28
借進(jìn)項(xiàng)借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)。
2020-05-21 09:31:34
你好,內(nèi)帳可以這樣處理的
2016-11-24 14:28:47
你好,3c認(rèn)證費(fèi)開了增值稅專票,做賬可以下管理費(fèi)用
2017-05-24 16:10:43
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