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增值稅計(jì)提與繳納的分錄
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2023-03-17
報(bào)廢的研發(fā)產(chǎn)品,算產(chǎn)值嗎?
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2023-08-23
增值稅申報(bào)表是什么樣的
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2019-04-09
多計(jì)提的增值稅怎么沖銷
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2021-09-02
這是怎么搞的,申報(bào)增值稅
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2018-09-05
收到退的增值稅怎么處理
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2019-08-27
增值稅是交3點(diǎn)幾的稅呢?
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2017-03-31
小規(guī)模減免的增值稅分錄
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2019-04-11
資產(chǎn)減值損失的借貸方向?
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2022-03-17
資產(chǎn)總額的平均值怎么算?
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2019-05-22
支付的增值稅為什么不算
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2021-05-03
資產(chǎn)賬面價(jià)值等于原值-累計(jì)折舊-凈殘值嗎
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2023-06-28
A公司于20×1年1月1日購(gòu)入聯(lián)營(yíng)企業(yè)B公司45%的股權(quán),實(shí)際支付價(jià)款4500000元(不考慮增值稅因素),采用權(quán)益法核算;購(gòu)買日,B公司所有者權(quán)益賬面價(jià)值為9000000元,公允價(jià)值為10500000元。假定B公司可辨認(rèn)凈資產(chǎn)公允價(jià)值與賬面價(jià)值的差額均為固定資產(chǎn)公允價(jià)值與賬面價(jià)值的差額(不考慮所得稅因素),B公司的固定資產(chǎn)賬面價(jià)值為3000000元,公允價(jià)值為4500000元。按照固定資產(chǎn)賬面價(jià)值計(jì)提的年折舊額為200000元,按照公允價(jià)值應(yīng)計(jì)提的年折舊額為300000元。 20×1年度,B公司發(fā)生有關(guān)業(yè)務(wù)如下: (1)實(shí)現(xiàn)賬面凈利潤(rùn)1500000元。 (2)宣告分配現(xiàn)金股利500000元; (3)其他綜合收益增加300000元。 要求:按照上述資料,編制A公司相應(yīng)的會(huì)計(jì)分錄
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2020-06-11
固定資產(chǎn)原值=累計(jì)折舊+凈值+殘值 這樣對(duì)嗎
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2020-05-29
下圖題目的標(biāo)紅色的數(shù)值是怎么來(lái)的?
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2019-06-05
8、[多選題]下列各項(xiàng)中,屬于計(jì)算委托加工業(yè)務(wù)的組成計(jì)稅價(jià)格應(yīng)考慮的內(nèi)容有( )。A.受托加工收取的不含增值稅的加工費(fèi) B.增值稅銷項(xiàng)稅額 C.不含增值稅的代墊輔料成本 D.含增值稅的代墊輔料成本 E.含有委托加工業(yè)務(wù)定額征收的消費(fèi)稅
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2022-04-08
第三季度申報(bào)增值稅,因?yàn)橛卸悇?wù)代開(kāi)的專票,稅款已預(yù)繳,繳納增值稅的時(shí)候,扣款只扣了公司需要再支付的部分,申報(bào)城建及附加的時(shí)候,增值稅填的是公司支付的部分,未加上已經(jīng)預(yù)繳部分的增值稅,城建及附加稅少繳納了,怎么辦?
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2018-01-11
?軟件產(chǎn)品的增值稅的即征即退的流程;
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2017-04-11
交易性金融資產(chǎn)期末計(jì)量時(shí),其公允價(jià)值變動(dòng)(期末公允價(jià)值比調(diào)整前低),此時(shí)確認(rèn)公允價(jià)值變動(dòng)損益時(shí)的分錄: 借:公允價(jià)值變動(dòng)損益 貸:交易性金融資產(chǎn)--公允價(jià)值變動(dòng) 這個(gè)公允價(jià)值是屬于資產(chǎn)類所以貸記表示資產(chǎn)減少,表現(xiàn)為賬面價(jià)值減少。而借方的公允價(jià)值變動(dòng)損益(損益的收入類)則表示損失。 在出售公允價(jià)值變動(dòng)(公允價(jià)值損失)的交易性金融資產(chǎn)時(shí),借記交易性金融資產(chǎn)--公允價(jià)值變動(dòng)(資產(chǎn)增加?) 我是會(huì)計(jì)初學(xué)者,一直以為借貸和賬戶性質(zhì)有關(guān),即看這個(gè)過(guò)程資產(chǎn)和權(quán)益的變動(dòng)來(lái)判斷記借還是貸,上邊的問(wèn)題公允價(jià)值損失,兩個(gè)分錄分別記了貸方和借方,難道說(shuō)我一直以來(lái)判斷借貸的準(zhǔn)則錯(cuò)了嗎 網(wǎng)上有的說(shuō)法是,賣出的時(shí)候要沖回
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2019-06-12
老師我們本月銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)后的增值稅,我又減去我們的減免稅額330后的增值稅,計(jì)算的城建稅,這樣對(duì)嗎?
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2016-10-08