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老師,增值稅納稅申報表主表,第25行=第27行=第30行,和賬上哪個數(shù),能對上?是應交稅費_未交增值稅的期初余額嗎?
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2020-08-04
本月銷項大于進項,,但是加上上期留底還是不用交增值稅 這種情況月底需要結轉銷項和進項稅指未交增值稅嗎
1/1420
2019-06-13
一般納稅人企業(yè),月末應交稅費 應交增值稅為負數(shù),還需要做結轉的會計分錄嗎?正常應交增值稅期末該如何結轉?
10/4431
2020-01-20
一般納稅人采購物料進行固定資產(chǎn)改造,取得增值稅專用發(fā)票,是否能進行稅前抵扣
4/621
2016-10-07
4s店改造,得到個增值稅專用發(fā)票,鋼構件加工5萬元,這個能不能直接一次性做費用?
1/483
2017-08-18
三證合一后 后續(xù)需要辦理流程順序是什么 比如增值稅稅盤登記修改 銀行 地稅這些
1/531
2017-06-08
現(xiàn)在建安業(yè)一般企業(yè)增值稅改為10%了之后....那異地的項目預繳稅款時還是預繳2%嗎???
1/831
2018-09-19
年報數(shù)據(jù)目前是虧損,想改成盈利 ,怎么補繳增值稅,要把去年的表都作廢重新申報嗎
4/951
2020-05-22
增值稅開票軟件里面的銷貨清單 打印出來抬頭是一串亂碼字,這個哪里可以修改啊
1/5108
2019-10-17
出口退稅有增值稅專用發(fā)票,但是品名不對,對方不愿意重開,改做免稅還是內(nèi)銷處理?
4/837
2022-02-10
老師,請問外貿(mào)企業(yè)沒有成品進項票,不退稅,做免稅,要怎麼申報,需要在外貿(mào)出口退稅系統(tǒng)中申報相關報關單明細嗎
1/355
2019-04-18
請問一下,已經(jīng)裝訂好的記賬憑證(財務軟件記賬打印出來的記賬憑證),需要更改科目,怎么操作呀?是稅務局讓我們更改的。是用于出口退稅的增值稅進項稅額明細科目,應該用什么科目啊? 我用的是:應交稅費-應交增值稅-進項稅額,稅局說不是進項稅,要我改正,也不告訴我怎么改。
3/395
2021-04-08
月末結轉稅費的時候結轉的是增值稅進項稅 還是結轉的增值稅銷-進在結轉應該稅費-未交增值稅。還是增值稅銷結轉 增值稅進結轉
1/2037
2017-07-26
應交稅費—應交增值稅(銷項稅額),應交稅費—應交增值稅(進項稅額) 和應交增值稅-未交增值稅(轉出未交增值稅)之間需要做什么分錄嗎
3/1300
2017-05-09
你好老師!我這本月抵扣完增值稅后需要繳納增值稅,分錄:借:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 貸:應交稅費-未交增值稅是對的吧
2/6
2025-07-23
老師你好,我想咨詢一下,就這個,就是當月多交的。對于當月多繳的增值稅,它是走的是借應交稅費,未交增值稅貸應交稅費應交增值稅轉出,多交增值稅。那要是到了下個月的話,再用那個應交的增值稅茶室跟這個轉出多交增值稅這個貸方而他倆箱的嗎?還是跟那個進項稅額相抵。 那要是就是說那個。銷項稅大于那個進項稅,完了沒交,期末是轉到應交稅費,貸方應交稅費,未交增值稅。那就是下期如果說再有那個。又教的話,那就是借應交稅費未交增值稅,貸方兒再轉到應交稅費,應交增值稅唄,是不是這意思?
1/375
2020-02-28
請問這兩個未交增值稅有什么不一樣?應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅、應交稅費-未交增值稅。
1/639
2014-10-31
為什么增值稅科目余額表應交增值稅—未交增值稅金額和報稅主表里的該繳納增值稅金額不一樣
6/2748
2021-11-09
沒有什么應交增值稅--銷項,應交增值稅--進項,應交增值稅--未交增值稅,來回轉回的這種二級科目嗎
2/7
2024-10-17
借:應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅)100 貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額)100 借:應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)150 貸:應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅)150 借:應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅)50 貸:應交稅費-未交增值稅50 老師,結轉進項和銷項稅額,結轉未交增值稅這樣做分錄,可以嗎
1/1107
2020-10-07