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老師:您好,建筑勞務(wù)分包公司一般納稅人和小規(guī)模納稅人在營改增后的稅率是多少?
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2016-11-30
民辦幼兒園屬民辦非企業(yè)單位,會(huì)涉及到什么那些稅呢?營改增后對于民辦幼兒園有什么影響呢?
1/3971
2017-06-04
營改增后 房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)如何交稅及會(huì)計(jì)分錄 假設(shè)企業(yè)銷售收入是1000萬元
2/1008
2017-02-19
我們營改增建筑安裝服務(wù)業(yè),很多項(xiàng)目是簡易征收的,那這些簡易征收的項(xiàng)目進(jìn)貨都是專票,我們也拿來抵扣了,是不是要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出?。坎晦D(zhuǎn)出可以嗎?轉(zhuǎn)出的話怎么做分錄?
1/1209
2018-01-23
我提問:請問老師,我公司是建筑施工企業(yè),之前已經(jīng)結(jié)束了的工程,營改增之前票也開完了的,就沒有做賬?,F(xiàn)之前結(jié)束的工程這個(gè)月轉(zhuǎn)進(jìn)一筆尾款二百多萬的工程款,然后我們就把這筆款以還借款的名義大部分轉(zhuǎn)入了老板的私人賬戶,另外以往來款的名義轉(zhuǎn)了幾萬塊到分公司,轉(zhuǎn)出去的總金額是對得上的,這種情況,我能不做這筆賬嗎?一定要做的話,又該怎么做分錄?怎樣才沒有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)?(因之前這個(gè)項(xiàng)目完工了,票也開完了,賬就沒有做了,也沒有掛賬)
1/765
2016-08-23
勞務(wù)派遣原代收工資社保直接入其他應(yīng)付款,現(xiàn)營改增后差額征稅全額開票,這部分如何記賬
2/779
2017-03-22
民辦幼兒園屬于民間非盈利組織,營改增以后是小規(guī)模納稅人還是一般納稅人,這兩種還用國稅審批嗎
1/7802
2016-05-16
老師:營改增之前的收入分錄怎以處理?是交營業(yè)稅,例:收入20000好像是免稅,借:現(xiàn)金,貸:主營業(yè)務(wù)收入,下面的分錄不知道怎么處理。
1/853
2016-10-13
我們是做工程的一般納稅人企業(yè),其中一個(gè)項(xiàng)目是營改增之前簡易征收,供應(yīng)商的發(fā)票可以作為進(jìn)項(xiàng)稅抵扣嗎?
1/1076
2018-04-09
我公司房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè),以前拆遷,對方單位會(huì)開具拆遷補(bǔ)償費(fèi)發(fā)票,現(xiàn)在營改增后,對方單位開具的不動(dòng)產(chǎn)發(fā)票,我們怎么入賬
1/1408
2018-01-11
老師:營改增后建筑施工企業(yè)承接項(xiàng)目,怎么建賬?也就是說項(xiàng)目中的成本發(fā)票及工程收入是在項(xiàng)目部核算還是在公司賬套上?亦或是公司單獨(dú)為某個(gè)項(xiàng)目建一個(gè)賬套核算?
3/2502
2016-11-09
現(xiàn)在營改增后餐飲小規(guī)模納稅人年銷售營業(yè)額不得超過多少?就不被普升為一般納稅人
1/1220
2018-11-24
發(fā)票上的增值稅稅額和增值稅報(bào)稅系統(tǒng)有差額,怎么處理,如何在增值稅納稅申報(bào)表中修改本期應(yīng)納稅額與發(fā)票金額一致?
1/1837
2017-10-15
營改增一般納稅人2016年5月1日之前開具的營業(yè)稅發(fā)/票需要沖紅重開,如果愿意繳納增值稅,可以開具增值稅專用發(fā)/票
1/1654
2017-06-02
你好,想咨詢一下,我們是原18年全年都是0申報(bào),現(xiàn)在調(diào)整18年收入30萬,只有增值稅這一塊有交稅,已經(jīng)去稅局改了申報(bào)表了,沒有企業(yè)所得稅。我現(xiàn)在想知道的是這30萬收入是在現(xiàn)在做以前年度損益調(diào)整還是說去18年改收憑證 專家是說收入做到18年 稅金和滯納金做到19年 那我現(xiàn)在改2018年收入憑證的話我應(yīng)該怎么做呢 2018年借:應(yīng)收 貸:收入 2019年借;以前年度損益 貸:應(yīng)交稅費(fèi)是這樣嗎
1/361
2019-12-02
你好,請問營業(yè)執(zhí)照上是建筑信息咨詢,開發(fā)票可以開其他咨詢服務(wù) 信息咨詢嗎
1/1367
2019-12-06
咨詢公司咨詢收入 是什么類型的收入
1/977
2015-10-16
咨詢景觀建筑設(shè)計(jì)公司會(huì)計(jì)相關(guān)咨詢
1/876
2019-07-08
請教老師,我單位從2016年5月份才營改增,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)2015年12月有一張?jiān)鰧0l(fā)票,問:此張?jiān)鰧0l(fā)票現(xiàn)在還能用來進(jìn)項(xiàng)抵扣嗎?
1/546
2016-09-01
存在不得免抵稅額合計(jì)與增值稅納稅表差,增值稅5323.1填了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出了,要改增值稅納稅表還是免抵申報(bào),要怎樣申報(bào)?
2/1911
2021-06-09