這個是多欄式明細(xì)賬中的管理費用,這個管理費用的余額為0,為什么本月合計跟本年累計會有金額呢?
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2019-02-17
7月份填季報的時候,當(dāng)時的會計填錯數(shù)了, 把一個成本票做成費用票了, 導(dǎo)致實際管理費用發(fā)生額45萬, 她填了150萬, 成本少填了105萬。這個月我可以把這個憑證進(jìn)行紅字嗎?可是第三季度我才有20萬的費用, 一下變成-85萬了, 納稅申報的時候可以這么填嗎? 管理費用-85萬?
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2017-10-12
請問金蝶上款項報銷可以把主營業(yè)務(wù)成本和管理費用寫一個報銷單上嗎?上面主管會計是怎么處理的?會不會有影響憑證?需不需要分開?如下圖:
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2019-01-04
老師會算清繳中,職工薪金支出納稅調(diào)整明細(xì)表中,工資薪金支出是指的計入管理費用 銷售費用 成本中工資之和還是指管理費用 銷售費用中的工資
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2022-01-03
老師好!發(fā)現(xiàn)上月憑證錯誤,錯把廣告費入成辦公費,借:管理費用(辦公費) 貸:銀行存款 本月更正:借:管理費用(辦公費)紅書 借:銷售費用(廣告費)這樣做對嗎?
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2016-12-01
因管理不善造成產(chǎn)成品發(fā)生非正常損失的會計分錄
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2018-06-28
老師,存貨盤盈盤虧的賬務(wù)處理是?價格是按成本價算嗎?還有公司店鋪關(guān)店了,它的固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)為公司的,怎樣處理啊,固定資產(chǎn)清理又怎樣做賬呢
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2020-03-01
設(shè)置自動轉(zhuǎn)賬憑證,按照應(yīng)付職工薪酬-工資科目的本期貸方發(fā)生額的14%計提職工福利費,福利費計入行政管理部的管理費用-員工成本-福利費,這個在金蝶標(biāo)準(zhǔn)版中應(yīng)該怎么操作?
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2016-10-21
為正確計算產(chǎn)品成本,應(yīng)正確劃分的費用界限是
A銷售費用和財務(wù)費用
B生產(chǎn)費用和期間費用
C財務(wù)費用和管理費用
D管理費用和銷售費用
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2021-03-04
車間工人工資計提的時候是借 生產(chǎn)成本 貸應(yīng)付職工薪酬 還是借 制造費用 貸 應(yīng)付職工薪酬,管理部們計提分錄是借 管理費用 貸 應(yīng)付職工薪酬嗎
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2018-07-18
老師會算清繳中,職工薪金支出納稅調(diào)整明細(xì)表中,工資薪金支出是指的計入管理費用 銷售費用 成本中工資之和還是指管理費用 銷售費用中的工資
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2023-03-27
我們單位是餐飲企業(yè),老板經(jīng)常在自己店里招待,產(chǎn)生的費用,借:管理費用—業(yè)務(wù)招待費,貸:主營業(yè)務(wù)收入,還是,借:管理費用—業(yè)務(wù)招待費,貸:主營業(yè)務(wù)成本,?
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2021-05-04
管理人A公司收取合伙企業(yè)合伙人20%業(yè)績報酬,A公司開票給合伙企業(yè),在繳個稅時,管理人A公司提20%業(yè)績報酬能不能作為合伙企業(yè)LP的成本呢?
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2025-03-24
31日,根據(jù)發(fā)料憑證匯總表,本月領(lǐng)用材料8,000千克,其中,生產(chǎn)車間生產(chǎn)領(lǐng)用5,000千克,車間管理部門領(lǐng)用2,000千克,行政管理部門領(lǐng)用1,000千克。差異率2.5%根據(jù)業(yè)務(wù)編制會計分錄。(40分)A材料的單位計劃成本為6.8元/千克;并結(jié)轉(zhuǎn)材料的成本差異
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2023-03-15
31日,根據(jù)發(fā)料憑證匯總表,本月領(lǐng)用材料8,000千克,其中,生產(chǎn)車間生產(chǎn)領(lǐng)用5,000千克,車間管理部門領(lǐng)用2,000千克,行政管理部門領(lǐng)用1,000千克。差異率2.5%根據(jù)業(yè)務(wù)編制會計分錄。(40分)A材料的單位計劃成本為6.8元/千克;并結(jié)轉(zhuǎn)材料的成本差異
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2022-03-24
現(xiàn)在注冊資本實收到位時繳納的印花稅也不再通過“管理費用”,而通過“稅金及附加”嗎?
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2017-03-04
2016年 有比會計分錄:借:管理費用-社保 11000 貸:管理費用-工會經(jīng)費 11000;因為軟件結(jié)轉(zhuǎn)問題,貸方的數(shù)據(jù)沒有結(jié)轉(zhuǎn)到,導(dǎo)致本年利潤虛增了11000,那么在2017年該怎樣做調(diào)整分錄啊
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2017-11-22
?老師 我用分?jǐn)?shù)編號法填制記賬憑證 比如結(jié)轉(zhuǎn)損益 我要將管理費用和財務(wù)費用一起結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤 在第一張憑證借:本年利潤 貸:管理費用(各明細(xì))然后第一張管理費用明細(xì)還沒寫完 在第二張憑證上繼續(xù)結(jié)轉(zhuǎn)的話 是繼續(xù)接著管理費用財務(wù)費用明細(xì)貸方寫 還是第二張要重新借:本年利潤 貸:管理費用、財務(wù)用費(繼續(xù)未寫完部分)
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2016-09-03
科目匯總表,我這個月實際花了129017.22元,但是我的合計卻是258034.44元,就是我的借方有個本年利潤129017.22元,又有個管理費用129017.22元。合計就成了258034.44元,我想問為什么我的總計不是129017.22元,我的分錄沒有弄錯。
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2019-07-18
主營業(yè)務(wù),財務(wù)費用,管理費用如何結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤?
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2020-04-21
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